| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №191, задан 08.12.2009 в 14:09
ИП имеет действующую лицензию НА КРОВЕЛЬНЫЕ/ПЛИТИЧНЫЕ/ФАСАДНЫЕ работы. Может ли Индивидуальный Предприниматель нанимать на работу по гражданско-правовым договорам/ трудовым договорам людей которые не имеют диплома о спец образовании? ИП контролирует порядок выполнения работ, все ответственность лежит на ИП за порядок, качество и т д? Если все же есть необходимость нанимать людей с корочкой об образовании, какие предусмотрены штрафные санкции?
|
 |
Аналогичный вопрос уже рассматривался на этом сайте. Смотрите вопрос-ответ №50. Подробнее |
Вопрос №190, задан 07.12.2009 в 11:00
Организация занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания. Розничная торговля осуществляется через агентов (ТП) с доставкой товара на дом. И розничная и оптовая торговля находятся на ОСНО. Нужно ли вести раздельный учет наличной выручки по эти двум видам деятельности, пробивая через ККМ по разным отделам?
|
 |
Так как указанные подвиды деятельности подлежат обложению в рамках ОСНО и ставка налога на прибыль для них единая - 20%, вести раздельный учет доходов и расходов не обязательно. Подробнее |
Вопрос №189, задан 07.12.2009 в 10:06
Организация открыла трудовую книжку работнику. Какие записи сделать в трудовой книжке работнику, если он является студентом ВУЗа и принят на основную работу впервые (до поступления в организацию стажа не имел)?
|
 |
Действующие нормы не требуют внесения каких-либо особых записей в трудовую книжку. Подробнее |
Вопрос №188, задан 04.12.2009 в 16:15
Организация реализует оптом товар. По некоторым договорам поставки предусмотрен бонус в виде денежного вознаграждения. На определенный момент бонусная часть превысила доход по одному из договоров. Чем это грозит с точки зрения налогового инспектора?
|
 |
Законные основания для доначисления каких-либо налогов и (или) наложения финансовых санкций отсутствуют. Подробнее |
Вопрос №187, задан 03.12.2009 в 11:04
Поликлиники не выдают больничные листы по совместительству. Куда можно пойти пожаловаться?
|
 |
Обратитесь в Департамент здравоохранения Краснодарского края. Подробнее |
Вопрос №186, задан 03.12.2009 в 11:04
Предприятие находится на ЕНВД. Сейчас ФСС возмещает предприятию выплаты по больничным листам из МРОТ. В каком размере ФСС будет возмещать предприятию выплаты по больничным листам в 2010 году?
|
 |
За первые два дня временной нетрудоспособности - за счет средств страхователя, начиная с 3-го дня - за счет средств бюджета ФСС. Подробнее |
Вопрос №185, задан 01.12.2009 в 8:13
З/п выплачивается 20 и 5 числа (окончательный расчет). НДФЛ перечислять в бюджет нужно 5, а вот 20 числа с работников исчислять и удерживать?
Подтвердите, выплачивая 20 числа з/п (часть), мы по 20 включительно ее и рассчитываем или нужно было бы по 15, а далее 5 числа еще за 15 дней? Как понимаю "2 раза в месяц", т.е каждые 15 дней - это о выплате, а не о расчете, и мы поступаем верно, выплатив з/п за 20 дн, а потом за 10 дн.
|
 |
При выплате аванса по заработной плате налог на доходы физических лиц не исчисляется, из аванса не удерживается и в бюджет не уплачивается. Подробнее |
Вопрос №184, задан 25.11.2009 в 15:00
Создаем новое рабочее место (заключаем договор аренды) по адресу отличному от Устава на территории ИФНС самой организации. правильно ли мы понимаем, что это будет обособленное подразделение и следует подавать документы на открытие ОП?
|
 |
В Вашем случае необходимо только уведомить налоговый орган в письменной форме об открытии обособленного подразделения, заявление о постановке на учет подавать не следует. Подробнее |
Вопрос №183, задан 25.11.2009 в 14:51
Организация отгружает товар в качестве безвозмездной помощи храму. Как закрыть счет 62?
|
 |
Pа счет собственных средств налогоплательщика бухгалтерской проводкой Дт 91 Кт 62. Подробнее |
Вопрос №182, задан 25.11.2009 в 11:20
Если нет размещения отходов и не надо платить, нужно ли иметь лимиты и паспорта отходов?
|
 |
Иметь лимиты необходимости нет, однако паспорт на отходы Вы иметь обязаны. Подробнее |
Вопрос №180, задан 17.11.2009 в 17:28
ИП работает на УСНО с юр.лицами (оплата по безналу). Может ли ИП продавать товар (давать под реализацию) по ЕНВД в розницу за наличный расчет тем же юр. лицам без применения ККМ, выдавая товарные чеки или накладные?
|
 |
Формально, может. Однако налоговые органы традиционно считают, что продажа товаров за наличный расчет юридическим лицам не может облагаться ЕНВД. Подробнее |
Вопрос №179, задан 16.11.2009 в 17:16
Как рассчитать ЕНВД, если товар хранится на складе, а продажа (передача денег) будет осуществляться у покупателя по месту его нахождения (т.е. товар будет доставляться покупателю на дом)?
|
 |
Из представленных Вами данных можно сделать вывод, что данный вид торговли не подлежит переводу на уплату ЕНВД. Подробнее |
Вопрос №178, задан 16.11.2009 в 17:16
Может ли ИП использовать под склад свой личный гараж?
|
 |
Да, ИП может использовать под склад свой личный гараж. Подробнее |
Вопрос №177, задан 16.11.2009 в 17:16
Если деятельность начинается с 01.11.2009., когда лучше подать заявление в ИФНС?
|
 |
Заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД должно быть подано в срок по 09.11.2009 г. включительно. Подробнее |
Вопрос №176, задан 17.11.2009 в 9:47
На момент создания ООО было два учредителя. Первый избран ген. директором и с ним заключен трудовой договор на год. Через год второй учредитель продал свою долю ген.директору. Будет ли трудовой договор, заключенный с ген.директором, считаться действующим, если каждые последующие годы ген.директор (единственный учредитель) издает приказ и решение единственного учредителя о продлении полномочий?
|
 |
Договор будет считаться действующим. При этом необходимо оформлять дополнительные соглашения. Подробнее |
Вопрос №175, задан 17.11.2009 в 9:47
Как правильно сделать запись в трудовой книжке ген.директора: принят на должность ген.директора или избран на должность ген.директора?
|
 |
Законодательством предусмотрена формулировка "Принять…" Подробнее |
Вопрос №173, задан 12.11.2009 в 17:11
Наша организация осуществляет 2 вида деятельности: оптовая торговля (ОСНО) и розничная торговля (ЕНВД). Мы ведем раздельный учет доходов и расходов. Можно ли и как правильно распределить внереализационные доходы по счету 91.1? С расходами все понятно - курсовые разницы, суммы полученных страховых возмещений при ДТП, т.к. машины используются в 2-х видах деятельности, расходы, собранные по машинам, распределяются согласно выручке. А вот как быть с доходом от ДТП?
|
 |
Полученные суммы страховых возмещений по ДТП следует отражать в составе внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. Подробнее |
Вопрос №172, задан 12.11.2009 в 11:57
Будут ли облагаться страховыми взносами в 2010 г. выплаты по решению Совета директоров?
|
 |
Обложение или необложение страховыми взносами зависит от характера выплат. Подробнее |
Вопрос №169, задан 12.11.2009 в 10:46
Будут ли с 2010 г. облагаться страховыми взносами суммы материальной помощи, выплаченные профсоюзной организацией за счет профсоюзных взносов работникам организации и бывшим работникам организации (пенсионерам)?
|
 |
Будут облагаться только если работники организации и (или) бывшие работники-пенсионеры состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях с профсоюзной организацией. Подробнее |
Вопрос №165, задан 11.11.2009 в 11:24
ИП работает на ЕНВД до 2009 г., на учете стоит в 1-ой налоговой, отчеты и платежи сдаются туда же, а деятельность осуществляется по 2-ой налоговой тоже до 2009г. Обязательно ли сейчас регистрироваться в ИФНС в качестве плательщика ЕНВД? Если да, то в какой именно налоговой следует регистрироваться? Куда правильно сдавать отчеты и осуществлять платежи?
|
 |
Смотрите полный ответ. Подробнее |
Вопрос №164, задан 11.11.2009 в 11:24
Можно ли сотруднику начислять просто оклад общей суммой, а расчет по командировкам по среднему не делать?
|
 |
Нет. Оплата дней нахождения сотрудника в командировке осуществляется по среднему заработку. Подробнее |
Вопрос №163, задан 05.11.2009 в 13:41
Можно ли приобрести и списать на расходы медикаменты (сироп от кашля, антигриппин, бинты и прочее)?
|
 |
Только если определенными локальными актами организации предусмотрено наличие аптечки или обязанность организации обеспечить работников конкретными лекарственными препаратами. Подробнее |
Вопрос №161, задан 03.11.2009 в 16:32
Федеральный МРОТ установлен в размере 4330р. Подскажите пожалуйста, какой МРОТ установлен по Краснодарскому краю в 2009г. и какими документами это подтверждено. Спасибо.
|
 |
Размер МРОТ в Краснодарском крае устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного человека в месяц, который в настоящее время установлен в размере 5 610 руб. Подробнее |
Вопрос №160, задан 03.11.2009 в 15:13
ИП приобрел компьютер для ведения учета. Можно ли будет экономически обосновать уменьшение дохода на сумму амортизации?
|
 |
Амортизацию по компьютеру, приобретенному предпринимателем для ведения учета в электронном виде, можно признавать в составе профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ. Подробнее |
Вопрос №159, задан 01.11.2009 в 20:33
Возмещаем арендодателю расходы за телефон ("Возмещаемая АМТС-поминутная"), в т.ч. НДС 18%. Какие документы мы должны получить (акт, счет-фактуру, распечатки в подтверждение расходов)? Следует ли принимать НДС к вычету?
|
 |
Состав документов зависит от содержания заключенного договора аренды. Если из текста договора прямо не следует, что расходы арендодателя, включая расходы на услуги связи, являются «переменной составляющей», то контролирующие органы считают, что по таким расходам счета-фактуры арендодатель представлять не вправе, и право на вычет НДС у арендатора отсутствует. Однако арбитражные суды данную позицию не разделяют. Подробнее |
Вопрос №158, задан 01.11.2009 в 20:29
По договору аренды арендная плата состоит из основной постоянной составляющей и переменной (коммунальные услуги). Арендодатель в актах и счетах-фактурах, в платежных поручениях (мы) указывает сумму самой арендной платы и сумму переменной так: "коммунальные услуги, постоянная составляющая". Правильны ли действия арендодателя или следует указывать все как арендную плату. Можем ли принять к вычету НДС по полученному счету-фактуре в части коммунальных услуг?
|
 |
Стоимость услуги по аренде имущества, определяемая в виде двух частей арендной платы, должна, по нашему мнению, указываться в счете-фактуре одной строкой (одной суммой). Расшифровку с указанием частей можно предусмотреть в акте. НДС следует признать правомерным, однако возможны споры с налоговыми органами. Подробнее |
Вопрос №157, задан 29.10.2009 в 11:54
ИП приобрел подстанцию стоимостью 264 800 руб. и трансформатор стоимостью 142 000 руб., которые будут использоваться для строительства базы ОСНО и ЕНВД. Как отразить это в учете и определить срок использования?
|
 |
Отражение в учете зависит от того, являются ли эти активы самостоятельными объектами основных средств. Традиционно для определения срока полезного использования объектов основных средств применяют один из двух документов. Подробнее |
Вопрос №156, задан 29.10.2009 в 11:29
1. ИП продает в розницу шторы по индивидуальному заказу покупателя, дизайн и пошив входят в стоимость готового изделия (у ИП есть швея-надомница и дизайнер, которые получают просто оклады), в товарных чеках указывается только готовое изделие, попадает ли ИП под ЕНВД?
2. Может ли ИП по договору розничной продажи продать штору ООО или ИП, т.е. в накладной и квитанции к ПКО указать наименование ООО или ИП, если они приобретают товар для собственного потребления, как правильно это оформить в договоре?
3. У ИП есть наемные работники: бухгалтер, менеджер, дизайнер, товаровед и швея и сам предприниматель, все они по приказу относятся к магазину, где осуществляется розничная продажа штор, но иногда покупатели ООО или ИП оплачивают по безналу, пенсионные взносы кого из выше перечисленных сотрудников нужно обязательно делить между ЕНВД и УСНО?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №155, задан 28.10.2009 в 20:58
Магазин (кулинария) производит и продает продукты питания. Какой режим налогообложения нужно применять - ЕНВД или УСН?
|
 |
Учитывая неоднозначную трактовку данной нормы, мы рекомендуем обратиться за соответствующим разъяснением в налоговую инспекцию. Подробнее |
Вопрос №153, задан 26.10.2009 в 14:28
УСН 6%. Следует ли в налогооблагаемую базу включать сумму возврата переплаты от МУП по уборке города?
|
 |
Существуют два подхода при рассмотрении этого вопроса. Подробнее |
Вопрос №152, задан 25.10.2009 в 18:01
Следует ли предоставлять стандартные налоговые вычеты в месяце, в котором не было дохода, т.е. будут ли в следующем месяце учитываться вычеты в двойном размере (нарастающим итогом)?
|
 |
Налоговый кодекс РФ не запрещает предоставлять стандартные налоговые вычеты за те месяцы, в которых у работников не было налогооблагаемого дохода. Подробнее |
Вопрос №151, задан 22.10.2009 в 11:28
Правомерен ли отказ налоговой инспекции в зачете НДФЛ 2009 г. в счет переплаты НДС или налога на прибыль? Все налоги федеральные. Неоднократно писали письма на зачет, а получаем по телефону отказ.
|
 |
Отказ налоговой неправомерен как по существу, так и по форме. Суммы излишне уплаченного налога на прибыль и НДС подлежат зачету в счет предстоящих платежей или недоимки по НДФЛ. Отказ в зачете должен быть представлен налогоплательщику в письменном виде. Подробнее |
Вопрос №150, задан 15.10.2009 в 17:42
Поставщик потерял квитанцию к приходному ордеру с чеком ККТ на оплату за товар. Как списать с подотчета сумму, если есть только дубликат квитанции к приходному кассовому ордеру и письмо поставщика о подтверждении оплаты отгруженного товара?
|
 |
Если целевое использование денежных средств подотчетным лицом не вызывает сомнения, то на основании представленных оправдательных документов и утвержденного авансового отчета подотчетные суммы подлежат списанию. Подробнее |
Вопрос №149, задан 14.10.2009 в 22:12
Как правильно оформить расходы ООО на услуги по ведению бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем?
|
 |
Расходы оформляются договором и подтверждаются актами об оказании услуг. Подробнее |
Вопрос №148, задан 14.10.2009 в 22:08
У ООО (ОСНО) 2 учредителя, один из которых сейчас директор. Учредители по договору возмездного оказания услуг хотят передать полномочия директора управляющему (Индивидуальному предпринимателю 6%). Правильно ли мы понимаем, что документы подаются такие же, как и при смене директора? Следует ли о возможности такого управления указывать в Уставе? При подписании всех документов Индивидуальным предпринимателем следует указывать управляющий ИП… или просто Ф.И.О.? В связи с отменой ЕСН будет ли данный доход ИП являться базой для начисления взносов во внебюджетные фонды? Для ООО расход по данному договору уменьшает налогооблагаемую прибыль?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №147, задан 06.10.2009 в 11:29
Предприниматель зарегистрировался 16.06.09. Правильно ли мы понимаем, что декларацию по ЕНВД необходмо подавать с 3 квартала, а не со второго?
|
 |
Декларацию следует подавать, по нашему мнению, лишь по истечении третьего квартала - за июль-сентябрь 2009 г. Подробнее |
Вопрос №146, задан 13.10.2009 в 9:52
Розничный магазин работает без ККТ. Какой документ должен выдать продавец по требованию покупателя? Может товарный чек быть пронумерован вручную?
|
 |
Может быть выдан любой документ, подтверждающий прием денежных средств. Нумерация товарных чеков может осуществляться вручную. Подробнее |
Вопрос №145, задан 07.10.2009 в 18:05
Как правильно списать кредиторскую и дебиторскую задолженности по истечении срока исковой давности по суммам, которые относятся к деятельности по ЕНВД, и по суммам ОСН?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №144, задан 07.10.2009 в 11:11
Если подрядчик занимается реконструкцией нашей недвижимости и строительством забора, допустимо ли указание ими в акте и с/ф "Выполнение ремонтных работ" и только?
|
 |
Формулировка в счете-фактуре должна соответствовать тому, как предмет договора указан в договоре на осуществление строительных работ. Подробнее |
Вопрос №143, задан 07.10.2009 в 11:06
Мне поставщики выставляют с/ф в долларах и евро,отказываются переделывать их на рублевые,на письмо Минфина о недопустимости выписки таких с/ф,отвечают,что это абсурд,НК РФ не запрещает этого делать,и,безусловно в скором времени выйдут разъяснения,опровергающие это письмо,как было в свое время с указанием и полного,и сокращенного наименования поставщика в с/ф.
Ваш совет - как их убедить и, как Вы считаете, эта норма считается действующей с даты выхода этого письма, или же вобще с неопределенного времени?
|
 |
Можно внести в договор пункт об ответственности за возможные убытки в виде НДС, в праве на вычет которого будет отказано, штрафов и пени. Точка зрения ФНС не является законодательной нормой и потому она может быть применима ко всем «спорным» счетам-фактурам за все периоды, которые могут быть охвачены налоговой проверкой. Подробнее |
Вопрос №142, задан 06.10.2009 в 11:29
Если предприниматель зарегистрирован по месту жительства в ИФНС №4 и осуществляет деятельность (торговля розничная через магазин), попадающую под ЕНВД, на территории то же налоговой, следует ли подавать документы о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД по месту осуществления деятельности?
|
 |
Да, необходимо. Подробнее |
Вопрос №141, задан 04.10.2009 в 12:28
В декларациях (ЕНВД, имущество) ОКАТО указывать согласно кодов статистики или ОКАТО на перечислени налогов 03401000000.
|
 |
В общем случае при заполнении деклараций по налогу на имущество и по ЕНВД надо указывать упомянутый Вами код ОКАТО 03401000000. Подробнее |
Вопрос №140, задан 01.10.2009 в 12:15
Банк в последний день месяца начисляет (с зачислением на расчетный счет) организации доход в виде процентов на остаток суммы на расчетном счете. Правильно ли я понимаю, что НДС данный доход не облагается, а вот при расчете налога на прибыль идет в доход?
|
 |
Денежные средства, которые получены от банка в виде процентов на остаток суммы на расчетном счете, в налоговую базу по НДС не включаются, но подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций. Подробнее |
Вопрос №139, задан 01.10.2009 в 10:44
ЕНВД, физ. показатель - среднесписочная численность. Три женщины в отпуске по беременности и уходу за ребенком. При расчете налога их включать в расчет среднесписочной численности?
|
 |
Нет, при расчете налога в среднесписочную численность женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, не включаются. Подробнее |
Вопрос №138, задан 01.10.2009 в 9:26
Книга кассира-операциониста закончилась в июне, новую книгу не зарегистрировали в налоговой, на кассе работали до сентября, чеки записаны в книгу. Как зарегистрировать книгу кассира-операциониста и какие штрафы за это предусмотрены?
|
 |
Оснований для привлечения к административной ответственности не усматривается. Для заверения уже начатого журнала следует обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением свободной формы. Подробнее |
Вопрос №137, задан 29.09.2009 в 9:37
Можно ли отнести к представительским расходам проживание в гостинице представителя другой организации, прибывшего для переговоров?
|
 |
Законодательство не содержит однозначного ответа. Вы можете признать эти расходы, однако при этом возможны споры с налоговыми органами. Подробнее |
Вопрос №136, задан 29.09.2009 в 8:42
Если мы арендуем транспорт у сотрудника, нужно ли ему проходить мед. осмотр?
|
 |
Да, если этот сотрудник является одновременно и водителем автомобиля. Подробнее |
Вопрос №135, задан 28.09.2009 в 21:45
Сформировали уставный капитал путем взноса материалов (столы, стулья, до 20 т.р). При списании со сч.10 в Д26 (с отнесением на забаланс) учитывать ли данные расходы при исчислении прибыли?
|
 |
Да, эти расходы необходимо учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Подробнее |
Вопрос №133, задан 28.09.2009 в 21:09
Банк при открытии счета "оказал услуги по изготовлению и заверению документов по ДБС №... согласно тарифам". Отдельно списана со счета сумма без НДС и отдельно НДС. Следует ли НДС по выставленному счету-фактуре принимать к вычету? Как отразить данные расходы через 76, 60 или 91 счета?
|
 |
Вычет НДС применяется в общеустановленном порядке. Отражение в учете зависит от Вашей учетной политики и может быть осуществлено одним из двух способов. Подробнее |
Вопрос №132, задан 28.09.2009 в 16:37
Надо ли предпринимателю регистрировать трудовые договоры в органах социальной защиты?
|
 |
Работодатели - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не должны регистрировать трудовые договора в органах социальной защиты. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|