| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №3572, задан 29.07.2021 в 11:57
Добрый день, подскажите пожалуйста, сейчас приходят Требования о предоставлении документов из ИФНС за 2017 год, в том числе. (Встречная проверка поставщиков и покупателей). Указано "Вне рамок налоговых проверок".
Имеет ли налоговая требовать за этот период документы?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3571, задан 23.07.2021 в 21:50
Здравствуйте. Возникли сомнения при расчете налога по УСН доходы. ИП в 2021 г. без работников, в 2020 г. они были. За работников не были своевременно уплачены страховые взносы, их взыскали в 2021 г. При расчете налога по УСН за полугодие 2021 г. ИП может уменьшить его не более чем на 50 %, т.к. это взносы за ранее имевшихся работников (даже если сумма взносов значительно превышает сумму рассчитанного налога)? Полагаем, что по итогам 9 мес. и года сумма налога по УСН будет меньше, чем общая сумма взысканных и уплаченных взносов, как тогда правильно рассчитать УСН к уплате?
За себя ИП будет перечислять взносы в конце года, поэтому на них налог пока не уменьшаем.
Большое спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3570, задан 23.07.2021 в 21:33
К вопросу 3569. У ИП СТО, оплачивают физ. лица наличными (чеки по онлайн-кассе пробивают сразу) и с помощью эквайринга за запчасти,автотовары, услуги ТО, ремонт автомобилей. Касса и терминал эквайринга присоединены к разным компьютерам, поэтому возник вопрос о возможности пробития чеков по экв-гу в течение дня, а по кассе вечером по окончании рабочего дня.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3569, задан 22.07.2021 в 15:49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, промерно ли, если ИП будет пробивать чеки по онлайн-кассе в конце дня, пробитые по терминалу эквайринга в течение этого дня? Спасибо.
|
 |
Пожалуйста, опишите подробнее порядок осуществления расчетов между продавцом и покупателем. Подробнее |
Вопрос №3568, задан 20.07.2021 в 14:11
Добрый день! ТС зарегистрировано по месту нахождения обособленного подразделения, подскажите, оплату транспортного налога необходимо произвести по месту регистрации ООО? либо обособленного подразделения?
|
 |
По месту нахождения обособленного подразделения Подробнее |
Вопрос №3566, задан 12.07.2021 в 12:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а саженцы малины, при реализации на территории РФ, облагаются по ставке НДС 10% или 20%?
|
 |
Рекомендую обратиться с соответствующим запросом в Минфин России. Подробнее |
Вопрос №3565, задан 30.06.2021 в 10:57
Добрый день! ИП на УСН 15% может ли принять в расходы оплату комиссии банку за предоставление банковской гарантии?
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №3564, задан 29.06.2021 в 16:15
Добрый день. ООО на УСН 6%. Подскажите как правильно учитывать лицензию на алкоголь? Оплатили 13.04.2021г. госпошлину в размере 65 тыс. Какие необходимо сделать проводки по приобретению лицензии ? И каким числом ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3563, задан 28.06.2021 в 15:21
Добрый день! При приемке товара на склад было обнаружено, что пришел не тот товар ,который указан в документах. Поставщик присылает два корректировочных счет-фактуры в которых
в 1.- полностью убирает неверную позицию
во 2- указывается фактически пришедший товар.
Обе корректировочные счет-фактуры к первичной счет-фактуре (от 31.05.21г.) одной даты (15.06.21г.) .Просим разъяснить как возможно две корректировки к одной счет-фактуре. Поставщик отказывается предоставить одну корректировочную счет-фактуру.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3562, задан 28.06.2021 в 10:43
Добрый день! Наша организация является покупателем услуг у иностранной организации и выступает налоговым агентом по оплате НДС.
08.04 мы оплатили 56960 евро аванс (курс ЦБ 92,3321) Сумма 5259236,42 руб, выставили счет-фактуру и оплатили 1 051 847,28
16.04. ин. организация вернула нам на транзитный счет 56880(за минусом 80 евро-остаток аванса) (Курс ЦБ 92,2307). Сумма возврата 5246082,22 руб. 16.04 сделала корректировочный счет-фактуру от 08.04 : сторно 1051847,28, выставила 1477,31 (80 евро*92,3321 курс 08.04)
19.04 банк наш с транзитного счета перевел на валютный 56805(75 евро комиссия банка). Курс ЦБ 90,4602
Вопрос в правильности начисления НДС с 80 евро аванса. Если брать курс на 08.04, когда фактически оплатили, то сумма 1477,31, но, когда 16.04 делаю корректировочный счет-фактуру программа ставит 2630,84 НДС- берет разницу: 5259236,42 (56960 оплата 08.04)-5246082,22(56880 возврат 16.04)=13154,20-20%=2630,84.
Прошу разъяснить, как правильно. Благодарю.
|
 |
По моему мнению, вы правильно определили сумму НДС по оплаченному и оставшемуся авансу. Подробнее |
Вопрос №3561, задан 24.06.2021 в 11:55
Добрый день. Заполнили заявление на получение патента. В листе А указали адрес осуществления , но не указали код налогового органа. (по адресу относится к ИФНС 3) По прописке ИП относится к ИФНС 5 и отправили заявление в ИФНС 5. Как понять по заявлению в какой налоговый орган поставили на учет по осуш. пред деятельности ? Хотим принять сотрудника и куда нужно платить НДФЛ?
|
 |
В ИФНС № 5. Подробнее |
Вопрос №3560, задан 17.06.2021 в 11:37
Добрый день. Организация оказывает услуги по определению условий возможной совместимости различных радио-электронных средств. В свою очередь мы привлекаем сторонние компании. На каком счете следует отразить поступившие услуги 20,26,25,44? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3559, задан 15.06.2021 в 12:16
Добрый день. Сотрудник не ходил в отпуск более двух лет, имеет неотгуленных 95 кал.дней. В соответствии с Трудовым кодексом РФ допускается замена денежной компенсацией только той части ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней (ст. 126). Как правильно оформить процедуру по денежной компенсации? И можем ли мы в соответствии со ст. 126 вообще предоставить такую компенсацию?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3558, задан 09.06.2021 в 11:49
Добрый день! сотрудник предоставил Б/Л (первичный) с указанием в строке "иное" 31код, т.е. продолжает болеть. Данный бл отправлен в ФСС с указанием № б/л о продлении для начисления выплаты, Все последующие выплаты по болезни ФСС делает самостоятельно? либо работник должен предоставлять все последующие б/л, а работодатель их отправляет реестром в ФСС?
|
 |
Да, последующие больничные листы работник представляет работодателю для направления их работодателем в ФСС. Подробнее |
Вопрос №3557, задан 01.06.2021 в 22:51
Добрый вечер. ИП находился на УСНО 6%. 25.12.2019г. закрылся и забыл сдать декларацию УСНО. 15.10.2020г. было заново открыто ИП . 02.06.2021г. пришло требование о не сдачи декларации за 2019г. и заблокировали счета. У ИП есть программное обеспечение Контурн . Может ли ИП сейчас сдать декларацию по УСНО за 2019г. по ТКС? И какой код в декларации указывать ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3556, задан 27.05.2021 в 14:54
к вопросу № 3555. Склад не большой отдельный, а как объяснил ИП, "самодельный сарайчик" внутри СТО для хранения.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3555, задан 27.05.2021 в 14:32
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. У ИП СТО, также продают запасные части, витрин нет, только склад. Как правильно квалифицировать объект торговли в целях ПСН? в заявлении нужно указать код объекта, признак, мы полагаем, что у ИП объект стационарной торговой сети, не имеющий торгового зала, но с определением конкретного вида объекта затрудняемся. Если выбрать вариант разносная торговля (торговля с рук..), не возникает ли противоречие с названием вида деятельности согл. закона КК от 18.02.2021 о применении ПСН "Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли)"? Заранее благодарим.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3554, задан 12.05.2021 в 17:54
Добрый день,:
1. ООО «Застройщик», общая система налогообложения, не член СРО
2. ООО «Технический заказчик», общая система налогообложения, член СРО
ООО «Застройщик» имеет в собственности земельный участок.
Он заключает агентский договор с ООО «Технический заказчик», по которому ООО «Технический заказчик» (Агент) от имени и за счет ООО «Застройщика» (Принципал) согласно п. 22 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ будет выполнять следующие функции:
заключение договоров об инженерных изысканиях, о подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капремонте объектов и подготовка задания на их выполнение;
– представление необходимых материалов и документов;
– утверждение проектной документации и подписание документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– осуществление иных функций, предусмотренных кодексом.
Агентским договором предусмотрено агентское вознаграждение в % эквиваленте за услуги, оказываемые ООО «Техническим заказчиком». Агентский договор будет включать в себя функции ген. Подрядчика.
Технический заказчик заключает договора с субподрядчиками на выполнение работ , по распоряжению «Заказчика», КС -3 и КС-2 пере выставляются заказчику, в сопровождении Отчета Агента.
ВОПРОС:
Могут возникают риски по уплате НДС у «Технического заказчика» со всей суммы передачи формы КС-2 и КС-2 и могут признать агентский договор обычным договором Генерального подряда?
|
 |
Могут. Подробнее |
Вопрос №3553, задан 07.05.2021 в 18:59
Добрый вечер! Кадастровый номер 23:43:0309004:3469. Стоимость на 01.01.2020г.- 28 716 283,30. Какую налоговую ставку (%) по земельному налогу применять 0,3 или 0,31 за 2020г. ? 2021?
|
 |
0,31%. Подробнее |
Вопрос №3552, задан 04.05.2021 в 20:54
Вопрос №3551, данный вопрос касался 2020 года
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3551, задан 30.04.2021 в 17:28
ИП находится на УСН 6% и ЕНВД. Вид деятельности: продажа автозапчастей и ремонт автомобилей (СТО). Вопрос по перечислению д/с на р/с со стороны ИП и ООО. Просмотрев информацию на просторах интернета, то выяснили что если юр.лицо оплачивает за СТО, то это попадает под ЕНВД, а если оплачивает за товары, то попадает на УСН. Верно ли это?
Ситуация: Если юр.лицо приехало на тех. обслуживание, и в процессе работы потребовались запчасти. То вся сумма будет идти под ЕНВД? Или надо делить отдельно на услугу и на товары?
|
 |
С 1 января 2021 г. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход прекратила свое действие. Подробнее |
Вопрос №3550, задан 21.04.2021 в 15:23
Наша организация оказывает услуги по проектированию и комплексному инжинирингу ( взаимозависимой организации), в штате имеются специалисты, которые занимаются отдельно проектированием и специалисты, которые могут осуществлять услуги инжиниринга.
По договору проектирования, оказываем услуги по выполнению проектных работ по разным проектам, по данным работам мы сдаем работы заказчику ИНПЗ, со стороны заказчика принимает работы по проектированию по договору инжиниринга наши специалисты службы инжиниринга (другое структурное подразделение нашей организации), в рамках данного договора, принимают не только рабочую документацию, но и полностью сопровождения проекты. Данные работы осуществляют разные структурные подразделения, а также на ИНПЗ отсутствуют специалисты, которые могут осуществлять, как проектировать, так и принимать работы в рамках договора инжиниринга.
Данные организационные структуры не дублируются у ИНПЗ.
Вопрос в том, не будет ли претензий к ИНПЗ по данным услугам, что проектируют и принимает одна организация.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3549, задан 20.04.2021 в 16:30
Добры день, подскажите пожалуйста, подлежат ли ежемесячной переоценке на последнее число месяца, полученные авансы от покупателей по договору в у.е. , а именно кредит счета 62.32 ? и дебиторская задолженность покупателей по договорам в у.е., на счете 62.31 ? (2021г)
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3548, задан 19.04.2021 в 17:20
Доброго дня, подскажите пожалуйста по новой форме 6-НДФЛ. При заполнении за 1-й кв 2021 года: была выплачена годовая премия за 2020 год 14.01.2021г. Начисленная сумму премии соответственно была отражена в Разделе 1 по строке "020" за 4 кв 2020 года. НДФЛ 13 % с этой премии отражен по троке "040" и по строке "070".
Верно ли будет отразить выплаченную премию в разделе 1 отчета за 1 кв 2021 года соответственно по строке "021" срок перечисления налога 15.01.2021 и соответственно сумму налога по строке "022".
А в Разделе 2 отчета за 1 кв 2021 года не отражать сумму НДФЛ ни по строке 140 "Сумма налога исчисленная", с этой годовой премии,
ни по строке 160 "Сумма налога удержанная" ?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3547, задан 19.04.2021 в 9:57
Добрый день. У предпринимателя или ООО работают только иностранные граждане, работающих по трудовым договорам на основании патента. Как правильно заполнить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3546, задан 15.04.2021 в 19:42
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, верное ли суждение, что ИП без работников, оказывающий услуги общепита (столовая) до 01.07.2021 г. ввиду отсрочки может не применять ККТ, а в срок до 01.07.2021 должен установить в общем порядке онлайн-кассу с ОФД и пробивать чеки с подробными наименованиями по каждой продаваемой позиции? Есть ли какие-то варианты не применять ККТ при данном видом деятельности? Большое спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3545, задан 06.04.2021 в 13:37
Добрый день. Можно ли отложить в 1 квартале к вычету сумму НДС (налоговые агенты). Код операции 06 и принять во 2 квартале? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3544, задан 06.04.2021 в 12:46
Добрый день, подскажите пожалуйста: продается квартира, которая в собственности менее 3-х лет. При этом она была взята в ипотеку, с процентами банка. Уменьшат ли эти уплаченные проценты банку, налогооблагаемую базу при исчислении НДФЛ 13% ? кроме стоимости квартиры, уплаченной застройщику.
2. В какой срок подавать декларацию 3-НДФЛ как физ. лицу?
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3543, задан 06.04.2021 в 9:23
Консультации. Вопрос № 3542. А если самозанятый будет платить аренду, нам нужно пробивать кассовый чек? А НДФЛ возникает обязанность у Общества?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3542, задан 05.04.2021 в 12:28
Добрый день! ООО имеет в собственности здание. Хотим заключить договор аренды. Арендодатель-ООО , Арендатор- физ.лицо. Какие последствия для арендодателя ? Налоги нужно платить?
|
 |
Конечно, нужно. Подробнее |
Вопрос №3541, задан 01.04.2021 в 10:06
Добрый день! приобрели автомобиль, если отказаться от заполнения путевых листов(мед. осмотров), то как списывать расходы на ГСМ? амортизацию?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3540, задан 01.04.2021 в 0:02
Огромное спасибо за грамотные ответы.
|
 |
Благодарю. Стараюсь в меру сил. Подробнее |
Вопрос №3539, задан 31.03.2021 в 16:37
Добрый день! Надо было сдавать 30.03.2021г. нулевую налоговую декларацию по налогу на имущество за 2020г. если нет недвижимости?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3538, задан 31.03.2021 в 11:48
1) ООО Ромашка на УСН 15%. Партнер организации направляется в Москву. Платить расходы мы будем через р/с своей организации, соответственно нам поставщики будут присылать закрывающие акты в виде актов/квитанций по перелету и проживанию. Данные документы мы приходуем, но на расходы по УСН применить не можем. Все верно?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3537, задан 31.03.2021 в 11:37
ИП на УСН 6%. В 2020 году как наиболее пострадавшие от коронавируса получили от государства 2 субсидии: на занятость и на профилактику коронавируса. Сейчас заполняя отчетность возник вопрос, нужно ли эти субсидии включать в доход по УСН? В разных источниках говорят разное. Разъясните, пожалуйста. У нас ОКВЭД 93.29.1 и УСНО (6%)
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3536, задан 31.03.2021 в 9:31
Добрый день. Если по региону (Краснодар) применяется пониженная ставка УСН 3% . У меня ОКВЭД 93.29.1. Применяется ставка 3% с 01.01.2020г. ? И могу уменьшить на 50% налог на страховые взносы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3535, задан 30.03.2021 в 16:27
Доброго дня! Подскажите пожалуйста по расчету УСН 6% доходы без наемных работников в декларации по форме КНД 1152017. Как правильно отразить суммы уплаченных страховых взносов, если к примеру
1 квартал 2020 г налог с дохода составил 18 000 руб. Страховые взносы оплаченные в 1 кв 2020г -
27 000 руб. Поэтому по строке 140 декларации указываем сумму, не превышающую УСН, а именно 18000 руб.
2 кв. налог с дохода составил 22050. (нарастающим итогом 18000+22050=40050) Страховые взносы во втором квартале не уплачивались.
А могу ли я сумму уплаченных взносов также указать нарастающим итогом, а именно по строке 141 указать 27000,00 (ту сумму, которую мы уплатили в первом квартале) ? либо указать 18000 ?
и т.д. за год.
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3534, задан 30.03.2021 в 16:17
К вопросу № 3527: подскажите пожалуйста, как понимать пункт 2 статьи 309 НК:"2. Доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 настоящего Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат." -
не освобождает ли этот пункт от уплаты налога на прибыль нас как налогового агента при оплате за услуги по международной перевозке? Транспортные компании, которые перевозят нам грузы не имеют представительств в России?
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3533, задан 30.03.2021 в 13:48
Вопрос №3528 .У меня получается 15,33 (опечаталась, написала 6 к.д.)
|
 |
Да, компенсация положена за 15,33 дня неиспользованного отпуска. Подробнее |
Вопрос №3532, задан 30.03.2021 в 13:19
На вопрос 3528. Я не пойму, почему 1 рабочий год продлевается на 37 к.д., а не на 47 к.д.
Второй рабочий год продлевается на 156 к.д. ,а тогда как учесть период 16.01.2020-22.03.2021- отпуск по уходу за ребенком. Я делаю расчет и у меня получаются другие цифры. Не пойму свою ошибку. По моим данным 6 к.д.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3531, задан 30.03.2021 в 10:34
Добрый день. Организация приобрела легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4МАТIС дизель двигатель 2925см3 и 330 л.с.. Правильно ли отнести его к 5 амортизационной группе "Легковой с дизельным двигателем 310.29.10.23"? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3530, задан 29.03.2021 в 20:19
добрый вечер. У меня вопрос по поводу льготного кредита, который не возвращается и списывается за счёт государства. Кредит давали исходя из МРОТ плюс взносы на эту сумму умноженный на кол-во месяцев ( у всех по-разному) . Если вдруг нам спишут этот кредит..., сумма кредита будет облагаться УСН?
|
 |
Не будет, если соблюдены условия пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. Подробнее |
Вопрос №3529, задан 29.03.2021 в 15:55
Дополнительно на вопрос 3528, Сотрудник принят 21.,08,2018
|
 |
См. ответ на вопрос № 3528. Подробнее |
Вопрос №3528, задан 29.03.2021 в 15:52
Добрый день. Подскажите пожалуйста .Сотрудник увольняется 31,03,2021г. Как посчитать компенсацию при увольнении за сколько дней должны выплатить?
22,08,2018-21,10,2018- отпуск без сохранения з/п
22.07.2019г.-12.08.2018г.- трудовой отпуск 22 дня
13.08.2019г.-30.12.2020- Отпуск по беременности и родам
31.12.2020-15,01,2020-(05) доп .отпуск по беременности и родам
16.01.2020-22.03.2021- отпуск по уходу за ребенком.
31 ,03,2021- увольнение
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3527, задан 29.03.2021 в 15:48
Добрый день, подскажите пожалуйста: мы закупаем товары в Грузии и заключаем договор с грузинской транспортной компанией на доставку груза из Грузии в Россию.
Какие обязанности у нас возникают? 1.Должны ли мы начислить и уплатить налог на прибыль 10% ка налоговый агент? И подать декларацию по форме "Расчет КНД № 115056"? 2.Какую налогооблагаемую сумму отражать в этой Форме, если расчету в долларах. На день расчетов с поставщиком по курсу ЦБ либо на день покупки валюты по курсу банка?. 3. Мы не подавали эти формы поквартально. Достаточно ли подать форму КНД 115056 - за 2020 год и отразить там все доходы за весь год.? 4. С какого года действует обязанность подачи этой формы?. 5. Обязаны ли мы подавать эту Форму, если мы оплачивали за международные перевозки в страны, с которыми существует соглашение о избежании двойного налогообложения ( в частности Венгрия, Польша, Германия)?.
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3526, задан 26.03.2021 в 16:08
К вопросу №3524.
Если такая ситуация с договором, то как учитывать в бухгалтерском учете авансовый платеж в размере 1 млн руб.?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3525, задан 26.03.2021 в 14:27
Добрый день! Согласно УП предприятия организация создает резервы по сомнит долгам и только по БУ (по НУ резерв не делаем) .У нас появилась задолженность по договору займу выданному в размере 100 тыс. Сделала резерв : Д91К 63-100 . Вопрос: в какой момент можно убрать сумму с 63 счета и на какой счет ? Здесь тоже действует срок давности 3 года?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3524, задан 25.03.2021 в 19:21
Добрый день.
Договор франшизы подписан в августе, длительность - 3 года, но до сих пор не зарегистрирован, т.к. партнёры ещё не получили права на товарный знак.
1. С какого момента будут считаться 3 года? С момента регистрации или с момента подписания?
2. По договору мы должны платить роялти с 4 месяца работы студии, у нас уже 5ый месяц, т.к. договор не зарегистрирован, мы можем не платить?( не нарушая закон и договор
3. По договору необходимо было перечислить авансом 1 млн рублей, его необходимо отнести на расходы буд.периодов, и вопрос заключается в следующем, если договор полностью не зарегистрирован, но подписан в августе, с какого момента мы имеем право ежемесячно с 1 млн принимать расходы. Когда он будет полностью оформлен и зарегистрирован, или с момента подписания?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3523, задан 24.03.2021 в 23:05
Добрый вечер. Если у ИП две системы налогового учета УСН и Патент как распределить фиксированные страховые взносы за ИП?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3522, задан 23.03.2021 в 14:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации. Садоводческое некоммерческое товарищество применяет УСН доходы - расходы, используемые средства для осуществления деятельности - поступающие членские и целевые взносы. При въезде в СНТ установлены несколько автоматических ворот. На опорах для ворот размещено оборудование ПАО "Ростелеком", за что ежемесячно поступает оплата 4000 руб. Следует ли эти поступления учитывать в качестве доходов при УСН?
Один из воротных комплексов был поврежден автомобилем физ. лица, в результате чего на р/с СНТ поступило страховое возмещение. Ремонт был осуществлен, потребовалась меньшая сумма. Признается ли поступление возмещения доходом при УСН? Какие при этом могут быть расходы в налоговом учете при УСН? Благодарим за ответ.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|