Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2374, задан 28.03.2018 в 11:36

ООО и ИП на УСН 15%, ИП на ОСН обязаны предоставлять расчет по налогу на имущество?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2373, задан 28.03.2018 в 11:13

К вопросу №2352 т.к. себестоимость учесть в состав затрат нельзя, то может ли ИП в 3-НДФЛ без подтверждения расходов учесть 20% от суммы доходов профессиональный налоговый вычет?
Может. Подробнее    


Вопрос №2372, задан 27.03.2018 в 10:27

Добрый день! Можно ли регистры налогового учета по НДФЛ хранить в электронном виде, не распечатывать?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2371, задан 26.03.2018 в 15:46

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: у нас ресторан с залом обслуживания площадью менее 150 кв.м. Применяем ЕНВД. ОКВЭД 56.10. Собираемся организовать доставку обедов (приготовленных в нашем ресторане) клиентам своими силами, а также силами сторонних организаций. Попадает ли эта деятельность под тот же ОКВЭД 56.10? И можно ли по этой деятельности применять ЕНВД в нашем случае? Спасибо.
Нельзя. Подробнее    


Вопрос №2370, задан 26.03.2018 в 15:05

Добрый день! По поводу правильности заполнения листка нетрудоспособности, графы "итого начислено": В пункте 66 ПРИКАЗА Минздравсоцразвития от 29 июня 2011 г. N 624н написано, что "...в строке "ИТОГО начислено р. к." указывается общая сумма, подлежащая выплате застрахованному лицу"; а в письме ФСС РФ от 28.10.2011 №14-03-18/15-12956, п. 11 указано, что графа "итого начислено" указывается без НДФЛ. Как правильно?
Правильно – начисленное пособие. Подробнее    


Вопрос №2369, задан 26.03.2018 в 14:00

Добрый день! Сотрудник в нашей Организации работал в 2017 году с марта по сентябрь на 1 ставку, а с 01.10.2017 г. был переведен на 0,5 ставки, а с 01.01.2018г. переведен на 1 ставку, В данной ситуации пособие по нетрудоспособности нужно исчислить исходя из фактического заработка работника или умножать его на 0,5 ставки с 01.10.2017г.? 3. а с 07.10.2017г. на 1 ставке на условиях внешнего совместительства работал в другой Организации и принес справку по форме 182-н. Нужно ли учитывать данную справку?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2367, задан 26.03.2018 в 11:11

Добрый день. наш сотрудник принес листок нетрудоспособности. Вопросы по листку нетрудоспособности: 1. Должность врача указана «оторино». Верно ли указана должность? Примет ли ФСС данный листок нетрудоспособности? 2. Указанный сотрудник в нашей Организации работал в 2017 году с марта по сентябрь на 1 ставку, а с 01.10.2017 г. был переведен на 0,5 ставки. В данной ситуации пособие по нетрудоспособности нужно исчислить исходя из фактического заработка работника или умножать его на 0,5 ставки с 01.10.2017г.? с 01.01.2018г. сотрудник опять переведен на 1 ставку
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2366, задан 26.03.2018 в 10:50

Может ли физ. лицо (без открытия ИП) сдавать в аренду нежилое помещение ООО? Кто оплачивает НДФЛ и подает декларации? Физическое лицо оплачивает налог на имущество по кадастровой или инвентаризационной стоимости? Как узнать инвентаризационную стоимость?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2365, задан 23.03.2018 в 20:01

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков коттеджного поселка "Соловьево" перешло на УСН 6% в 2016 году. Отчет сдали "нулевой" так как членские взносы не являются доходом организации, но и при этом предыдущий бухгалтер не заполнил 3 раздел в декларации по УСН. Директор фирмы поменялся, и мы не можем узнать были ли проблемы у сданной декларации. Что нам в таком случае делать? Продолжать не заполнять 3 раздел? Или все же заполнять?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2364, задан 23.03.2018 в 12:53

Добрый день! К какой группе основных средств отнести плазменный телевизор (приобретали для участия в выставке, после повесили в офисе, демонстрировать покупателям виртуальный тур на нашем сайте). Плоттер и компьютер, спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2363, задан 23.03.2018 в 10:22

Добрый день! Купили составляющие для компьютера на сумму 80 тыс , и сами его собрали. Нам нужно собирать основное средство, либо ставить все составляющие на счет 10.6?
Поступайте так, как предусмотрено учетной политикой. Подробнее    


Вопрос №2362, задан 22.03.2018 в 16:34

Добрый день, Покупаем товары для производства готовой продукции, так же канцтовары, какие-то офисные расходы, в счет-фактурах указан ГТД. Обязательно ли нам ставить на приход материалы и указывать для каждого ГТД, если мы из этого производим какую-то продукцию и используем в офисных расходах.
Приходовать надо, указывать ГТД нет необходимости. Подробнее    


Вопрос №2361, задан 22.03.2018 в 16:31

Добрый день! Подскажите, наши монтажники летали на объект к покупателю, договор с покупателем предусматривает, что перелет и проживание оплачивается отдельно. Нам сторонняя фирма подбирает авиабилеты и выставляет агентский сбор без НДС, мы оплачиваем, получаем акт выполненных работ и на эту же сумму, перевыставляем счет нашему покупателю, он нам оплачивает. Какие документы мы должны выставить на перелет покупателю? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2360, задан 22.03.2018 в 11:54

Добрый день! Подскажите, какие налоговые задолженности могут списать с ИП по налоговой амнистии?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2359, задан 22.03.2018 в 11:07

Добрый день! Можно ли вместо использования должностной инструкции дополнить текст трудового договора, заключаемого с работником, пунктами о поручаемых ему обязанностях? Таким образом исключить должностные инструкции из кадрового делопроизводства? Например: Трудовой договор с изолировщиком-пленочником П.1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 1.1…………… П.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 2.1. Работник имеет право…….. 2.2. Работник обязан знать: способы нанесения специальных составов с помощью механизмов, а также кистью на поверхности аппаратуры различной конфигурации……… и т.д. 2.3. Характеристика поручаемых работ: нанесение специальных пленочных составов механизированным способом на наружные и внутренние поверхности аппаратуры различной конфигурации………и т.д.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2358, задан 21.03.2018 в 16:32

Добрый день! Наша организация заключила договор аренды автомобиля со своим сотрудником, при выплате арендной платы наше ООО выступает налоговым агентом и перечисляет НДФЛ в бюджет. Как правильно отразить суммы начисленной арендной платы и суммы исчисленного и удержанного налога в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2357, задан 21.03.2018 в 13:38

ИП без наемных сотрудников обязан предоставлять в ИФНС сведения о среднесписочной численности, 6-НДФЛ и расчет по страховых взносам (нулевые отчеты)?
Не обязан. Подробнее    


Вопрос №2356, задан 21.03.2018 в 11:56

1. Можно ли при заключении договора ГПХ не уточнять договор ли это подряда или возмездного оказания услуг, т.е. так и указать «Договор гражданско-правового характера»? Вопрос связан с тем, что при заключении такого договора часто невозможно измерить объем работ (например, мойка оборудования, обеспыливание поверхностей, устройство защитных экранов, перемещение строительных материалов по строительной площадке и т.п.), что является необходимым условием для договора подряда. 2. Можно ли заключить договор ГПХ на несколько (2-4) месяцев с выплатой вознаграждения частями (ежемесячно), согласно актов приемки-передачи?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2355, задан 21.03.2018 в 10:15

Добрый день! Подскажите пожалуйста. сотрудник 12 сентября 2017г. по 24.03.2018г. был в отпуске по беременности и родам. -многоплодная беременность. Хочет взять отпуск до 1,5 лет по уходу за детьми. Расчетный период при расчете отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет получается 2016-2017. Сотрудник хочет заменить 2017г., т.к. с 12.09.2017г. находилась в отпуске по беременности и родам . Можно ли поменять расчетный период для начисления отпуска до 1,5 лет заменить 2016-2017 на 2015-2016г. ? Как правильно ?
Можно. Подробнее    


Вопрос №2354, задан 20.03.2018 в 12:54

Добрый день! Занимаемся производством пивоваренного оборудования(продаем как отдельные емкости, так и завод под ключ с монтажом), какое-то оборудование производим сами, какое-то закупаем, дорабатываем. Оборудование отгружаем по ТОРГ-12+счет-фактура, монтаж по КС+счет-фактура.Подскажите, можем ли мы вести бухгалтерский и налогвый учет без использования счета 40,43. Материалы на изготовление продукции списывать на 20 счет, а с 20 на 90.2.1? Спасибо
По моему мнению, не можете. Подробнее    


Вопрос №2353, задан 20.03.2018 в 10:24

Оплата за оформление денежной чековой книжки принимается в расходы ИП на ОСН?
Принимается. Подробнее    


Вопрос №2352, задан 19.03.2018 в 16:47

ИП на ОСН, можно ли включить в расходы себестоимость проданного товара, который не оплачен поставщику? (База 1С не включает).
Нельзя. Подробнее    


Вопрос №2351, задан 19.03.2018 в 15:40

Добрый день! Подскажите, ООО меняет юридический адрес( сам адрес тот же, но меняется офис), вносим изменения в юридические документы, необходимо ли нам делать дополнительные соглашения об измененнии юр.адреса к кадровым документам (трудовые договора, договора материальной ответственности и прочие). Так же договора с поставщиками , покупателями нужно ли заключать доп. соглашения, либо достаточно их уведомить? Спасибо
По моему мнению, допустимы оба варианта. Подробнее    


Вопрос №2350, задан 19.03.2018 в 14:34

Добрый день, если Некоммерческому партнерству индивидуальных застройщиков коттеджного поселка "Соловьево" приносят членские взносы в кассу (наличкой), где должны быть отражены эти поступления если нет кассового аппарата, на какой счет можно отнести?
Дт 76 Кт 86 и Дт 50 Кт 76. Подробнее    


Вопрос №2349, задан 19.03.2018 в 12:40

Доброго дня! Подскажите пожалуйста: ООО арендует офис у учредителя-физ.лица. Арендная плата 100 000 руб в месяц. Мы делали так : перечисляли физ.лицу на карт счет 100 000 рублей и в тот же день НДФЛ 13% - 13000 руб. Получается что начислить нужно расходы по аренде Д-т 44 К-т 70 - 113 000,00 , Д-т 70 К-т 68 - 13000,00 удержан НДФЛ. ? И отразить в Разделе № 1 6-НДФЛ строке 020, 130 - 100 000 ? Запутались в расчете. Помогите пожалуйста.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2348, задан 19.03.2018 в 10:34

Добрый день! Выплата аванса 20 числа, работник находится в командировке, нужно ли депонировать аванс этого работника?
Нужно. Подробнее    


Вопрос №2347, задан 19.03.2018 в 10:32

Добрый день! К продолжению вопроса № 2339. Представленные суммы в тыс. рублей, соответственно необходимо было проводить обязательный аудит за 2016 год. Подскажите, какая ответственность за непредоставление заключения за 2016 год, и в какие сроки и куда необходимо предоставлять данное заключение за 2017 год? спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2346, задан 19.03.2018 в 9:49

Добрый день! Подскажите ,наш контрагент ООО "Ромашка" прислал уведомление, что внеочередным общим собранием участников Общества 15,03,18 принято решение о реорганизации Общества в форме выделения и о создании путем такой реорганизации ООО "Василек". ООО "Ромашка" продолжает свою деятельность после завершения реорганизации. Требования кредиторов ООО "Ромашка" могут быть заявлены в течении 30 дней с момента направления данного уведомления или в течении 30 дней с момента опубликования в журнале "вестик государственной регистрации". ООО "Ромашка" нами были произведены работы, за которые они должны нам денежные средства. Что значит данное уведомление? после 30 дней мы не сможем вернуть задолженность? и как нам заявить свои требования? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2345, задан 18.03.2018 в 19:22

Добрый день! Помогите разобраться с налогом на прибыль. ООО до 2016 года деятельность не вела, выручка составила: 1 кв 2016 - 0, по декларации - убыток - 84000; 6 мес 2016 - 2048064, по декларации прибыль - 407410; 9 мес 2016 - 3068968, по декларации убыток - 281052; 12 мес 2016 - 52314144, по декларации прибыль - 2472821. Налог на прибыль платили квартальными платежами, за 2016 год оплатили в марте 2017 - 494564 В 2017 году выручка составила: 1 кв 2017 - 1466059, по декларации - убыток - 184750; 6 мес 2017 - 19042067, по декларации убыток - 27040; 9 мес 2017 - 28532552, по декларации убыток - 344750; 12 мес 2017 - 32519628, по декларации прибыль - 620140. Авансовые ежемесячные платежи за 2017 год не платили, оплатили по итогам 2017 года налог на прибыль в Региональный бюджет и ФБ бюджет - 124028. За 1 квартал 2018 года выручка составила - 4419585 (реализации и расходов до конца квартала больше не планируется), по декларации прибыль - 258465, аванс по налогу на прибыль к оплате за 1 квартал 2018 - 51693. Как нам рассчитать нужно ли платить ежемесячные авансовые платежи в апреле-июне на основании 1 квартала 2018, какой период 4 квартала брать, и какие суммы? И правильно ли мы делали, что в 2017 году не платили ежемесячные авансовые платежи?? Спасибо большое.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2344, задан 17.03.2018 в 11:27

Добрый день. Сотрудник уволился 15.01.2018г., все выплаты получил 15.01.18. Подскажите в 6НДФЛ какими числами необходимо записать зарплату за пол месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2343, задан 16.03.2018 в 13:00

Добрый день! Можно ли сдать расчет по страховым взносам из-за расхождения в 5 копеек? в том числе ФСС И ФОМС
Лучше не рисковать. Подробнее    


Вопрос №2342, задан 15.03.2018 в 18:53

Добрый день, 21.02.2017 года была зарегистрирована общественная организация "Старопашковское хуторское казачье общество". Для реализации целей и задач общества планируется ведение коммерческой деятельности. С целью избежания нарушения законов РФ просим Вас дать нам пояснение по следующим вопросам: 1. Возможно ли нам ведение коммерческой деятельности (заключение коммерческих договоров) по заявленному ОКВЭДу 84.24. 2. Возможна ли нам выплата заработной платы (с уплатой всех налогов) членом общества, занятых в реализации заключенных договоров. 3. Возможно ли нам осуществлять в наем на работу сотрудников, не являющихся членами общества с выплатой им заработной платы. 4. Какова система налогообложения полученной прибыли при ведении коммерческой деятельности. 5. Возможно ли приобретение основных средств (земля, здание, автотранспорт, техника и др.) на полученную прибыль. 6. Какова система налогообложения на денежные средства, полученные как спонсорская помощь и пожертвования граждан. 7. Возможно ли предоставление займов и средств общества членом общества и на каких условиях. В Уставе у Старопашкого ХКО прописаны следующие цели и предметы: 1. возрождение и развитие казачества, обеспечение его единства, защита гражданских прав и свобод; 2. Участие в разработке и реализации гос. политики в отношении казачества. 3. Организация и обеспечение исполнения членами казачего общества принятых на себя обязательств по несению гос. служдбы. 4. развитие российского казачества. 5. забота о членах семей казаков, призванных на военную службу, оказание материальной помощи семьям погибших казаков 6. развитие дружбы и сотрудничества, поддержание согласия между городами РФ 7. взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам развития казачества 8. участие в развитии казачьих кадетских корпусов 9. участие в реализации гос. и муниципальных программ и проектов 10. участие в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий 11. культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций 12. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бегствий 13 оказание помощи пострадавшим в результате последствий стихийных бегствий 14 участие в охране окр. среды 15 участие в охране и должном содержании в соответствии с установленными требовании зданий, объектов и территорий 16 профилактика социально опасных форм поведения граждан 17 осуществление благотворительной деятельности 18 осуществление деятельности и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового образа жизни 19 укрепление международных связей с казачеством на рубежом в рамках гос политики РФ в отношении соотечественников за рубежом 20 оказание содействия соотечественникам, из числа казаков проживающих за рубежом, в добровольном возвращении в РФ и т.п Также казачье общества вправе осуществлять деятельности : принимать участие в охране общественного порядка, в защите гос границы РФ, в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании, осуществлять деятельность и оказывать содействие деятельности в области образования , просвещения, культуры и т.п.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2341, задан 15.03.2018 в 13:46

Здравствуйте! Помогите разобраться. На основании письма ФНС РФ от 29.11.2016 №БС-4-11/22677@ в расчете 6-НДФЛ, который будет расчитан за 1 кв.2018г. с декабрьской зарплаты, пополняем строку 070-на сумму удержанного налога с декабрьской зарплаты(1раздел) и строки 100,110,120(2раздел), затем в стр.70 добавляем удержанный налог январь и февраль в результате получается, что удержанный налог по стр.70 будет больше, чем начисленный за 1 кв.2018г. Это будет правильно или нет?
Несовпадение сумм по строкам 040 и 070 формы 6-НДФЛ не свидетельствует об ошибке. Подробнее    


Вопрос №2340, задан 15.03.2018 в 11:46

Добрый день! просим разъяснить. с 2011 года появилась справкуа по форме 182-н для расчета листков нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком. Если сотрудник не мог предоставить справку по форме 182-н, то данные о доходе работодатель запрашивал в пенсионном фонде РФ. С 2017 отчет по страховым взносам сдается в ИФНС, в пенсионном фонде нет такой информации. процедура запроса данных о доходе осталась прежней (запрашивать необходимо сведения за 2017 год в пенсионном фонде)?
Процедура запроса данных о доходе осталась прежней Подробнее    


Вопрос №2339, задан 15.03.2018 в 11:02

Добрый день! Подскажите, у нас ООО , являемся малым предприятием. За 2016 год выручка без НДС составила - 84 млн, строчка 1600 баланса - 191 199, в 2017 году выручка без НДС -241 млн, строчка 1600 баланса - 145 387. Необходимо ли нам обязательно делать аудиторское заключение и если да, куда его предоставлять? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2338, задан 13.03.2018 в 19:28

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, фирма НДФЛ за декабрь 2016 года заплатила в январе 2017 года, при заполнении формы 6-ндфл за 1 квартал 2017 года он был включен во второй раздел выплат и в первый раздел в строку 070 "Сумма удержанного налога", в то время как строка 020 и 040 включали в себя только январь,февраль и март 2017 года. НДФЛ за декабрь 2017 года был оплачен 28.12.2017 года и должен включаться в форму 6-ндфл за 4 квартал 2017 года, таким образом строка 020 первого раздела включает в себя зп за период с январь по декабрь 2017 года, строка 040 включает в себя исчисленный налог с дохода, полученного с января по декабрь 2017 года, а вот в строке 070 "Сумма удержанного налога" получается будут присутствовать два декабря, верно ли это? и она соответственно будет больше чем строка 040 "Сумма исчисленного налога". Подскажите как правильно заполнить форму 6-ндфл за 4 квартал 2017 года
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2337, задан 13.03.2018 в 15:50

Добрый день, подскажите какая налоговая нагрузка за 2017 год для ОКВЭД - 46.6, 28.93. Какие налоги включать при расчете налоговой нагрузки?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2336, задан 13.03.2018 в 15:14

Добрый день! У нас заключен договор с покупателем на поставку и монтаж пивного оборудования, часть оборудования мы закупаем у поставщика , и чтобы не везти его к нам на склад, напрямую едет на склад покупателя для последующего монтажа. Наш покупатель сам нанимает транспортную компанию, оплачивает. Наш поставщик требует от нас доверенность на водителя транспортной компании и письмо , что просим отгрузить ему и грузополучателем указать нашего покупателя (так как у нашего поставщика нет взаимоотношений с нашим покупателем напрямую). Транспортная компания составляет ТТН , в которой поставщиком указывает нашего поставщика, покупателем-нашего покупателя. и дает доверенность от себя на водителя, основание доверенности - забрать груз от поставщика к покупателю. Получается, что у нас нет никаких данных, документов от покупателя на этого водителя. Как правильно оформить этот документооборот, от кого какие документы необходимо получить? спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2335, задан 13.03.2018 в 14:43

Добрый день!С 01.10.2017 ИП утратил право применения УСН 6%, Можно ли учесть себестоимость товара, который был частично оплачен и продан в 3 квартале, а оплата за него прошла в 4 квартале 2017г. в декларации 3-НДФЛ?
По моему мнению, нельзя. Подробнее    


Вопрос №2334, задан 12.03.2018 в 16:32

Вопрос №2330. Подскажите пожалуйста премия разовая за результаты работы выплачивается по приказу руководителя .И платим вместе з/п. Тогда 6 НДФЛ строка 100,110,120 как заполнять ? Выделять отдельно от зарплаты ? Получается дата зарплаты и дата перми по строкам 100,110,120 будет одинакова? Например зарплата была начислена за январь 2018г. в размере 20 000,премия 10 000. И были выплачена 5 февраля. Как правильно заполнять в 2018 году 6 НДФЛ ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2333, задан 12.03.2018 в 15:46

Добрый день! делаем договор подряда (договор гпх) с сотрудником. Взносом на травматизм не облагаем. как правильно указать в договоре ГПХ. Есть фраза "...По настоящему договору Заказчик ежемесячно выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ______ (Российский рубль), облагаемых в установленном законодательством порядке налогами..." просим разъяснить достаточно ли данной фразы для того чтобы не облагать взносами на травматизм и нс?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2332, задан 12.03.2018 в 12:03

Добрый день.ИП на ЕНВД и УСНО. Приобрели ККМ стоимость 18900, приобрели в феврале 2018г. Сумма исчисленного ЕНВД 20816 в квартал, минус взносы платим 50%-10408. Подскажите, как уменьшить ЕНВД, где в декларации отразить стоимость ККМ, уменьшить можно только 1 квартал или перенести стоимость на следующий квартал?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2331, задан 12.03.2018 в 12:00

Добрый день. Фирма на стадии ликвидации- сдали уже ПЛБ. Есть остатки на дебет сч.58, Кредит сч.66 и кредит 71. Возвращать займ (сч.58) фирма не будет-нет оборотов. Денег у нас ни на счете ни в кассе нет, чтобы закрыть 66 и 71. Как подготовить ликвидационный баланс? Спасибо
Ликвидационный баланс составлять еще рано. Подробнее    


Вопрос №2330, задан 12.03.2018 в 10:49

Добрый день.Подскажите пожалуйста .Как отразить в 6 НДФЛ суммы премий. Мы выплачиваем разовые ежемесячные премии за образцовое качество выполняемых работ,за интенсивность и высокие результаты работы. Премии предусмотрены в положении об оплате труда.Премии начисляем в конце месяца и выплачиваем вместе с з/п. Отразить вместе с заработной платой или правильно отдельно выделять? Кокой код в справке 2НФЛ ставить 2000 или 2002? Если в 6 НДФЛ не выделяли отдельной строкой,то и в справке 2 НДФЛ отразить с кодом 2000.Как правильно ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2329, задан 07.03.2018 в 11:31

Нужно ли при новых ККМ вести журнал кассира операциониста или еще какой, если вся информация содержится в личном кабинете (СБИС), нужно ли ее печатать и хранить?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2328, задан 07.03.2018 в 11:24

Добрый день. Подскажите кто и в каких случаях проверяет аттестацию рабочих мест (СОУТ)? Может ли инспекция по труду просто прийти и потребовать какие либо документы для проверки?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2327, задан 07.03.2018 в 10:49

Добрый день, у Некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков коттеджного поселка "Соловьево" основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Если в организацию поступают членские взносы от руководителя, который является учредителем, и от людей которые не являются учредителями, с целью финансирования предприятия, а именно на оплату налогов, оплаты различным поставщикам, например за мусор, то как правильно вести бухгалтеру учет? Какие записи необходимо вести?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2326, задан 06.03.2018 в 16:01

Добрый день. Ситуация: сотрудник в ноябре 2017 болел, ему открыли больничный, но при этом он работал. Принес продолжение больничного с 07 февраля 2018 года. первичных больничных нет. С 01.02.2018 ПО 06.02.2018Г. мы ему оформили отпуск без содержания. Вопрос: можно ли принять к учету продолжение больничного если перед этим отпуск без содержания?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2325, задан 06.03.2018 в 11:21

Добрый день! Наш сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. дата рождения ребенка 08.08.2016г. Вопрос: отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет предоставлять по 08.02.2018г. или по 07.02.2018г?
По 08.02.2018 г. Подробнее    


Вопрос №2324, задан 05.03.2018 в 9:12

Добрый день! Подскажите в Краснодарском крае с 01.01.2018 необходимо платить налог на движимое имущество? спасибо
В Краснодарском крае с 1 января 2018 г. движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств (за установленными исключениями), облагается налогом на имущество организаций, при этом применяется налоговая ставка в размере 1,1% (п. 3.3 ст. 380 НК РФ). Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2026 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-