Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2475, задан 27.06.2018 в 10:43

Добрый день! У нашего сотрудника есть стандартный налоговый вычет на 1 несовершеннолетнего ребенка. в программе был сбой расчета налога и 1 месяц случайно не предоставили налоговый вычет, хотя сотрудник работал и у него был доход. Вопрос. можно ли в следующем месяце предоставить данный вычет. и какие документы надо оформить в таком случае, и нужно ли об этом сообщить в налоговую инспекцию?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2474, задан 27.06.2018 в 10:34

Добрый день! Подскажите по проводкам при возврате оборудования от покупателя и замене возвращенного по гарантии. Отгрузили оборудование на 535 000, в т.ч. НДС 81610,17 в 4 квартале 2017 года (себестоимость оборудования 49872,88), в мае 2018 поставщик выставил претензию и мы произвели замену, по ТОРГ-12 и с-ф отгрузили новое оборудование (его себестоимость 68 200), Вышедшее из строя оборудование покупатель вернул возвратной накладной. Правильно ли мы в учете отразили проводки: Возврат от покупателя: 43 - 91.1 (убыток прошлых лет) - 49872,88 91.2 (возврат от покупателя) - 62.1 - 453389,83 19.3 - 62.1 - 81610,17 Отгрузка гарантийного оборудования: 91.2 -43 - 68 200 62.1 - 90.1.1. - 535 000 90.3 - 68.02 - 81 610,17
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2473, задан 26.06.2018 в 16:55

Здравствуйте! В вязи с изменениями в Законодательстве и отслеживанием переводов физических лиц друг другу на карточки с 01.07.2018г, возникает вопрос в каком случае банк не сообщает о данных движениях в налоговую (кроме зп и расчетов за товары и услуги в магазинах) , если еще какие то назначения. которые не будут облагаться НДФЛ?Если можно, то ссылку на официальный источник.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2472, задан 26.06.2018 в 14:56

Добрый день! Вопрос: в 2018 году в справке по форме 2-НДФЛ как правильно отразить месяцем начисления следующие виды дохода на спец.питание (денежная компенсация молока за вредные условия труда)
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2471, задан 26.06.2018 в 13:36

Добрый день. ИП без сотрудников на УСН 6%, с сентября будет с сотрудниками. ОКВЭД 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Вопросы: 1. Следует ли применять кассовый аппарат по приему наличных и оплат через карту от родителей. Альтернатива? 2. Пониженные тарифы по страх. взносам можно ли применять? 3. Налог УСН уменьшаем на 50% на фикс. взносы ИП или на всю сумму начисленных и оплаченных взносов?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2470, задан 26.06.2018 в 11:39

Мы приобрели в феврале 2018г. ККМ стоимостью 18900. В марте 2018г. поставили на учет. В 1м квартале ЕНВД к оплате был 10814, на эту сумму уменьшили налог. Во 2м квартале ЕНВД будет 10814, можно ли уменьшить его на 7186 (18000-108141кв.) и оплатить 3628?
Можно. Подробнее    


Вопрос №2469, задан 25.06.2018 в 15:45

В продолжении вопроса 2468. Заключен договор на изготовление и поставку оборудования с ИП Иванова Мария Ивановна. На наш расчетный счет поступили деньги от ее мужа Иванова Ивана Ивановича (сам договор подписывает он,как уполномоченный представитель, на основании нотариальной доверенности) , как от физического лица. Какие документы нам необходимо затребовать от покупателей, или нам необходимо вернуть деньги? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2468, задан 25.06.2018 в 15:40

Добрый день! Подскажите, у нас заключен контракт на изготовление и поставку оборудования с индивидуальным предпринимателем. Но часть платежей он оплатил не с расчетного счета ИП, а как физическое лицо. Он может так сделать? или нам нужно от него письмо, на основании чего он оплачивает от физ лица или нам нужно вернуть деньги?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2467, задан 25.06.2018 в 14:28

Добрый день! Вопрос: в 2018 году в справке по форме 2-НДФЛ как правильно отразить месяцем начисления следующие виды дохода: 1) доходы по договорам подряда, 2)доходы в виде выплат по листкам нетрудоспособности, 3) отпускные, 4) заработная плата (оклад)? Заранее благодарны за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2466, задан 25.06.2018 в 11:17

Добрый день.Получен товар 10 шт, +1 в подарок. ИП на УСН 15%. Обязательно ли 11 позицию нужно продавать по рыночной стоимости?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2465, задан 22.06.2018 в 15:55

Вопрос: Комиссионер (агент), действующий от своего имени, реализует по более высокой цене товары (сельхозпродукцию) принципала-плательщика НДС ( 10%). Договором комиссии предусмотрено, что дополнительная выгода является вознаграждением и признается полностью собственностью агента. По условиям договора комиссионер (компания А) должен продать продукцию комитента (Компания Б) по цене не ниже 2000 руб. Агент нашел покупателя (Компания С) и продает данную продукцию за 5000 руб. Повторюсь, что товаром является сельхозпродукция, облагаемая НДС по ставке 10%. Вопросы: 1. Если агент находится на ОСНО. На какую сумму и от чьего имени он должен выставить счет-фактуру покупателю? На какую сумму и в какой момент должен получить счет-фактуру от комитента? На какую сумму должен выставить счет-фактуру агент на свое вознаграждение и по какой ставке НДС его облагать? Также просим пояснить на данном примере порядок заполнения счета фактуры на продажу, книги покупок, продаж и декларации по налогу на добавленную стоимость. 2. Если агент на УСН. На какую сумму он должен выставить счет-фактуру покупателю? На какую сумму и в какой момент должен получить счет-фактуру от комитента? Не возникнет ли проблем у покупателя, если счет-фактура будет выставлен от имени агента, который плательщиком НДС не является? Каким документом оформляется вознаграждение агента. Также просим пояснить на данном примере порядок заполнения счета фактуры на продажу, книги покупок, продаж и декларации по налогу на добавленную стоимость. 3. Просим пояснить на данном примере, как в бухгалтерском учете будут отражаться операции у комитента, а так же у агента, который находится на ОСНО и на УСН. 4. Если агентским договором будет предусмотрено, что доставка продукции происходит за счет агента, а так же все возможные потери продукции, связанные с транспортировкой, тоже за его счет, сможет ли агент принять в своих расходах (по налогу на ПР или в расходах по УСН) данные потери и суммы уплаченные транспортным компаниям, за перевозку продукции? И могут ли вообще такие расходы быть при таком виде договора (агентском)? 5. Если агент с покупателем будет работать по предоплате, кто и в какой момент должен выставлять счет-фактуру на аванс?
Вопрос (фактически – комплекс вопросов) носит теоретический характер, т.к. основывается на гипотетических ситуациях («если…, если …»), и требует весьма объемного ответа, что не предусмотрено форматом нашей услуги по консультированию, предоставляемой посредством сайта. Подробнее    


Вопрос №2463, задан 22.06.2018 в 13:09

Добрый день! Подскажите, производим оборудование. В учетной политике к прямым расходам относятся, стоимость материалов, затраченная на выпуск оборудования, амортизация производственного оборудование и зп производственного персонала+налоги с нее. На какой счет лучше отнести остальные затраты производства (аренда, командировочные, монтажные работы, транспорт. услуги, гсм) 23 или 25? Спасибо/ Уточнение - У нас одно подразделение производственное.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2462, задан 20.06.2018 в 16:32

Уточнение к вопросу № 2461. Да , доставка осуществляется транзитом .У нас заключен договор с покупателем на поставку товара, покупатель сам оплачивает доставку, заключает договор с транспортной компанией. Но забирать товар , будут не у нас со склада, а непосредственно со склада нашего поставщика, т.к нам нет смысла нести дополнительные расходы по доставке к себе на склад. Покупатель выписывает в наш адрес доверенность на водителя от транспортной компании. Мы в свою очередь также выписываем на этого водителя уже для нашего поставщика доверенность. Транспортная компания составляет Транспортную накладную, кого она должна указать грузоотправителем нас , либо нашего поставщика? и кого в графе грузополучатель должен указать наш поставщик?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2461, задан 20.06.2018 в 13:37

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если мы отправляем товар покупателю не со своего склада, а со склада нашего поставщика напрямую (за счет поставщика, он выписывает доверенность на водителя транспортной компании нам, а мы выписываем доверенность на этого водителя нашему поставщику), то в Транспортной накладной в приложении №4 Грузоотправителем должен кто быть, мы или наш поставщик? Спасибо
Пожалуйста, уточните вопрос. Подробнее    


Вопрос №2460, задан 20.06.2018 в 12:35

Добрый день! Ресторан помимо основной деятельности (оказание услуг общественного питания) реализует готовую продукцию, приготовленную в нашем же ресторане, другим юридическим лицам, которые в свою очередь продают ее уже конечным потребителям (физ.лицам) путем доставки домой или в офис. Подскажите, пожалуйста, какие ОКВЭД необходимо присвоить такому дополнительному виду деятельности ресторана, а также какой ОКВЭД будет у юрид.лиц, которые приобретают у нас эту продукцию для перепродажи? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2459, задан 19.06.2018 в 14:44

ИП на УСН 15% заключил договор с поставщиком на поставку товара в евро (предоплата 50% и отсрочка платежа 50%). Товар получен, ттн в рублях. Нужно ли в доходы или расходы ставить курсовую разницу?
Не нужно. Подробнее    


Вопрос №2458, задан 14.06.2018 в 9:22

Добрый день! у некоторых наших сотрудников по приказу и трудовому договору сдельная оплата труда. прорабы подают наряд в котором указываю сумму начисленную за месяц. есть ли унифицированная форма по которой принимаются документы на сдельную оплату труда?
Унифицированных форм первичных учетных документов по начислению зарплаты при сдельной оплате труда нет. Подробнее    


Вопрос №2457, задан 13.06.2018 в 18:14

Здравствуйте! Может ли работодатель принять на работу сотрудника в Краснодаре гражданина РФ без регистрации в Краснодарском крае и будут ли за это для работодателя штрафные санкции?
Может. Подробнее    


Вопрос №2456, задан 13.06.2018 в 10:58

Добрый день! Организация имеет обособленное подразделение, у которого свой КПП, на это обособленное подразделение мы хотим открыть ЕНВД. Заполняя форму ЕНВД-1 нам нужно указать КПП обособленного подразделения или КПП головного офиса?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2455, задан 08.06.2018 в 15:15

Добрый день! Подскажите пожалуйста, правомерны ли в 2018 году Требования ИФНС о предоставлении документов в рамках проведения встречных проверок за период с 2014 года по 31.12.2016г. Если трехлетних период , предшествующий 2018 году начинается с 2015 года и оканчивается 2017 ? Спасибо заранее за ответ!
В рассматриваемой ситуации – правомерны. Подробнее    


Вопрос №2454, задан 08.06.2018 в 11:29

ООО на УСН 15%, нужно ли платить авансовые платежи по налогу на землю и сдавать декларацию?
Нужно. Подробнее    


Вопрос №2453, задан 08.06.2018 в 11:13

Добрый день! С расч. счета сняли денежные средства на выдачу зар.платы, в течение какого времени нужно выдать зп (в тот же день не выдали)? и соответственно перечислить НДФЛ?
В течение пяти дней. Не позднее следующего дня после выплаты зарплаты. Подробнее    


Вопрос №2452, задан 07.06.2018 в 21:41

К вопросу 2448. Если 2 учредителя. Каким образом одного из них можно сделать ио без оформления трудовых отношений?
По моему мнению, нельзя. Подробнее    


Вопрос №2451, задан 07.06.2018 в 15:14

ООО, как правильно уволить директора (если можно подробнее), есть два учредителя, нужно ли перекладывать на них обязанности, какими документами это оформлять, нужно ли подавать сведения в ифнс и в какие сроки? Какуюзапись делать в трудовой, если директор увольняется по собственному желанию, нужен ли приказ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2450, задан 07.06.2018 в 10:20

На вопрос 2442. Для особо одоренных. ИФНС звонили, они говорят читайте и сами принимайте решения. Отправили письмо, но ответ в течении 30 дней.А мы переживаем,.На расчетный счет организации поступили деньги от физического лица (не является индивидуальным предпринимателем) за товар (запчасти) и оказанные услуги по установке приобретенных запчастей. В каком случае организация обязана выдать чек при оплате через онлайн-кассу по применению контрольно-кассовой техники если: 1) физическое лицо внесло наличные деньги в кассу банка и перевело по выставленному счету; 2) физическое лицо оплатило выставленный счет банковской картой через банкомат;3) 3) физическое лицо оплатило через интернет экваринг.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2449, задан 07.06.2018 в 9:16

Добрый день! Сотрудница вышла замуж, поменяла фамилию, получила новый паспорт. Как внести эти изменения в трудовой договор? Приложением к трудовому договору, доп. соглашением или изменением к трудовому договору? Заранее благодарю за ответ.
Дополнительным соглашением. Подробнее    


Вопрос №2448, задан 06.06.2018 в 18:27

ООО, деятельности нет, сдаём нулевую отчетность. Единственный человек который числился директор, уволился 03.05.18. В сзвм за май она была указана, а как теперь быть в июне, если теперь вообще нет никого?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2447, задан 06.06.2018 в 16:23

Добрый день! Ситуация: у нас есть сотрудник, льготник, работа во вредных условиях труда. 1 и 2 мая был выходной день у него проставлено в табеле. с 3 по 31 мая в отпуске без сохранения заработной платы. Вопрос: показывать данного сотрудника в месячном отчете СЗВ-М?
Показывать. Подробнее    


Вопрос №2446, задан 06.06.2018 в 9:22

Наша компания занимается торговлей и не ведет торговые операции с населением. 1 Вопрос: Компания арендует у физ лица помещение, оплата производится через расчетный счет компании на расчетный счет физ. лица, нужно ли в этом случае применять ККТ с признаком «РАСХОД» , если «ДА» то в какой момент пробивать кассовый чек? 2. Вопрос: Компания выставила покупателю-юрлицу счет на предоплату. Однако этот счет был оплачен физлицом со своей карты через Сбербанк Онлайн. В назначении платежа указано, что оплата осуществляется за юрлицо, но плательщик - И.И. Иванов. Должна ли в этом случае компания-продавец применять ККТ и пробивать чек, если «ДА» то в какой момент? 3. Вопрос: Компания заключила Договор ГПХ , выплата произведена наличными денежными средствами из кассы организации, возвращенные неизрасходованные денежные средства подотчетным лицом, в кассу преприятия - обязана ли Компания при этом применять ККТ и пробивать чеки с признаком «ПРИХОД» в момент возврата денежных средств подотчетным лицом , а так же с признаком «РАСХОД» в момент выдачи оплаты по договору ГПХ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2445, задан 05.06.2018 в 10:21

Добрый день. А если компания покупает товары за наличные через подотчетное лицо, ей также придется применить ККТ и выдать чек с признаком «расход»? Если да, то в какой момент пробивать чек: в момент выдачи под отчет, в момент возмещения перерасхода? Ничего не понятно в этой ситуации.
ККТ в данном случае не применяется. Подробнее    


Вопрос №2444, задан 04.06.2018 в 17:26

На Вопрос № 2442 . А сколько грозит штраф за не выбитый чек? Мы в течении какого времени мы должны пробить чек? Получается надо покупать кассовый аппарат ? Но мы же деньги не берем и при оплате через банк физ лицу дает чек банк? И на до ли вести журнал кассира операциониста?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2443, задан 04.06.2018 в 11:07

Добрый день! Вопрос: 6ндфл за 3 квартал 2017г. строка 110- 30.09.2017г. - строка 130 - сумма начисленной зп за сентябрь 1000000р.(которую получили 10.10.2017г. строка 120 - 19.09.2017г. строка 140 5000р. (ндфл с отпускных) строка 130 -00.00.00 (т..к. доход получаем в октябре) налоговая утверждает, что это неверно. можно ли в данной ситуации поставить в строке 130 дату 14.10.2017г. ? верно ли это будет? заранее благодарны за ответ.
Неверно. Подробнее    


Вопрос №2442, задан 01.06.2018 в 11:26

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Наша организация (ООО ) оказывает услуги юр и физ лицам по оценке недвижимости, консультационные услуги и т.д. Применяем УСНО 6 % .Кассовый аппарат не применяем, все проходит через р/с. Нужно ли применять ККМ при получении на расчетный счет денежных средств от физических лиц за оказанные услуги? И как будет считаться УСНО если деньги надо пробивать по кассе и они же проходят через р/с. ? Получается задвоение по УСНО (Это же кассовый метод).
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2441, задан 01.06.2018 в 10:33

Добрый день! ООО-1 в результате обращения ООО-2 приняло решение о прощении долга ООО-2. Оба ООО применяют УСНО доходы 6%. Помимо этого оба ООО являются взаимозависимыми. ООО-2 при получении денежных средств от ООО-1 до прощения долга уплатило УСНО с дохода в бюджет. Возникают ли дополнительные налоговые последствия для ООО-1 и ООО-2 в результате прощения долга? Спасибо.
По моему мнению, не возникают. Подробнее    


Вопрос №2440, задан 29.05.2018 в 17:22

Добрый день! Подскажите, пришла работать на новое предприятие, в ходе работы выяснилось, что в 3 квартале 2017 году , была куплена трансформаторная подстанция стоимостью 376 000 в том числе НДС. Но предыдущий бухгалтер отразила ее на 10 счете и списала в 3 квартале 2017 года. Соответственно не начислялся налог на имущество, была уменьшена прибыль за 9 мес 17, за 2017 год и не отражена в составе основных средств.Эта ошибка была обнаружена во 2 квартале 2018 года. Как нам исправить эту ошибку? минимизируя пересдачу отчетности. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2439, задан 29.05.2018 в 14:08

Добрый день! просим разъяснить ситуацию: наши работники работают с вредными условиями труда и за это получают компенсацию за питание в размере 113 руб. в день. за счет прибыли Организации (счет 91). облагается всеми налогами и вычитается НДФЛ. Нужно ли данную компенсацию включать в расчет среднего заработка при оплате отпуска, компенсации при увольнении, расчете листка нетрудоспособности? и если Организация включает в расчет среднего заработка отпуска, компенсации при увольнении, то какие последствия?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2438, задан 29.05.2018 в 8:55

Добрый день! Как правильно записать страховой стаж при оформлении листка нетрудоспособности, если стаж сотрудника оставляет 6 лет 1 месяц? 06-01 (т.е. проставляя нули перед значимыми цифрами), либо записывать в первой клетке 6, оставляя вторую клетку пустой, так же поступая и с значением месяцев - 1, оставляя вторую клетку пустой? Заранее спасибо за ответ.
Да, вторые клетки будут пустыми. Подробнее    


Вопрос №2437, задан 28.05.2018 в 17:27

Добрый деньЙ Подскажите , как оформить ТТН. Мы отправляем нашему покупателю, минуя наш склад, со склада нашего поставщика товар. Покупатель доставку оплачивает сам. При заполнении 4 раздела ТТН, кто будет грузоотправителем мы или наш поставщик? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2436, задан 28.05.2018 в 15:19

Добрый день. Наша организация планирует выкуп лизингово автомобиля как третье лицо. Выкупная стоимость авто 1 000.00 (одна тысяча рублей). Общая стоимость авто 5 000 000.00 (пять миллионов рублей) стоимость по договору лизинга. По какой стоимости принимать к учету авто. Ведь мы заплатили только 1 000.00 рублей.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2435, задан 28.05.2018 в 15:12

Добрый день: в уточнение к вопросу № Вопрос №2434, задан 28.05.2018 в 13:25 какие документы нужны чтобы данную мат.помощь не облагать стр.взносами и НДФЛ 4000руб.? ..."Ситуация такая, что хотим выплатить материальную помощь сотруднику в связи со смертью бабушки, необлагаемую взносами. из предоставленных документов сотрудником есть свидетельство о смерти бабушки и заявление от сотрудника о выплате мат.помощи. Достаточно ли данных документов для того, чтобы не облагать данную мат. помощь стр.взносами и НДФЛ?"
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2434, задан 28.05.2018 в 13:25

Добрый день! Ситуация такая, что хотим выплатить материальную помощь сотруднику в связи со смертью бабушки, необлагаемую взносами. из предоставленных документов сотрудником есть свидетельство о смерти бабушки и заявление от сотрудника о выплате мат.помощи. Достаточно ли данных документов для того, чтобы не облагать данную мат. помощь стр.взносами и НДФЛ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2433, задан 25.05.2018 в 18:14

В нашей организации проводятся образовательные курсы. Клиенты физ. лица оплачивают по договору определенную сумму на расч счет , после окончания курсов мы с ними подписываем акты выполненных работ. Подскажите правильно ли мы все делаем в плане документооборота?
Полагаю, что правильно. Подробнее    


Вопрос №2432, задан 25.05.2018 в 18:10

Здравствуйте! В командировку отправлены 3 человека из нашей организации. Один из них заплатил за авиа билеты другого сотрудника.А третьему вообще купил билеты его друг по банк карте. Как учитывать теперь командировочные расходы? Каждый их них получил определенную сумму на банковскую карту перед выездом в командировку
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2431, задан 25.05.2018 в 17:09

Добрый день! Подскажите, мы являемся производственной фирмой, производственный процесс длительный - от полугода до 1,5 лет ,заключаем договора с заказчиками.На основании договора они оплачивают авансовые платежи 80-90% до момента реализации. Просят счет-фактуры на аванс, обязательно ли в договоре указывать, условие, что на полученные авансовые платежи, мы обязаны предоставить заказчику счет-фактуру? Какое условие в договоре должно быть прописано, чтобы у ИФНС не возникло вопросов при принятии авансовой счет-фактуры к зачету ? спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2430, задан 25.05.2018 в 10:52

Доброго Вам дня! Подскажите пожалуйста организация продала автомобиль автосалону.Был составлен договор купли продажи 27.04.2018г. и акт приема-передачи. Автосалон перечислил нам деньги. Как быть с транспортным налогом ? С какого числа в учете отразить снятие авто с учета ? Автосалон сказал,что может выдать отписанный ПТС ксерокопию ? Этого будет достаточно или нет ? Я так понимаю платить транспортный налог надо будет до 27.04.2018г.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2429, задан 17.05.2018 в 14:35

Доброго Вам дня! Подскажите пожалуйста, как вернуть купленное нами (ООО) ТМЦ (мотоблок-культиватор) продавцу. Данный мотоблок был приобретен по договору-купли-продажи. Условия возврата не указаны.Оплачен. После приобретения мы его попробовали в действии, но нам он не подошел (слишком неудобный и тяжелый в использовании. На следующий день после приобретения мы позвонили продавцу (тоже ООО) и выразили намерение вернуть ему мотоблок, на что получили отказ. Продавец сказал что это уже б/у и они не принимают обратно. Хотя прошел один день. Подскажите пожалуйста можем ли мы что то предпринять в данном случае? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2428, задан 17.05.2018 в 12:48

Вопрос в продолжении вопроса № 2427 Подскажите, а если продавец заменяет гарантийное оборудование, и его стоимость больше изначального оборудования,как в этом случае быть. Если договором предусмотрено, что покупатель, не должен нам доплачивать , мы должны заменить и все.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2427, задан 16.05.2018 в 11:42

Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы поставили оборудование Поставщику, в процессе эксплуатации оно сломалось, и мы по гарантии меняем данное оборудование. Оборудование принято к учету у поставщика как основное средство. Как это все оформить по бухгалтерии? Какие документы необходимо оформить у продавца и покупателя. спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2426, задан 14.05.2018 в 16:42

Добрый день! Подскажите, заключили контракт с покупателем из Узбекистана, часть оборудования будем отгружать из России, а часть будем заказывать у поставщика из Узбекистана. Как расценивать покупку и продажу оборудования, купленного в Узбекистане, если фактически границу республики оно пересекать не будет и как нам его документально оформлять при покупке и продаже? спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2425, задан 14.05.2018 в 9:16

Добрый день! в 2017 году продали оборудование заказчику, в учете выпуск производился с использованием 43 счета. Уже в 2018 году по решению суда заказчик возвращает нам оборудование , как обратную реализацию. Как нам оприходовать на 10(41) счет, либо на 43 счет. Мы оприходовали на 43 счет, но тогда в том квартале , когда был произведен возврат себестоимость выпущенной продукции на 43 счете в БУ и НУ не сходится. Спасибо
На счет 41 или 10. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2026 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-