Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2682, задан 16.01.2019 в 17:40

Добрый день! В современном мире очень часто платежи осуществляются через интернет-сайты. Для осуществления нормальной деятельности иногда приходится совершать оплату с карты подотчетным лицом посредством интернет-ресурсов (хостинг, домены, продление сайтов и пр.). После такой оплаты на электронную почту поступает подтверждение об оплате, которое не очень похоже на подтверждающий документ. Как быть в таких случаях? Достаточно ли данного подтверждения (распечатанного на принтере) плюс выписки по счету карты для включения данных расходов в целях налогообложения прибыли?
По моему мнению, достаточно. Подробнее    


Вопрос №2681, задан 16.01.2019 в 17:36

Добрый день! Каков порядок подтверждения 0-й ставки НДС при экспорте в Белорусию? Транспортные документы отсутствуют, был самовывоз, есть заявление об уплате косвенных налогов покупателем - копия, договор, УПД. Достаточно ли этого комплекта?
Достаточно. Подробнее    


Вопрос №2680, задан 16.01.2019 в 16:34

Физические лица продали квартиру находящеюся в совместной собственности в 2018 году, также в том же году купили вдвоем квартиру по праву совместной собственности. Вопрос какие образом распределить сумму доходов и вычетов при заполнении 3-НДФЛ? И какой ОКТМО указывать в декларации 3-НДФЛ в разделе 1, если физические лица зарегистрированы в г. Краснодаре. а продали и купили квартиру в г. Белореченск?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2679, задан 16.01.2019 в 15:57

Физ. лицо имеет в собственности нежилое помещение, каким образом оно может сдавать в аренду помещение юридическому лицу?
Стать ИП и оформить договор аренды. Подробнее    


Вопрос №2678, задан 16.01.2019 в 15:54

Добрый день! ООО продало нежилое помещение ,по адресу которого, зарегистрировано в ИФНС, и заключило договор аренды помещения с новым собственником, по сути никуда не переезжая. Надо ли вносить изменения в ЕГРЮЛ?
Не надо. Подробнее    


Вопрос №2676, задан 16.01.2019 в 11:09

Добрый день! Прошу разъяснить. У нас есть сотрудники, которые выполняют работы по договорам ГПХ. 1) Ситуация1: Доход начислен по договору в январе 2018 года, выплата по договору была 10 февраля 2018 года. Вопрос1: в данной ситуации в Справке 2НДФЛ показывать доход по договору под кодом 2010 в феврале? 2) Ситуация 2: доход по договору ГПХ начислен в декабре 2017 года, выплата была 10 января 2018 года. за 2017 год доход попал в справку 2 ндфл. Вопрос2: НО! при этом этот же договор попадает в справку 2 ндфл за январь 2018 года. верно ли это? 3) Вопрос3: при сдаче в ифнс отчета по форме 2ндфл есть графы налог "начислен", "удержан" перечислен". они должны быть равны (как было до 2018 года) в данной ситуации. 4) Ситуация4: у сотрудника только оклад. за декабрь 2018 года оклад получен 10 января 2019 года. Вопрос: в справке 2 ндфл графы налог "начислен", "удержан" перечислен". они должны быть равны (как было до 2018 года) в данной ситуации. Заранее благодарны за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2675, задан 16.01.2019 в 9:09

В связи со сдачей отчета по форме 2ндфл помогите, пожалуйста, разобраться: 1) в 2018 году питание (код в справку 2003) все обложили страх.взносами и ндфл, за счет прибыли предприятия. В справке 2 НДФЛ показать как питание также как и зарплату, как и оклад, который начислен в последний день месяца согласно ст.223, п.2. "При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом)"? 2) у сотрудника переходящий отпуск с конца ноября по 02 декабря. Выплачен 03 декабря. В справку 2НДФЛ С кодом 2012 в ноябрь попадает сумма отпускных за ноябрь, в декабрь попадает сумма отпускных за декабрь. Верно ли это? Заранее благодарны за ответ
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2674, задан 15.01.2019 в 18:59

Добрый день! Подотчетное лицо (чаще руководитель, он же единственный учредитель) несет расходы на оплату кафе, ресторанов (в командировке), приобретения продуктов, для организации встреч с партнерами. Данные расходы имеют характер представительских. По общему правилу компания имеет право принять к учету представительские расходы в пределах лимита - 4 % от фонда оплаты труда. Но наши расходы превышают установленный лимит. Имеем ли право мы учесть сверхлимитные траты в расходах не учитываемых при расчете базы по налогу на прибыль? Возникает ли в данном случае у подотчетного лица доход, на который необходимо начислить страховые взносы и удержать НДФЛ? Как этого избежать? Просим предложить какой-то вариант, т.к. подобных расходов немало.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2673, задан 15.01.2019 в 18:57

Добрый день! Находясь в командировке за границей, подотчетное лицо осуществляет расходы в валюте страны пребывания. Подтверждающие документы также в валюте. На какую дату необходимо применять курс при пересчете расходов в рубли.?
На дату утверждения авансового отчета. Подробнее    


Вопрос №2672, задан 15.01.2019 в 14:25

Добрый день! ИП на УСН 6% +ЕНВД, нужно ли сдавать 4-НДФЛ?
Не нужно. Подробнее    


Вопрос №2671, задан 15.01.2019 в 11:41

Добрый день! ООО находится на УСН - Доходы 6% . ОКВЭД-сдача оборудования в аренду .Согласно заключенному договору аренды оборудования в расценки за работу 1 часа включено дизельное топливо. ООО приобретает дизтопливо за наличный расчет. Счет и акт об оказании услуг выставлен с формулировкой услуги: Аренда оборудования согласно договора. Разъясните пожалуйста какие проводки в бухучете необходимо сделать по оплате, оприходованию и списанию ГСМ? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2670, задан 10.01.2019 в 14:26

Добрый день. Сотрудники предоставили заявление на стандартный налоговый вычет и копии свидетельства о рождении ребенка.Все ли сотрудники имеют право на данный вычет или необходимы еще справки о составе семьи?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2669, задан 10.01.2019 в 13:50

Добрый день! просим разъяснить ситуацию: у сотрудника есть ребенок в возрасте 20 лет, который учится в институте на очной форме обучения. Вопрос: 1. Обязан ли сотрудник предоставлять справку с места учебы ребенка в начале каледарного года и по окончании сессии осенью для предоставления стандартного налогового вычета? В этом случае какие еще документы необходимы предоставить сотруднику из места обучения сотрудника для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка. 2. С какого возраста детей необходимо к заявлению стандартного налогового вычета на ребенка прикладывать копии паспорта о семейном положении и листов с отметкой «дети»? Заранее благодарны за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2668, задан 09.01.2019 в 15:12

Добрый день! Сейчас ИП могут работать без кассового аппарата? Если могут- то на каких условиях. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2667, задан 26.12.2018 в 11:20

Добрый день! На бизнес-карту через банкомат внесли денежные средства для оплаты поставщику, в зачислении прописано "Поступление наличных в АТМ № 111 по карте 1*111 от 25.12.18 для зачисления на счет клиента ИП" может ли налоговая посчитать данное пополнение счета как выручку и начислить УСН?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2666, задан 25.12.2018 в 23:26

Добрый день.Деятельность не ведется в ООО. Но у нас заключен договор с мусороуборочной компанией (выставляют акты ежемесячно) , также платим комиссию банка. ООО находится на УСНО (доходы-минус 15%) .Нужно ли включать в расходы указанные услуги, они полностью оплачены ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2665, задан 20.12.2018 в 16:40

Добрый день! Пришло письмо из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по реализации постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, подскажите, пожалуйста, какие штрафы предусмотрены, если мы не сделаем все что требует данное постановление. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2664, задан 20.12.2018 в 14:53

Добрый день! Заработную плату выплачиваем 5 числа, когда необходимо выплатить заработную плату за декабрь с учетом новогодних праздников? Спасибо
29 декабря 2018 г. Подробнее    


Вопрос №2663, задан 20.12.2018 в 11:55

Добрый день! Кто обязан сдавать Форму П-4 - Сведения о численности, заработной плате и движении работников в статистику? В данном случае АО является малым предприятием со средней численностью работников до 15 человек. Обязаны ли мы предоставлять эту форму? На сайте статистике в перечне предоставляемых форм этой формы у нас нет.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2662, задан 20.12.2018 в 11:43

Подскажите пожалуйста при каких конкретных обязательствах у физ. лица при продаже акций со сроком владения более 5 лет может возникнуть обязанность по уплате НДФЛ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2661, задан 17.12.2018 в 16:11

Добрый день! подскажите пожалуйста какие налоговые обязательства могут возникнуть у физ.лица при продаже акций со сроком владения более 5 лет?
Могут - по исчислению и уплате НДФЛ и по представлению соответствующей декларации. Подробнее    


Вопрос №2660, задан 14.12.2018 в 11:42

Согласно разъяснений (рекомендаций) по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года и согласно письма Минфина РФ от 19 ноября 2018. N 03-05-04-01/83286, налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта Российской Федерации, могут представлять единую налоговую отчетность (единые налоговые декларации по налогу и единые расчеты по налогу) в отношении всех объектов недвижимого имущества. Наше ООО зарегистрировано в ИФНС № 2 и имеет три объекта недвижимости, включенные в перечень объектов недвижимости для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость., и сдающее отчетность по налогу на имущество, исходя из кадастровой стоимости в ИФНС № 1 за два объекта. и в ИФНС №2 за один объект.Прошу разъяснить может ли наше ООО подать уведомление в ИФНС № 1 для получения согласия о включении двух объектов, состоящих на учете в ИФНС № 1 в декларацию по месту нахождения организации?.
Представление единой отчетности в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, находящихся в юрисдикции разных территориальных налоговых органов, не предусмотрено. Подробнее    


Вопрос №2659, задан 14.12.2018 в 10:12

Добрый день! Согласно договора цессии ООО1 (УСН 6%) в связи с предстоящей ликвидацией продает просроченный сомнительный долг ООО2 (УСН 15%) . Судебные разбирательства длятся уже около 2-х лет. Как правильно отразить в учете данные операции . например: у ООО1 Д63 К62 30000 Д91.2 К63 30000 Д007 30000 Д51 К76 3000 Д76 К91.1 3000 Проводки у ООО2, (УСН 15%)например : Д76 К51 3000 Д51 К76 30000 Д76 К91.1 30000 НУЖНО ЛИ СОГЛАСИЕ ДОЛЖНИКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛГА ? Опишите пожалуйста план действий и проводки.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2658, задан 13.12.2018 в 16:56

Добрый день! Возникла ситуация: 14.10.18г. излишне перечислили НДФЛ. Т.к. мы не можем зачесть его с счет след.платежей по НДФЛ, то будем делать зачет по другому налогу на сумму переплаты по НДФЛ. ВОПРОС. КАК ДАННУЮ ПЕРЕПЛАТУ ОТРАЗИТЬ В 6НДФЛ в строках 100,110,120,130,140? Заранее благодарны за ответ.
Никак. В форме 6-НДФЛ перечисление в бюджет начисленного и удержанного НДФЛ вообще не отражается. Подробнее    


Вопрос №2657, задан 11.12.2018 в 14:07

Добрый день! Мы - ООО на ОСНО, купили авиабилеты у агентства, они нам предоставили акт на стоимость авиабилета без НДС и Агентский сбор без НДС (т.к они находятся на УСН). Нам нужно перевыставить счет нашему покупателю, т.к по договору с ним, затраты на перелет возмещает покупатель. Мы ходим выставить счет без дополнительных наценок, как нам правильно выставить? Например, полученная стоимость билета - 13000 без НДС, услуги агента - 1000 рублей без НДС, так как мы на ОСНО , нам нужно выставить 14 000 рублей, в том числе НДС 18%??. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2656, задан 10.12.2018 в 11:05

Добрый день, вопрос по патенту Прошу уточнить еще один момент. Если у ИП весь доход идет по ПСН и он составляет 1 000 000 р. за год, а потенциальный доход за год составляет 400 000 р., то 1% мы должны платить только с потенциального дохода или в том числе и с превышающей суммы ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2655, задан 10.12.2018 в 10:15

Добрый день! Может ли ООО применять режим ЕНВД, продавая алкоголь на розлив в торговом зале площадью 60 кв.м. Производителем спиртных напитков ООО не является.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2654, задан 07.12.2018 в 12:28

Добрый день, вопросы по патенту. 1. У ИП общая система налогообложения + патент с налоговой базой (потенциальным доходом) за год 420 000 р., но за год у него сумма реального дохода превышает потенциальный в несколько раз. Должен ли ИП доплачивать что-то в части налогов и если должен, то какие и в какой сумме? 2. Как оплачивать 1% с суммы, превышающей 300 000 р. - с потенциального дохода по патенту или со всего дохода ИП? 3. Этот ИП переходит с 01.01.2019 на УСН, указывается ли сумма патента в декларации по УСН? Заранее благодарю за за информацию
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2653, задан 07.12.2018 в 10:21

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста начинающим бухгалтерам в общепите: 1 .Учет в общепите ( литература, метод. указания и пр.) .Где прочесть? Может у вас есть курсы? Системы : ХАССП, Меркурий, ЕГАИС как говорится от А до Я. Буду рада любой информации.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2652, задан 06.12.2018 в 14:13

Добрый день! Подскажите, можно ли совмещать ЕНВД и УСН 6%? спасибо
Можно. Подробнее    


Вопрос №2651, задан 04.12.2018 в 16:56

Добрый день! Сотрудник поехал в командировку и принес чек на аренду автомобиля 10 тыс. руб. Договор аренды транспорта ,взял в аренду у ООО. Также сотрудник подложил чеки на бензин к авансовому отчету. Подскажите пожалуйста какие проводки нужно сделать? Надо ли заполнять путевые листы ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2650, задан 30.11.2018 в 10:09

Добрый день! Подскажите пожалуйста проводки и методику ведения учета приобретения годовых лицензий на однократное дополнительное обновление онлайн-касс с 01.01.2019 (ндс 20%), при перепрошивке на формат 1.05 с дальнейшей их установкой клиентам.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2649, задан 29.11.2018 в 14:11

Добрый день! Арендуем офис, на данный момент нам его не достаточно, и мы продляем его (сносим гипсокартонную перегородку и удлиняем), закупаем материалы строительные. Как их списывать в БУ и НУ, спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2648, задан 29.11.2018 в 11:02

Добрый день! Гражданская оборона должны вести организации и ИП ? Какие штрафы предусмотрены для организации и ИП ? Должны получать корочки по ГО ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2647, задан 28.11.2018 в 14:23

добрый день! подскажите, пожалуйста, заключен контракт о поставке оборудования в начале 2018 года (производство оборудования имеет длительный цикл), отгрузка в рамках данного контракта будет в 2019 году. На авансы, оплаченные покупателем, были выставлены счет-фактуры на аванс по ставке 18%. Хотели заключить доп. соглашение об изменении НДС и, соответственно , изменение суммы контракта (ранее в контракте прописано..сумма составляет один миллион рублей, в том числе ндс 18%-152542,37), но заказчик отказывается подписывать доп соглашение об увеличении суммы контракта, мотивируя тем, что контракт заключен в 2018 году, сумма фиксированная, и соответственно, мы должны сумму без НДС уменьшить на 2% и прибавить их к НДС, чтобы общая сумма контракта не изменилась т.е сумма контракта один миллион, в том числе НДС 20%-166666,66. Подскажите, изменение законодательства обязывают безоговорочно изменять сумму контракта, даже если покупатель не согласен? и в одностороннем порядке изменить сумму контракта и документы по реализации. Или мы можем сделать так , как он нам предлагает? Как нам поступить в сложившейся ситуации.
Сделать так, как предлагает заказчик. Подробнее    


Вопрос №2646, задан 27.11.2018 в 18:35

Физ лицо имеет в собственности здание. Открыто ИП . Система налогообложение УСНО сразу выбрали. ИП сдает в аренду здание, получается объект используется в предпринимательской деятельности. ИП Платит налоги от сдачи здания в аренду. Будет ли считаться основным средством указанное здание ? Как посчитать остаточную стоимость основных средств ( здания), чтобы ИП не слетело с УСНО ? Ведь ИП не обязаны вести бух учет. © Матери
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2645, задан 27.11.2018 в 18:18

Добрый день. . Организация наша оплатила поставщику ООО "РТС-тендер" сумму в размере 9000,00 за консультационные услуги по договору -оферте,,связанные с прохождением аккредитации на ЭП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44. Нам дали УПД . Подскажите пожалуйста какие проводки нужно сделать ?
Дт 26 Кт 60. Подробнее    


Вопрос №2644, задан 27.11.2018 в 15:06

Добрый день. Должен ли предприниматель на УСН соблюдать ограничение по остаточной стоимости ОС? Сейчас лимит 150 млн. рублей.Или это относится к организациям ?
В соответствии с действующим правоприменением - должен. Подробнее    


Вопрос №2643, задан 26.11.2018 в 9:01

Добрый день. Организация (ООО) находиться на УСН (доходы-расходы 15%). У нас был заключен договор банковского обслуживания с банком Первомайский. с 23.11.2018г. у этого банка отозвали лицензию, шанс вернуть деньги что были на р/с минимальные. Подскажите можно ли "потерянные" в этом банке деньги списать на расходы? Если да, то какие документы будут являться основанием для включения в расходы.? Обязан ли банк по нашему требованию выдать справку о безвозвратно "завишсей" сумме на р/с.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2642, задан 23.11.2018 в 13:40

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас был заключен контракт с ЛНР в рублях (зарегистрировали, как валютный контракт в банке) , нам перечислили предоплату, через время, подписали доп. соглашение о расторжении контракта , и должны были вернуть предоплату до 31.12.18 контрагенту из ЛНР. Но сегодня у нашего банка отозвали лицензию, у нас есть счет в другом банке. Как нам теперь вернуть деньги контрагенту, у нас же контракт больше нигде не зарегистрирован? спасибо
Поставить контракт на учет в другом банке, где у вас есть счет, и исполнить обязательства по возврату предоплаты. Подробнее    


Вопрос №2641, задан 23.11.2018 в 11:29

Добрый день! Можно ли ставить печать организации "для документов", где указаны и ИНН, ОГРН, на договорах с покупателями и доп соглашениях?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2640, задан 22.11.2018 в 16:47

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если внешний совместитель не сообщил о своем увольнении с основного места работы и у нас числится как совместитель... Уволился с основного места работы 15.08.2018г., а сообщил нам 20.11.2018г. Может ли быть за это какой-то штраф нам или ему? Или это ни на что не влияет? И что делать нам ? Сделать запись по совместительству , а потом 20.11.2018г. сделать основным работником ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2639, задан 21.11.2018 в 17:08

На вопрос 2637 я правильно посчитала или нет. Сотрудник находился в командировке с 01.11.2018г. по 15.11.2011г. И работал в выходные 5 дней . Аванс посчитали по среднему, а надо включать работу в выходные в 2 размере. Пример ; Оклад 40 000 руб, надбавка ежемесячная 30 000. Расчет аванса за первую половину ноября , все 15 дней был в командировке : 40 000+ 30 000= 70 000:21*5*2= 33 333,33 или 40 000:21*5*2=19047,62.Считать с учетом надбавки или оклада ? Мне надо разобраться.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2638, задан 21.11.2018 в 9:53

Спасибо Вам . Очень грамотные и профессиональные ответы.
Благодарю. При случае порекомендуйте нашу фирму вашим коллегам. Подробнее    


Вопрос №2637, задан 21.11.2018 в 9:52

Сотрудник находился в командировке с 01.11.2018г. по 15.11.2011г. И работал в выходные 5 дней . Аванс посчитали по среднему, а надо включать работу в выходные в 2 размере. Пример ; Оклад 40 000 руб, надбавка ежемесячная 30 000. Расчет аванса за первую половину ноября , все 15 дней был в командировке : 40 000+ 30 000= 70 000:21*5*2= 33 333,33. Читали ,что с июня 2018г. нужно включать надбавки , премии при расчете выходных и праздничных. Правильно я понимаю?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2636, задан 20.11.2018 в 15:14

Добрый день! Прошу помочь в ситуации: При сдаче НДС за 3 кв.2018 года было допущена техническая ошибка при переносе данных из 1С в СКБ Контур, в частности не верно указан инн Поставщика. Налоговая требует пояснение. Эта ошибка не повлияла на сумму вычетов. Вопрос: Нужно пересдать книгу покупок в разрезе данного Поставщика ? Или достаточно будет только пояснений ?
Достаточно пояснений. Подробнее    


Вопрос №2635, задан 20.11.2018 в 13:50

Добрый день.Подскажите, если работник с начала месяца в командировке, выплачивается ли ему аванс и если да, то как он считается. Правильно ли я полагаю, что в данном случае можно посреднему заработку оплатить его дни нахождения в командрировке за первую половину месяца. И как быть с НДФЛ ? Или ему не полагается аванс ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2634, задан 19.11.2018 в 16:14

Добрый день. Подскажите, нужно ли выплачивать аванс с доплаты за совмещение должности? И с надбавки которая установлена сотрудникам ?
Нужно (в совокупности). Подробнее    


Вопрос №2633, задан 19.11.2018 в 11:14

Добрый день! Подскажите, физ. лицо приобрело в собственность коммерческое помещение. Будет от физ. лица сдавать в аренду за 100 тыс в месяц.. Какие налоги необходимо платить? как рассчитать? в какой срок оплачивать? какую декларацию сдавать. По договору аренды , коммунальные затраты (без наценки) возмещает арендатор, эта сумма должна прибавляться к доходу физлица? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2632, задан 14.11.2018 в 23:12

Организации пришел акт правонарушения : В нарушение п. 3 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик не представил в установленный законодательством о налогах и сборах срок «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», отчетный период 2016г. - срок представления 20.01.2016 г. Налогоплательщик не исполнил свою обязанность по представлению в налоговый орган документов и сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, тем самым совершил правонарушение предусмотренное п. 1 ст. 126 НК РФ (за каждый не представленный в срок документ Штраф в размере 200 руб.). Подскажите пожалуйста слали сведения :Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2016 пришел отказ, Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2017 пришел отказ с формулировкой : Отчет не принят Исправьте ошибки, указанные в уведомлении Повторно отправьте отчет с тем же номером корректировки. Файл с признаком Вид документа (первичный, с признаком корректировки ) уже зарегистрирован На какую дату указывать тогда отчет, налоговая не может ответить? И сама предложила эти даты. Как правильно ? Как понять за какой период они хотят (отчетный период 2016г. - срок представления 20.01.2016 г.)?
См. подробный ответ. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2026 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-