| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №4131, задан 01.06.2024 в 13:41
Здравствуйте! Обратился сотрудник по вопросу вычета. У него есть родной ребенок, в котором он числится в свидетельстве о рождении. У его жены есть паспорт о многодетной семьи, в котором он также числится. Т.е в данном паспорте 3 не совершеннолетних детей, и только 1 его родной. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что на вычет он имеет право только на 1 своего ребенка? Или есть возможность оформить вычет по паспорту на всех трех детей. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4130, задан 22.05.2024 в 14:11
Добрый день. Поступило основное средство Контейнер 40 футов. Куда можно отнести данное ОС по ОКОФ и к какой амортизационной группе?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4129, задан 21.05.2024 в 21:11
Добрый вечер. Заметили ошибку в зарплате . Сдали РСВ, 6НДФЛ корректировку за 1 квартал 2024г. Нужно ли подавать корректировку по персоучету, и уведомление по НДФЛ и ПФР за 1 квартал ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4128, задан 20.05.2024 в 15:12
Добрый день! Главный бухгалтер, оформленный трудовым договором на удаленке, какую несет ответственность по законодательству, спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4127, задан 20.05.2024 в 9:52
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, надо ли было предоставлять декларацию по налогу на имущество за 2023г. если на балансе нет кадастровой недвижимости? Пришло требование на основании пункта 3.3. статьи 76 НК РФ о непредоставлении налоговой декларации по налогу на имущество со сроком 26.02.2024г. за 2023г.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4126, задан 16.05.2024 в 16:32
В продолжении вопроса о основном средстве Ручной штабелер механический. Можем ли мы отнести его к ОКОФ 330.28.22.14.160 к третьей амортизационной группе от 3-5 лет "Краны-штабелеры"?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4125, задан 16.05.2024 в 14:26
Обязательно ли соблюдать работодателю постановление губернатора Краснодарского края о нерабочем дне 14.05.2024.
|
 |
Обязательно. Подробнее |
Вопрос №4124, задан 16.05.2024 в 14:04
Добрый день. Поступило основной средство Ручной штабелер Куда можно отнести данное ОС по ОКОФ и к какой амортизационной группе?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4123, задан 16.05.2024 в 7:55
Добрый день. ИП занимается оказанием услуг риэлтора. За свои услуги получает денежные средства от клиентов путем перечисления с банковских карт на расчетный счет ИП. Нужно ли отражать данную операцию в чеке ККМ. Какого вида операции вообще подлежат отражению в чеках ККМ при деятельности риэлтора. Прошу ответ подкрепить законодательными ссылками. Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4122, задан 15.05.2024 в 16:02
Добрый день, по ООО образовалась кредиторская задолженность по 70 и 71 счетам по сроку более 3х лет. Подскажите, как прервать срок исковой давности, чтобы сумму задолженности не списывать на внереализационные доходы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4121, задан 14.05.2024 в 15:52
Добрый день. ООО головная организация и обособленное подразделение находятся в одной ИФНС, на КПП после закрытия ОП "зависли" д.с. перечисленные на НДФЛ - декларация 6-НДФЛ сдана на КПП основного подразделения. Как можно вернуть или зачесть переплату?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4120, задан 13.05.2024 в 9:42
В продолжение вопроса об основной средстве Движимое помещение модульного типа Вагоне-бытовке, можем ли мы отнести его к 5 амортизационной группе (Здания (кроме жилых) сборно-разборные и передвижные здания) со сроком полезного использования 7-10 лет?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4119, задан 08.05.2024 в 13:48
Поступило основное средство Движимое помещение модульного типа- вагон-бытовка. Куда можно отнести данное ОС по ОКОФ и к какой амортизационной группе?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4118, задан 07.05.2024 в 17:03
Добрый день. Два вопроса:
1) ООО Ромашка заключило с транспортной организацией договор на оказание услуг грузоперевозок. Оплаты производятся в рублях, по курсу валюты (евро) на дату оплату. Мы оплатили полностью за услуги и получили акт. И вопрос заключается в следующем, услуга была оказана контрагентом 10 апреля, а акт выписан от 30 апреля. Насколько это критично? Нужно ли требовать от контрагента исправление даты?
2) ООО Ромашка направила товар через транспортную организацию, проверяя пакет документов, обратили внимание что среди пакетов документов, в ТТН не стоит подпись покупателя. Т.е. все документы подписаны, включая УПД, а в ТТН покупатель забыл расписаться. Насколько критично? Нужно ли отправлять обратно документ клиенту, и просить подпись, если у нас уже в УПД подпись стоит.
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4117, задан 01.05.2024 в 22:20
ООО Ромашка заключило с покупателем договор поставки товаров, по которому расчеты производятся в рублях, по курсу валюты ЦБ+1% на дату оплаты. Клиент оплатил 50%в соответствии с договором. Ромашка отгрузило товар на 100%, учитывая аванс уплаченный в размере 50% по курсу +1% на дату платежа и оставшиеся 50% по курсу ЦБ на дату отгрузки товара. Если клиент оплачивает оставшуюся часть в день отгрузки, то должны ли пересчитывать накладную, если у нас оплаты производятся по курсу ЦБ +1%?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4116, задан 27.04.2024 в 16:07
Добрый день!
Продолжение вопроса № 4107. Возможно ли не использовать не нотариальную доверенность, а составить договор между собственником авто и и нашим сотрудником, договор аренды например, в котором указать, что он имеет право передавать авто третьим лицам? спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4115, задан 25.04.2024 в 22:05
Добрый вечер. Как оприходовать Контейнер металлический 0,75 м3 на колесах (б/у) стоимость 9200 .Какие бухгалтерские проводки сделать ? По ФСБУ
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4114, задан 23.04.2024 в 20:13
Здравствуйте, подскажите, как рассчитывается пособие по БиР и больничный по уходу за ребенком если сотрудница отработала 9 мес, ранее нигде не работала?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4113, задан 23.04.2024 в 14:54
Здравствуйте. Подскажите, есть перечень товаров при продаже которых требуется лицензия?
|
 |
Нет. Подробнее |
Вопрос №4112, задан 22.04.2024 в 12:46
Доброго Вам дня! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: ООО на общей системе налогообложения выплатило основное средство по договору лизинга (автомобиль). Объект состоял на балансе лизинговой компании. Лизинговая компания выставила нам счет-фактуру на выкупную стоимость. Подскажите пожалуйста, мы на 01счет оприходовали основное средство (без НДС). А нужно ли его амортизировать или можно сразу списать на расходы по этой выкупной стоимости?
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4111, задан 22.04.2024 в 11:28
Консультации. Вопрос № 4109. 1% свыше 300 тыс. , получается могу уменьшить за 1 квартал УСНО доходы на этот взнос. Везде написано по выбору.
|
 |
Можете уменьшить. А можете – не уменьшать. Выбор – за вами. Подробнее |
Вопрос №4109, задан 20.04.2024 в 6:38
Доброе утро. Подскажите ИП на УСНО может в 1 квартале уменьшить на взносы фиксированные 49500 и 1% свыше 300 тыс. налог по УСНО за 1 квартал 2024, если они неоплачены еще
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4108, задан 19.04.2024 в 15:24
Добрый день! Делаем неотделимый ремонт в арендуемом офисе (арендодатель не возмещает расходы), материалы приходуем Д07-К60, НДС Д19.01-К60. Передаем в монтаж Д08.03-К07, работы по ремонту Д08.03-К60.
Дальше нужно ввести основное средство Д01.01-К08.03. Какой ОКФС будет у основного средства? Как начислять амортизацию, если у нас договор аренды на 11 месяцев? Далее будет заключаться новый договор аренды. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4107, задан 17.04.2024 в 10:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно заключить договор аренды авто без экипажа с сотрудником, если авто оформлено в собственность на его отца
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4106, задан 16.04.2024 в 11:19
Здравствуйте! Вопрос по форме ЕФС-1 раздел трудовая деятельность: Если сотрудник устроился на работу в 2023 году на неполный рабочий день (0,5 ставки) а в 2024 году перевелся на 0,25 ставки, нужно ли подавать форму ЕФС-1 о переводе на неполный рабочий день с пометкой НЕПД, ведь по факту сотрудник был уже на неполном дне?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4105, задан 15.04.2024 в 14:06
Добрый день. Подскажите. пожалуйста. каков порядок отгрузки товаров в р. Казахстан? Представитель компании получателя товар через границу будет перевозить сам. оплата будет проходить через банк Казахстана
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4104, задан 12.04.2024 в 11:14
Добрый день! ООО (УСН 6%) и ИП (УСН 6%) заключили договор денежного займа с процентами на период - год. Согласно данному договору ООО предоставляет займ ИП в размере 10 000 000 руб. под 13% годовых от суммы займа. Займ предоставляется частями на протяжении года, а не одной выплатой. Проценты за пользование займом уплачиваются на дату возврата займа.
1. Может ли ООО отразить начисление процентов на дату получения их от ИП?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4103, задан 10.04.2024 в 17:45
Добрый день!
ООО "Ромашка" (УСН "Доходы - Расходы") оказывает услуги по массажу для ФЛ (свой массажный салон).
ООО приобрело за наличные денежные средства Мультикофеварку.
Может ли ООО "Ромашка" принять в расходы по УСН стоимость Мультикофеварки?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4102, задан 10.04.2024 в 12:57
Здравствуйте. В связи с выходом Письма от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@ прошу разъяснить: обязательно ли взносы 1% с доходов превышающих 300 тыс.руб. должны быть оплачены для принятия их к уменьшению УСН 6% ИП? правильно ли понимаю, что оплата необязательна. Т.Е УСН за 2024 1 квартал могу уменьшить на сумму неоплаченных страховых взносов 1% начисленных за 1 квартал 2024 г. и неоплаченных за 2023 год?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4097, задан 10.04.2024 в 9:57
Здравствуйте, просим Вас дать консультацию по вопросу приглашения на конференцию поставщика нашей продукции. Поставщик пригласил нас на презентацию своей продукции и возместил оплату проезда на личную карточку сотрудника за всех приглашенных. Какие необходимы документы для закрытия командировочных расходов (суточных)? Какими документами подтвердить факт проезда к месту командировки без оплаты со стороны нашей фирмы? И как сотрудник нашей фирмы должен отчитаться за деньги, перечисленные ему на карту за проезд (в платежном документе в назначении платежа указано «возмещение расходов за проезд)? Не возникнет ли у налоговой инспекции вопрос о доходах сотрудника, так как деньги были переведены на личный счет сотрудника? Как обезопасить сотрудника от налога НДФЛ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4096, задан 09.04.2024 в 10:54
Добрый день, подскажите пожалуйста, мы поставляем оборудование из-за границы, нам приходит оно из нескольких составляющих, я делаю комплектацию и продаю заказчику под общим наименованием, нужно ли указывать ГТД, если они допустим разные, приходит товар в разных поставках.Или перечислять через запятую
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4095, задан 09.04.2024 в 10:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста , Приобретен айфон для директора, по сумме относится к основным средствам, к какой группе ОС отнести, нет однозначного ОКОФ. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4094, задан 08.04.2024 в 14:47
Добрый день, подскажите пожалуйста на каком основании перенести рассмотрение материалов налоговой проверки ООО , если на данный момент времени мы еще их не получили?
У нас проведена выездная налоговая проверка ООО на общей системе налогообложения. Мы получили АКТ. После этого написали возражения. В ответ на эти возражения налоговая прислала через СБИС решение о проведении дополнительных мероприятий 16.01.2024 года. На сегодняшний день мы не получали больше ничего. Зато получили вызов о рассмотрении результатов этих дополнительных мероприятий уже на 26 апреля.
Подскажите пожалуйста на какой документ сослаться чтобы перенести это рассмотрение? Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4093, задан 04.04.2024 в 16:07
Добрый день, ООО на ОСНО, можно ли по налогу на прибыль принять расходы по чеку из ресторана , приезжали представители завода из Турции, оборудование которого мы продаем, дирекция с ними ходили.
А так же расходы на авиабилеты, потенциальных заказчиков, возили их за счет фирмы в Турцию на завод.
Какие могут быть последствия при принятии данных расходов? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4092, задан 03.04.2024 в 10:37
Добрый день!
ИП № 1 (ОСНО + Патент, вид деятельности - Грузоперевозки) арендует грузовой автомобиль у ФЛ по Договору Аренды. Данная машина у ИП № 1 - является объектом налогообложения по Патенту.
Вопросы:
1. Может, ди ИП № 2 (УСН "Доходы" + Патент, вид деятельности - Грузоперевозки) заключить Договор Аренды с этим же ФЛ и на этот же грузовой автомобиль?
2. И сделать этож транспортное средство объектом налогообложения по Патенту, при условии, что данная машина находится на Патенте у ИП № 1?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4091, задан 03.04.2024 в 9:14
Доброго дня,ИП применяет УСН доходы, без наемных сотрудников, оплатил страховые в
фиксированном и свыше 300 тыс., может подать заявление о зачете этих сумм , чтобы уменьшить уплату УСН за 1 квартал.Какой КБК указывать в заявлении и какой срок уплаты указывать по обеим КБК. СПАСИБО
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4090, задан 01.04.2024 в 17:30
ПРодолжение вопроса 4089.
Еще так же продажа, монтаж и установка систем кондиционирования, вентиляции
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4089, задан 01.04.2024 в 17:20
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой оквэд выбрать для оптовой продажи лифтового оборудования, эскалаторов, лебедок, прочих подъемных механизмов. А так же для монтажных, пуско-наладочных работ для установки, сборки данного оборудования. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4088, задан 28.03.2024 в 15:44
Добрый день!
ИП на УСН 6% с сотрудниками.
ИП уплатил страховые взносы за сотрудников (2022 г.) в Мае 2023 г.
Можем ли мы уменьшить налог УСН в 2023 году на сумму оплаченных страховых взносов за 2022 год?
|
 |
Можете. Подробнее |
Вопрос №4087, задан 28.03.2024 в 14:55
Доброго дня, ип применяет УСН (доходы) и патент без НДС,работая с физ лицами пробивает кассовые чеки, с указанием системы налогообложения. В сданной Декларации по УСН обнаружили, что два чека пробиты не правильно, то есть указан вид оказания услуги по патенту, а нужно было указать вид услуги отраженной по УСН.В декларации по УСН эти суммы отражены и на них начислен налог.Какие санкции могут быть со строны налоговой? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4086, задан 28.03.2024 в 11:54
Спасибо огромное.Я так и сделала.
|
 |
Хорошо. Подробнее |
Вопрос №4085, задан 27.03.2024 в 20:45
Вопрос №4063, задан 21.02.2024 в 22:10
На вопрос 4063.
Еще в 2024 платили 1. Оплата за регистрацию товарного знака в процессе государственной экспертизы-11 830 руб. 2. Пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак- 1400 руб. 3.Пошлина за регистрацию товарного знака-11 200 руб. Как вы писали ,что можно сразу списывать на расходы, общая стоимость составляет за 2023-2024- 68 780. И на каком забалансовом счете тогда отразить товарный знак на общую сумму тогда 68 780 руб.? Не пойму до конца.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4084, задан 25.03.2024 в 20:07
Добрый вечер . 1. Организация на усно образовалась 22 марта 2023г. В балансе за 2023г. код какой указывать 34 ? 2. ООО на усно в балансе начисления УСНО показать в строке 2460 ? А при упрощенном балансе код 2410 ? Правильно ли я понимаю
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4083, задан 21.03.2024 в 11:23
Здравствуйте. Сотрудник предоставил постановление об окончании исполнительного производства по алиментам от 20.03.2024г.(обоюдно договорились до исполнения ребенку 18 лет) Надо удерживать алименты за март 2024г. или только по выплатам до 20.03.2024г.? или ждать официального уведомления от приставов и до этого момента удерживать ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4082, задан 15.03.2024 в 15:50
Добрый день,
ИП (УСН 6%) выставляет свои товары на Вайлдберриз, всю выручку (за вычетом комиссии маркетплейса, логистики штрафов) он перечисляет себе на расчетный счет самостоятельно. Из-за этого по отчету видна разница между фактическими перечислениями на расчетный счет и то, сколько выручки он на самом деле получил за товар. С его слов, поскольку с него взимается оплата за возврат товара он оставляет определенную сумму на кошельке Вайлдберриз, чтобы на балансе личного кабинета оставались деньги.
В таком случае, как правильно доначислить доход по УСН, если на расчетный счет пришла не вся выручка с личного кабинета ИП?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4081, задан 14.03.2024 в 14:30
добрый день. при предоставлении в ИФНС сообщения о закрытии обособленного подразделения С-09-3-2 требуется прикладывать приказ компании о прекращении деятельности ОП?
|
 |
Не требуется. Подробнее |
Вопрос №4080, задан 13.03.2024 в 17:33
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сотрудники ездят по делам фирмы на своих авто. как правильно оформить аренду авто, договор аренды без экипажа или компенсацию за использование, какими налогами эти выплаты облагаются? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4079, задан 13.03.2024 в 12:31
ПРодолжение вопроса 4073.
Добрый день, подскажите пожалуйста, налогооблагаемая база по НДС возникает при безвозмездной передаче?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4078, задан 13.03.2024 в 11:51
Добрый день.
Протоколом учредителей ООО 26.02 снят с должности генеральный директор и 27.02 принят новый, заключен тд.. Запись в ЕГРЮЛ от 12.03. Какую дату считать фактической датой вступления в должность нового генерального директора. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4077, задан 13.03.2024 в 11:40
Добрый день! Если ООО заключит с компанией договор на оказание питания работников по системе шведский стол,оплата идет за месяц на определенную сумму на всех работников, например 20 тыс в месяц, перечисляется авансом, работники обедают на эту сумму, если сумма заканчивается , то они обедают за свой счет. Возможности определить стоимость питания по каждому работнику не предоставляется возможным. Коллективным и трудовым договором питание не предусмотрено в счет оплаты труда. Т.е получается, что нет базы по НДЛ и страховым взносам. А что делать с НДС? и Данные затраты на питание списываются за счет чистой прибыли?
Как проверяющие будут трактовать , что не начисляется НДФЛ и страховые взносы?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|