| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №3521, задан 19.03.2021 в 21:45
Добрый вечер. 11.12.2020 г. в организации была проведена реорганизация в форме присоединения - ООО присоединилось к АО. В этот же день внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенной организации. Бухгалтерскую отчетность за 2020 год и заключительную бухгалтерскую отчетность (баланс) в ИФНС присоединенная организация не сдала.
Как возможно это сделать правопреемнику Какие штрафные санкции за несдачу данного вида отчетности предусмотрены для правопреемника?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3520, задан 19.03.2021 в 15:03
Добрый день. ИП приобрел патент на год. 22.03.2021г.- 56 280. Работаю с наемным работником. 1/3 оплачиваю у 22.03.2021г. в размере 18 760. Также взносы за работника заплатили в размере за 1 квартал 2021г.-19 037,60. Ип взносы заплатил за себя в размере- 10 218,50, 1% за 2019г. заплатили в январе 2021г. в размере- 2 107,11. Как заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента на стоимость страховых взносов?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3519, задан 17.03.2021 в 22:05
Добрый вечер. получили субсидию в размере 12130: Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете. Какие проводки нужно сделать и как отражаете в отчете о финансовых результатах?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3518, задан 17.03.2021 в 10:18
Добрый день. ИП на патенте, приобретённом на год. Как считаете, можно ли подать уведомление на уменьшение стоимости патента два раза? Первый раз до 31 марта и второй раз 31 декабря. Чтобы уменьшить стоимость патента, надо уплатить сразу фикс взносы на сумму стоимости патента и подать уведомление?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3517, задан 16.03.2021 в 21:53
Добрый день! Организация находится в стадии ликвидации с 25.01.2021. ликвидатором назначен единственный учредитель организации на основании решения единственного учредителя. Зарплата не начисляется и не выплачивается. Нужно ли в таком случае сдавать ежемесячно СЗВ-М на ликвидатора-учредителя? Если не нужно, то нулевой СЗВ-М тоже сдавать не нужно?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3516, задан 12.03.2021 в 11:53
Добрый день, подскажите пожалуйста: мы торговая организация с общей системой налогообложения, закупили у иностранного поставщика товары, в 2018 году в частности на определенную партию товара нам иностранный поставщик выставил Кредит-ноту (это у нас называется скидка). Скидка была предоставлена ввиду заниженных сухих веществ и цветности.
В 2018 году бухгалтер не провела эту КредитНоту. На данный момент числится кредиторская задолженность перед этим поставщиком, которая отсутствует по-факту, на счете 60.
Подскажите как лучше списать эту задолженность? И нужно ли подавать уточненные декларации за тот период (2018) или отразить в декларации за 2020 год как внереализационный доход?.
2.И по какому курсу евро? на момент выставления КредитНоты или на момент проведения инвентаризации расчетов (провели Инвентаризацию 30 декабря 2020 года) ?
Спасибо Вам заранее за ответ!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3515, задан 11.03.2021 в 17:43
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволен 31.12.2020, СЗВ-ТД не подано в установленный срок, будет ли штраф за позднее предоставление в 2021 г. если да, то в каком размере? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3514, задан 11.03.2021 в 17:05
Добрый вечер. ИП на УСНО и ЕНВД 2020г. Сдаем отчетность в Ростат 1-предприниматель Как отразить выручку в данной форме по ЕНВД ? Брать выручку из деклараций по ЕНВД?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3513, задан 11.03.2021 в 12:38
Добрый день! Подскажите, в какой строке отчета о Финансовых результатах отражается Резерв по сомнительным долгам (счет 63)?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3512, задан 10.03.2021 в 11:49
Добрый день! К вопросу № 3511. Мною был прочитан вопрос 3477. В нем идет речь о чеках при ПСН. У меня же УСН+ПСН. А это подразумевает раздельный учет выручки и раздельный учет расходов. Нужно ли в данном случае кассовую книгу, ПКО, РКО вести?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3511, задан 09.03.2021 в 15:54
ИП УСН 15% + патент (розничная торговля). Продажа за наличный расчет производится с использованием ККМ - онлайн. Вопрос: нужно ли на каждый чек пробитый через ККМ формировать ПКО в программе 1 С, распечатывать, кассовую книгу вести?
|
 |
См. ответ на вопрос № 3477. Подробнее |
Вопрос №3510, задан 09.03.2021 в 15:01
доброго дня, подскажите пожалуйста, мы малое предприятие с общей системой налогообложения.
Обязаны ли мы ежегодно проводить инвентаризацию дебиторской кредиторской задолженности, в частности?
2. Перед списанием задолженности, которой более 3-х лет, обязаны ли мы провести инвентаризацию? Или достаточно приказа руководителя?
Спасибо!
|
 |
Для списания долгов с истекшим сроком исковой давности проведение инвентаризации является обязательным. Подробнее |
Вопрос №3509, задан 09.03.2021 в 12:14
Добрый день!
Мы - крестьянское фермерское хозяйство (ИП). Освобожденные от уплаты НДС. Приобрели по Договору Лизинга автомобиль. Авто будет находится на нашем балансе (Лизингополучателя).
1. Подскажите пожалуйста, по какой стоимости нужно принять легковой автомобиль к учету по первоначальной балансовой стоимости (без НДС) (Справка о первоначальной балансовой стоимости предмета лизинга) или по стоимости всего Договора Лизинга (в т.ч. НДС) (График лизинговых платежей)?;
2. Нужно ли мне, принимая к учету Автомобиль, по первоначальной стоимости учитывать НДС?.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3508, задан 04.03.2021 в 20:20
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
1) С ООО "А" на ООО "Б" были перечислены средства по договору без% займа.
2) "ООО "Б" оказала услуги фирме ООО "А". Мы сделаем акт сверки взаиморасчетов+ акт взаимозачета. Фирмы находятся на УСН. Возникает ли доход ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3507, задан 02.03.2021 в 8:39
Общество с ограниченной ответственностью намерено провести годовое общее собрание участников в 2021 году путем заочного голосования, приняв решение о его проведении 08.03.2021. В повестку дня планируется включить вопросы утверждения годового отчета и утверждения бухбаланса. Поскольку фз от 24.02.2021 № 17-ФЗ (ч. 2 ст. 3), позволяет в 2021 году проводить общие собрания с такой повесткой дня путем заочного голосования.
Согласно части 3 статьи 38 фз об ООО Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
Однако в данном ООО отсутствует внутренний документ, регламентирующий порядок проведения заочного голосования, в Уставе данного ООО такой порядок тоже не прописан.
Существует мнение, что поскольку право общества на проведение собрания в заочной форме должно устанавливается отдельным внутренним документом, в котором должен быть прописан порядок проведения собрания, то без такого документа проводить заочное собрание не стоит — высока вероятность того, что суд признает его результаты недействительными.
Устав ООО не предусматривает возможности проведения общих собраний без нотариального удостоверения факта принятия решения. В связи с чем собрания в данном ООО проводятся в присутствии нотариуса.
Вопрос1: возможно ли в ООО в данной ситуации (при принятии закона, отменяющего запрет на проведение заочных ОС с такой повесткой дня, на период эпид. ситуации) проведение годового общего собрания путем заочного голосования?
Вопрос2: сохраняется ли для ООО обязанность нотариального удостоверения факта принятия решений собрания, проводимого в форме заочного голосования?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3506, задан 24.02.2021 в 16:21
Добрый день! В продолжение вопроса 3505. В платежном поручении указано: Оплата по агентскому договору, но фактически все деньги это физ.лицо израсходовало на транспортировку товара, услуги сопутствующие (сертификация и т.п.). На все эти расходы есть подтверждающие документы. Как можно исправить данную ситуацию? Фактически эти деньги были выданы под отчет, но поскольку работник не трудоустроен, то пошли таким путем.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3505, задан 20.02.2021 в 13:08
Добрый день! ООО УСН 15% заключило агентский договор с физическим лицом о том что он оказывает услугу по реализации семян. Стоимость договора 1 млн.рублей. Вопросы: 1)какие возникают налоговые обязательства по этому договору (НДФЛ, страховые взносы)? 2) Можно ли данные расходы учитывать при расчете УСН (доходы минус расходы)?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3504, задан 18.02.2021 в 18:51
Добрый день. ООО на УСН 15%. Подскажите как правильно учитывать лицензию на право использования программного продукта? Какие необходимо зарегистрировать проводки по приобретению лицензии ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3503, задан 18.02.2021 в 17:44
Добрый день! с 01.02.2021 на основании приказа увеличены оклады в компании, с 25.02.2021 сотруднику предоставляется отпуск. Как рассчитать среднедневной заработок для расчета отпускных?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3502, задан 16.02.2021 в 18:58
ИП на 6 % УСН, приобрело автомобиль у ООО "М". Какие необходимы документы для того чтобы поставить транспортное средство в качестве ОС в бухгалтерском учете?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3501, задан 16.02.2021 в 18:54
ООО "Ромашка" на УСН 15%. Заключил с контрагентом договор франчайзинга. По договору необходимо было произвести первый платеж в районе 1 млн. рублей и последующие платежи уплачиваются в процентах от полученной выручке. Вопрос, как нам учитывать платеж на 1 млн. рублей в бухгалтерских проводках?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3500, задан 16.02.2021 в 17:18
Вопрос № 3497. ИП без наемных работников.УСНО 6%. Мой личный автомобиль Nisan.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3499, задан 16.02.2021 в 15:39
Добрый день! ИП Патент розничная торговля +УСН 15%, продает молочные продукты ИП, физ.лицам, юр.лицам. Вопрос: можно ли считать этот вид деятельности как деятельности на основании патента или как в ЕНВД (продажа физикам ЕНВД, а продажа юр.лицам УСН)?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3498, задан 16.02.2021 в 10:49
Добрый день! можно ли округлять среднесписочную в РСВ за 2020г.? Что необходимо указать если 4,5?
|
 |
5 Подробнее |
Вопрос №3497, задан 16.02.2021 в 10:03
Добрый день У меня открыто ИП . ИП заправляет свой личный автомобиль . Какие нужны документы ? Правомерно ли это? Нужно ли выписывать путевой лист?
|
 |
Недостаточно сведений для ответа на поставленный вопрос. Подробнее |
Вопрос №3496, задан 15.02.2021 в 15:10
Добрый день. Можно ли отправить в отпуск за свой счет директора (единственный работник), если ООО начало процесс ликвидации, а ликвидатором назначен сторонний человек (не участник) без договора гпх? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3495, задан 15.02.2021 в 9:39
Добрый день. ИП получило патент по месту регистрации ИП-4 ИФНС. Деятельность виду и договор аренды заключен по ул.Сормовская. (ИФНС 5). У меня есть наемные работники.Куда платить НДФЛЛ и сдавать отчеты за январь 2021? В какую налоговую?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3494, задан 11.02.2021 в 11:49
Добрый день. Индексации зарплаты положена всем сотрудникам? Если у нас в организации оклад работника 20 000, я тоже должна индексировать?
|
 |
Всем. Подробнее |
Вопрос №3493, задан 10.02.2021 в 15:30
Добрый день. По сотруднику имеется постановление об удержании алиментов на двоих детей 33% (перечисляем бывшей жене), получили еще одно постановление о взыскании 50% с дохода в счет погашения задолженности и перечислении приставам. Подскажите, пожалуйста, максимальный размер удержания из заработной платы в таком случае будет 50%, 33% на алименты и 17% на погашение другой задолженности, или в ином размере? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3492, задан 09.02.2021 в 18:30
Доброго времени суток. Согласно ФЗ № 54 от 22.05.2003 г. О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности следующие (Статья 4.7. )
«наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость»
Есть ряд уточняющих писем, которые указывают на то, что в кассовом чеке должны быть отражены конкретные товарные позиции, позволяющие однозначно определить, какие именно товары являются предметом расчета с покупателем.
Наша организация продает разные виды товаров и услуг. В кассовом чеке мы пробиваем номенклатуру в следующем виде: долевое участие в строительстве, жилые квартиры, нежилые помещения, строительные материалы, аренда офисных помещений, коммунальные услуги, автоуслуги)
Обязаны ли мы, в кассовом чеке прописывать номенклатуру товара более детально. Например Долевое участие в строительстве за 1 комнатную квартиру № 56, расположенную по адресу: г. Краснодар, ул. Лавочкина,32, или вместо слово «материалы» - песок?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3491, задан 09.02.2021 в 16:24
Добрый день! ООО на ОСНО,, за 2020г. подотчетное лицо через терминал внес на корпоративный номер денежные средства через терминал, чек потерял и не отчитался. На данный момент согласно акту сверки с билайн числится платеж, а по бухгалтерии его нет. Какие есть варианты по исправлению данной ситуации?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3490, задан 04.02.2021 в 13:15
ООО зарегистрировано в г. Москва, в Краснодаре открыто обособленное подразделение, НДФЛ от зар.платы перечисляется в ИФНС г. Краснодара, а НДФЛ от аренды автомобиля в ИФНС г. Москва. Стандартный налоговый вычет на ребенка необходимо применить к ЗП или аренде авто?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3489, задан 04.02.2021 в 12:08
ООО "Ромашка" на УСН 15%, заключила договор франчайзинга.
Первый вопрос: В договоре есть пукнт по проведению обучения. Пользователь несет все расходы по участию Правообладателя и его сотрудников в учебных программах, в частности по приезду, проживанию, и питанию. Плюс еще должны каждому сотруднику начисляться суточные в размере 700 рублей. Это считаются представительскими расходами. Можно ли учитывать данные расходы если у ООО "Ромашки" УСН 15%, в каком размере мы можем принять расходы, и как данные операции проводить в учете в 1с?
Второй вопрос: По данному договору будут производиться перечисления в зависимости от оборота. Как учитывать данные перечисления и франшизу в б/у в 1С?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3488, задан 04.02.2021 в 11:19
Добрый день! В СЗВ-ТД за ноябрь 2020г. указали заявление о продолжении ведения трудовой книжки, но не указали сведения о трудовой деятельности, т.е. приказ о приеме на работу от 2009г.. Уточнения необходимо сдать за ноябрь 2020? или январь 2021г.?
|
 |
В рассматриваемой ситуации следует, по моему мнению, представить в ПФР уточненную форму СЗВ-ТД за ноябрь 2020 г. Подробнее |
Вопрос №3487, задан 03.02.2021 в 11:05
Добрый день! Сотрудник не ходил в отпуск 3 года. Можно ли выписать в виде премии ему компенсацию. Какие пути решения возможны в данной ситуации? И что грозит работодателю? Если в виде премии нельзя будет и нужно будет все же отправить его в отпуск, то какое максимальное количество дней он может указать в заявлении. Сгорают ли дни отпуска, если не уходил более 2-х лет?
|
 |
Замена основного оплачиваемого трудового отпуска денежной компенсацией не допускается (см. ответ на вопрос № 3486).
Следует предоставить работнику полагающиеся ему очередные трудовые отпуска с соответствующей оплатой.
На практике же применяется расторжение трудового договора (по инициативе работника) с осуществлением полного расчета (включая выплату компенсации за все дни полагающихся ему отпусков) и последующий прием на работу этого же работника.
Работник, с которым трудовые отношения не прерываются, не утрачивает права на все дни полагающихся ему за отработанное время очередных трудовых отпусков.
Соответственно при уходе в отпуск он вправе указать любое количество дней отпуска (в пределах того их количества, на которое у него есть право).
Подробнее |
Вопрос №3486, задан 02.02.2021 в 16:36
Добрый день. Если сотрудник в течение 2-х лет не ходил в отпуск, можем ли мы ему выплатить компенсацию в виде премии? Как правильно оформить данную процедуру?
|
 |
Заменить основной отпуск денежной компенсацией вы не вправе. Подробнее |
Вопрос №3485, задан 02.02.2021 в 12:27
Добрый день.ООО на ОСНО.На а/м установлена система ГЛОНАСС. Можно ли списать ГСМ по этому а/м на основании отчета навигационной системы ГЛОНАСС без оформления путевого листа
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3484, задан 01.02.2021 в 13:50
Добрый день! УСН 15% можно ли отнести на расходы неискл лицензию на право использ.базы данных по бух. учету, налогообложению и хоз.праву ?
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №3483, задан 29.01.2021 в 13:03
Добрый день! ООО "Ромашка" выполняет монтажные работы на объекте в другом городе. Были направлены сотрудники в командировку, на данный объект. Работы выполняются 2 месяца
Вопросы:
1) Можно ли направлять сотрудников в командировку на 2 месяца?
2) Начисляются ли сотрудникам командировочные в выходные дни (5-дневная рабочая неделя)?
3) Работы начались 3 января, получается сотрудники работают в выходные дни. Что за этим последует помимо двойного размера ставки? Можно ли отправлять в праздничные дни сотрудников, и потом отправлять их в отгул?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3482, задан 28.01.2021 в 22:08
Добрый день! Было обнаружено, что договором лизинга предусмотрен учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя. Но в 2019 г. это лизинговое имущество было поставлено на забалансовый счет (как на балансе лизингодателя). Нужно ли корректировать учет? И каким образом это сделать? Можно откорректировать текущим периодом? НДС и прибыль корректировать не нужно? так как если имущество числится на балансе лизинговой компании, то фирма – получатель имущества включит лизинговые платежи в расходы. Они будут уменьшать налогооблагаемую прибыль. А если имущество учтено на балансе лизингополучателя, то в расходы он сможет включить лизинговый платеж за вычетом начисляемой амортизации (п. 10 ст. 264 НК РФ). То есть в сумме получается тот же лизинговый платеж, но начисленный двумя частями. Он будет состоять их непосредственно суммы амортизации и лизингового платежа за вычетом из него амортизации. При обоих вариантах сумма, признанная расходом лизингополучателя, остается неизменной.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3481, задан 27.01.2021 в 11:37
Добрый день! Если сотрудник отправляется в командировку (авиаперелет в 17-00) в воскресенье, гостиница оплачена, надо ли оплачивать суточные? двойной размер оплаты труда или предоставление отгула? Какие штрафы предусмотрены если не произвести вышеуказанные выплаты?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3480, задан 25.01.2021 в 14:44
Добрый день. Нужно ли в СЗВ-СТАЖ указывать обычный ежегодный отпуск? Знакомый бухгалтер сказала, что ПФР просила ее скорректировать и указать отпуск, хотя я склоняюсь к тому, что не надо. Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3479, задан 25.01.2021 в 13:44
Спасибо. К вопросу 3478 наше предприятие за 2019 год уже отсчиталось. Интересует вопрос по аудиту малым предприятиям по бухгалтерской отчетности за 2020 год.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3478, задан 25.01.2021 в 11:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли делать и сдавать в налоговую аудиторское заключение за 2020 год? Предприятие относится к малым предприятиям. Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3477, задан 22.01.2021 в 19:35
Индивидуальный предприниматель находится на Патентной системе налогообложения.
У ИП есть Онлайн касса, по которой пробивает чеки.
ИП вносит наличную выручку из Кассы на Расчетный счёт, но сумма на Р/с может поступить не такая, как прошла наличными денежными средствами через кассу.
Синхронизации между Онлайн кассой и программой 1С нет.
Вопросы:
1. Нужно ли создавать Приходный кассовый ордер в программе 1С на каждый чек, который пробивался по Онлайн кассе?;
2. Или можно создать один Приходный кассовый ордер на весь день на общую сумму прихода по чекам?;
3. Важно ли для ИП на ПСН вести учёт наличной выручки, которая проходит через Онлайн кассу?.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3476, задан 22.01.2021 в 15:08
Добрый день! В продолжение вопроса № 3462. А если прописать в трудовом или коллективном договоре производственную необходимость перемещаться на такси директору, то в этом случае можно ли учесть эти расходы при расчете налога УСН (доходы минус расходы) и не начислять НДФЛ и социальные взносы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3475, задан 21.01.2021 в 15:17
Добрый день. Сотрудник был на больничном по 12.05.2020г. с 13.05.2020-18.05.2020 освобождался от работы » на дни прохождения мед.комиссии. 18.05.2020 присвоена инвалидность. Как в форме СЗВ-СТАЖ следует указать за период прохождения МСЭ сотруднику, который получил в итоге инвалидность. Если по результатам медико-социальной экспертизы сотруднику установлена инвалидность, то срок временной нетрудоспособности завершается датой, непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении медико-социальной экспертизы.
|
 |
По коду «ВРНЕТРУД». Подробнее |
Вопрос №3474, задан 21.01.2021 в 14:28
Добрый день! продолжаю делать отчет 2ндфл в ифнс.
ситуация: сотрудник в июле пошел в отпуск (код в 2ндфл 2012)и получил 30000руб. отпускных.
в августе приносит больничный (код в 2ндфл 2300) и несколько дней отпуска сторнируется на 10000 руб.
как это отразит в 2 ндфл?
Заранее благодарны за отчет
|
 |
В Справке 2-НДФЛ и в Приложении к ней следует отразить соответствующие показатели с учетом корректировки, произведенной в августе 2020 г. Подробнее |
Вопрос №3473, задан 21.01.2021 в 10:43
Вопрос №3472, задан 21.01.2021 в 10:37 и нужно ли в данной ситуации если заполнить графу "сумма налога, не удержанная налоговым агентом" уведомлять налоговую и сотрудников.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №3472, задан 21.01.2021 в 10:37
Добрый день!
к вопросу №Вопрос №3468, задан 20.01.2021 в 9:44.
как отразить графу "сумма налога удержанная" и "сумма налога перечисленная", "сумма налога неудержанная налоговым агентом" в ситуации если зарплата за декабрь будет выплачена после сроков окончания сдачи отчета (март) и отчет надо сдать в срок.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|