| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №1858, задан 13.12.2016 в 8:52
Добрый день. Хотим выдать сотрудникам зарплату за декабрь 31.12.2016 (у нас это рабочий день). Можно ли оплатить НДФЛ за декабрь 30.12.2016 г. (то есть раньше, обычно мы платим концом месяца, а если выходной, то в первый рабочий день)? Какие нас ждут санкции, если оплатим раньше?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1857, задан 09.12.2016 в 13:18
Добрый день! ИП находится на УСНО 15%. Взял в аренду нежилое помещение под кафе. Кассовый аппарат в наличии, ОКВЭД открыт необходимый. Общая площадь 50 кв.м. (торговый зал 18 кв.м.). Хотим торговать на разлив крепкими напитками (пиво, водка, вино, коктейли). Имеем ли мы право торговать данными спиртными напитками только на розлив? Нужна ли лицензия на данный вид торговли?
|
 |
Осуществлять розничную продажу крепких алкогольных напитков индивидуальный предприниматель не вправе. Подробнее |
Вопрос №1856, задан 07.12.2016 в 16:15
Добрый день! Скажите, пожалуйста, как формируются корректировочные декларации по РСВ-1? За 1, 2, 3 кварталы 2016 г. подавали нулевой РСВ-1 без 6 раздела. Но сотрудники в отпуске без содержания с 01.01.2016 по настоящее время. СЗВ-М на сотрудников подавался. Сейчас обнаружили ошибку. Как поддается корректировочная декларация?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1855, задан 03.12.2016 в 10:40
Добрый день! Подскажите, если ИП на УСН 6% сдавал в аренду гаражный бокс в 2016 г., а в 2017 г. планирует сняться с учета в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя и далее продать гараж (на момент продажи будет «физиком»), - он же должен заплатить налог 13 % независимо от того, что гараж в собственности более 20 лет? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1854, задан 30.11.2016 в 16:29
Добрый день! Сотрудница была принята 16.12.2009 г., отгуляла отпуск за период с 16.12.2009 по 15.06.2010 14 дней.
С 08.08.2011 по 25.12.2011 находилась в отпуске по беременности и родам, с 26.12.2011 по 06.04.2013 находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и далее до 3 лет. Не выходя из отпуска по уходу за ребенком, уходит в отпуск по беременности и родам с 11.09.2013 по 29.01.2014, с 30.01.2014 по 23.05.2015 в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, далее до 3 лет до 23.11.2016 (второму ребенку исполнилось 3 года). С 24.11.2016 по 30.11.2016 в отпуске без сохранения заработной платы, и 30.11.2016 пишет заявление на увольнение. В общем, с 08.08.2011 до 30.11.2016 не работала ни дня.
Помогите рассчитать компенсацию отпуска при увольнении. Заранее спасибо.
|
 |
Следует выплатить компенсацию за неиспользованные отпуска продолжительностью 54 дня исходя из среднедневного заработка за период с 01.08.2010 по 31.07.2011. Подробнее |
Вопрос №1853, задан 30.11.2016 в 8:53
Добрый день. Продали основное средство. Выставили счет-фактуру с НДС. В книге продаж какой код видов операций по НДС надо поставить?
|
 |
01 Подробнее |
Вопрос №1852, задан 25.11.2016 в 8:13
Добрый день. Сотрудник увольняется по сокращению штатов с 1 декабря с.г. Пособие рассчитали за 22 рабочих дня по среднедневному заработку за год. Какие проводки нужно сделать? Надо ли отдельной ведомостью выплачивать пособие, или можно с заработной платой и компенсацией по отпуску?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1851, задан 22.11.2016 в 16:39
Добрый день ! в продолжении вопроса № 1848 получается , что все имущество используемое в предпринимательской деятельности находящееся у предпринимателя на ОСНО подлежит налогообложению налогом на имущество ? Если он освобожден от ведения бухгалтерского учета , то он как-то должен сообщить об этом имуществе , данный налог будет уплачиваться посредством налоговых уведомлений , а не из среднегодовой стоимости как у организаций? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1850, задан 22.11.2016 в 16:22
Подскажите! Работник уходит в отпуск с 01.12.2016 на 28 календарных дней.
Делаю расчет и выплачиваю отпускные 25.11.2016 г. В этот же день перечислю НДФЛ (срок выплаты з/пл. 4 числа).
Вопрос: в какую расчетную ведомость включать отпускные, а именно: за ноябрь или декабрь? Когда начислять и платить взносы в ПФР и ФСС (с ноябрьскими или декабрьскими начислениями)?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1849, задан 22.11.2016 в 9:30
Добрый день, подскажите, если ООО не ведет деятельность уже лет пять, на балансе числится один компьютер, никаких ОС нет. Нужно ли сдавать нулевую декларацию по налогу на имущество за год?
|
 |
Нужно. Подробнее |
Вопрос №1848, задан 19.11.2016 в 18:27
Предприниматели освобождаются от уплаты налога на имущество, используемое в предпринимательской деятельности? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ Подробнее |
Вопрос №1847, задан 19.11.2016 в 18:09
Подскажите! Физик использовал нежилое помещение в целях предпринимательской деятельности, уплачивал 6%. Затем не использовал его больше двух лет, затем продал его. Помещение в собственности более 5 лет. Как будет облагаться и будет ли оно вообще облагаться налогом?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1846, задан 19.11.2016 в 17:53
Подскажите! Если физик сдает в аренду квартиру и в конце года задекларирует данный доход, то могут его привлечь за незаконное предпринимательство и оштрафовать от 40 до 100 т.р. с нового года?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1845, задан 19.11.2016 в 17:41
Добрый день! Как правильно принимать в расходы начисленную амортизацию при УСН 15%? Равными долями? Т.е. если приобрели ОС в январе и оплатили его, то на последнюю дату каждого квартала или можно в декабре единовременно?
Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1844, задан 19.11.2016 в 17:34
Надо ли начислять амортизацию в налоговом и бухгалтерском учете при УСН 6%?
|
 |
В бухгалтерском учете – надо, в налоговом – нет. Подробнее |
Вопрос №1843, задан 19.11.2016 в 17:32
Добрый день! Подскажите. Одно предприятие на УСН 6%, другое 15%. Оба приобрели ОС более 100 т.р.. Они же освобождены от уплаты налога на имущество за исключением имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость?
|
 |
В 2016 г. организации Краснодарского края, применяющие УСН, освобождены от обязанности по уплате налога на имущество организаций. Подробнее |
Вопрос №1842, задан 18.11.2016 в 10:23
Добрый день! Получили акт камеральной налоговой проверки декларации 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г.: - срок проведения: начало - 27.04.2016; окончание - 27.07.2016. А акт проверки от 04.11.2016. Уточненной декларации за этот период не было. Никаких пояснений налоговая не требовала предоставить.
Может ли налоговая привлечь к ответственности за совершение налогового правонарушения по ст.123 НК РФ? Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1841, задан 17.11.2016 в 17:25
Добрый день! Общим собранием учредителей принято решение об увеличение уставного капитала общества за счет имущества предприятия - нераспределенной прибыли за 2013-2015 г.г.
При увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли у участников отсутствует экономическая выгода, увеличивается лишь номинальная стоимость их долей. Действительную экономическую выгоду владельцы долей получат лишь тогда, когда будет реализовано какое-либо из имущественных прав.
Возникает ли обязанность по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц на дату регистрации увеличения уставного капитала?
Не возникнет ли такая же обязанность в будущем, при выходе участника из состава учредителей и получении действительной стоимости доли в уставном капитале, фактическом поступлении денег от ее продажи?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1840, задан 17.11.2016 в 16:33
Добрый день! Подскажите, печать на товарном чеке является обязательной? ИП на ЕНВД
|
 |
На товарном чеке, выдаваемом покупателю плательщиком ЕНВД в подтверждение полученной оплаты, печать не обязательна. Подробнее |
Вопрос №1839, задан 17.11.2016 в 13:27
Добрый день!
В продолжении вопроса № 1836.
Нам не очень понятно, на каком основании (законодательные акты, письма ИФНС) налогоплательщик на ЕНВД, ранее применявший ККТ, не может по окончании срока эксплуатации ЭКЛЗ снять ККТ с учета и продолжать работать без ККТ, выдавая покупателям товарные чеки с указанием всех реквизитов.
Согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ), до 01.07.2018.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1838, задан 17.11.2016 в 13:23
Как можно посмотреть запись семинара Шаркаевой от 17.11.2016?
|
 |
Рекомендую обратиться в наш Отдел по работе с клиентами, тел. (861) 203-45-61 доб. 1. Подробнее |
Вопрос №1837, задан 15.11.2016 в 17:25
Добрый день! Подскажите. ИП на УСН оказывает клининговые услуги юр. лицам за наличный расчет. Применять ККТ обязательно, или можно выдавать товарные чеки или акты выполненных работ?
Спасибо
|
 |
Обязательно применять ККТ. Подробнее |
Вопрос №1836, задан 15.11.2016 в 16:36
Добрый день! ИП на ЕНВД (общепит и розничная торговля) использует ККТ. Когда наступает обязанность по применению онлайн-касс?
И имеем ли мы право не применять ККТ после истечения ЭКЛЗ, а распечатывать покупателям товарный чек со всеми реквизитами?
Спасибо
|
 |
С 01.02.2017 г.
Не имеете.
Подробнее |
Вопрос №1835, задан 14.11.2016 в 11:06
Добрый день! ООО на ЕНВД, применяем ККТ. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ когда мы должны применять онлайн-кассы?
|
 |
С 1 февраля 2017 г. Подробнее |
Вопрос №1834, задан 09.11.2016 в 9:52
Добрый день. Подскажите. У нас в 2015 г. были выплачены дивиденды, но НДФЛ мы не платили. Заплатили спустя год. Штраф предусмотрен ст. 123 НК РФ – «Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению». Вопрос: штраф в размере 20 % за каждый месяц начисляется или один раз? Пример: выплатили 1 000 000 рублей, НДФЛ не удержали и не перечислили. Как начисляется штраф?
|
 |
Один раз. Подробнее |
Вопрос №1833, задан 03.11.2016 в 15:29
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация планирует взять на работу сотрудников с Украины. Как облагаются данные лица страховыми взносами и НДФЛ? Опыта такого не имели, на что обратить внимание? Знаем, что у них должен быть оформлен патент на работу. Все, что знаете, подскажите. Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1832, задан 02.11.2016 в 14:44
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, к какой амортизационной группе отнести кофемолку стоимостью 147 тыс.руб. - к 3 группе (ОКОФ 16 2930000 - приборы бытовые) либо к 4 группе (ОКОФ 14 2945000 - оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания)? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1831, задан 01.11.2016 в 17:14
Добрый день! Подскажите проводки по возврату товара в розничном магазине (ЕНВД), учет ведется по продажной стоимости товара.
Вернули товар продажной стоимостью - 1000 р., себестоимость – 400 р., наценка – 600 р.
1. 62-50 - "1000 р."
2. 41-62 - "1000 р."
3. 90.2.2 - 90.1.2 - "минус 1000 р"
4. 90.2.2 - 42 - "600 р"
Возвращенный товар нам принимать к учету теперь не по себестоимости 400 р. получается, а по продажной стоимости 1000 р.?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1830, задан 01.11.2016 в 15:40
Добрый день! Подскажите, как можно узнать инвентаризационную стоимость здания, исходя из которой ИФНС нам начисляет налог на имущество? Кто его устанавливает и повышает? Может, есть какой-нибудь сайт, где это публикуют? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1829, задан 28.10.2016 в 13:45
Уважаемый Александр Давидович! У нас (физическое лицо) имеется земельный участок. Приватизирован. Свидетельство на право собственности из юстиции имеется. Налог на землю платим. Согласно ФЗ № 251 от 13.07.2015 г. надо ли нам встать на учет в ЕГРП?
|
 |
Не надо. Подробнее |
Вопрос №1828, задан 28.10.2016 в 12:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на УСНО и ЕНВД. Оплата за товары от организаций и физических лиц приходит на р/с, юр. лица платят по безналу, а физ. лица через терминал. ИФНС провела камеральную проверку, по сведениям банка попала вся сумма - и та, которая попадает под УСНО, и та, которая попадает под ЕНВД. Подскажите, каким образом лучше доказать, что часть денег приходила на р/с от физ.лиц?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1827, задан 27.10.2016 в 16:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сохраняется ли льгота в 2017 г. для ИП на УСН (деятельность - сдача в аренду нежилой недвижимости) по освобождению этой недвижимости от налога на имущество физических лиц? В Перечень объектов в соответствии со ст.378.2 Кодекса эта недвижимость пока не включена (производственное здание).
|
 |
Пока сохраняется. Подробнее |
Вопрос №1826, задан 24.10.2016 в 15:42
Добрый день! ИП на ЕСХН (без работников).
Вопросы: 1. Является ли плательщиком налога в ПФР в размере 1% с превышения 300 тыс. рублей?
2. Как рассчитывается налог - с суммы налогового дохода или с дохода «минус» расходы?
3. Какова общая сумма налога в ПФР за 2016 год (Фиксир. пл.+1%)?
|
 |
1. Является.
2. С суммы налогового дохода.
3. Максимальная величина взноса - 154 851,54 руб.
Подробнее |
Вопрос №1825, задан 20.10.2016 в 16:03
Добрый день!!! Занимаемся торговлей, на балансе есть автомобили, амортизацию по ним в налоговом учете относить к прямых или косвенным расходам? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1824, задан 20.10.2016 в 13:36
Добрый день! Подскажите, есть ли нормы естественной убыли для чая? Спасибо.
|
 |
См. Приказ Минпромторга России от 01.03.2013 № 252 Подробнее |
Вопрос №1823, задан 18.10.2016 в 18:21
Как ООО должно заплатить налоги и штрафы, если у него нет расчетного счета?
|
 |
Открыть расчетный счет. Подробнее |
Вопрос №1822, задан 18.10.2016 в 16:29
Может ли ООО применять бланки строгой отчетности вместо кассового аппарата, если у нас спецрежим УСН 6%? Если да, то какие бланки строгой отчетности?
|
 |
Только по причине применения УСН – нельзя. Подробнее |
Вопрос №1821, задан 18.10.2016 в 12:53
Добрый день! Скажите, пожалуйста, ООО, которое предоставляет услуги по стоянке легковых авто, подпадает под ЕНВД?
|
 |
По данному виду деятельности – да. Подробнее |
Вопрос №1820, задан 18.10.2016 в 12:49
Добрый день! Может ли ООО, занимающееся стоматологическими услугами, применять ЕНВД? Если да, то может такая организация работать без ККТ?
|
 |
Не может. Подробнее |
Вопрос №1819, задан 17.10.2016 в 16:58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, надо ли платить налог ЕНВД за 01.10.2016 г., если в заявлении ЕНВД-3 дата прекращения применения ЕНВД указана 01.10.2016, и налоговая сняла с учета в качестве плательщика ЕНВД 01.10.2016?
|
 |
Не надо. Подробнее |
Вопрос №1818, задан 17.10.2016 в 14:49
Разъясните, пожалуйста: На вопрос 1817 - проводки какие будут, если удержать с заработной платы сотрудника?
|
 |
Дт 70 Кт 76 Подробнее |
Вопрос №1817, задан 17.10.2016 в 10:36
Разъясните, пожалуйста: Организация имеет в штате оценщиков. Принесли счет на оплату размещения сообщений в ЕФРСФДЮЛ за сотрудника. Какие проводки сделать нужно? НДФЛ, ПФР, ФСС?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1816, задан 14.10.2016 в 11:00
Разъясните, пожалуйста: оказание возмездных услуг по размещению рекламных баннеров на стадионе относится к нормируемым рекламным расходам или можно расходы принять в полном объеме?
|
 |
В полном объеме. Подробнее |
Вопрос №1815, задан 13.10.2016 в 17:33
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, пп.4 п.1 ст. 378.2 - "жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета". Это что за имущество?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1814, задан 12.10.2016 в 19:24
Добрый день! Подскажите, если сейчас налоговая база определяется организацией самостоятельно как среднегодовая стоимость имущества, учитываемого на балансе предприятия по его остаточной стоимости, то при уплате исходя из кадастровой стоимости существуют ли какие-нибудь вычеты или от суммы стоимости и все?
|
 |
Вычеты не предусмотрены. Подробнее |
Вопрос №1813, задан 12.10.2016 в 19:05
Добрый день! Подскажите, с какого периода должны полностью перейти на исчисление налога на недвижимое имущество исходя из кадастровой стоимости в Краснодарском крае? У Вас на сайте есть возможность проверить, кто будет платить с нового года налог по-новому, а также исключить себя или, наоборот, включить себя в данный проект? Как этот отбор происходит и по каким параметрам? И если кто-то не попал в данный проект, то продолжает платить по максимуму 2,2%?
Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1812, задан 12.10.2016 в 16:51
ИП закрыл деятельность по ОКВЭД 50.20 (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей) - сист. налогообложения - ЕНВД 30.09.2016 г. и собирается заниматься сдачей легковых автомобилей в аренду (ОКВЭД 71.10).
ВОПРОС: 1. Какую систему налогообложения можно применять - УСН, ЕНВД или ОСНО?
2. С какого времени можно перейти?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1811, задан 12.10.2016 в 10:00
Как должно быть оформлено решение на смену юр. адреса?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1810, задан 12.10.2016 в 9:45
Добрый день! Как производится смена юридического адреса ООО, если в Уставе прописан адрес полностью и изменения адреса происходят в пределах одного города.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1809, задан 11.10.2016 в 9:41
Подскажите, пожалуйста. Оценщики должны публиковать результаты проведенной оценки на портале ЕФРСФДЮЛ, и для этого они должны иметь ЭЦП — электронно-цифровую подпись. Организация оплачивает ЭЦП за оценщиков (оценщики находятся в штате). Правомерно ли это? Нужно удерживать НДФЛ, начислять взносы в ПФР, ФСС? Какой счет отнесения затрат - 26 или 91?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|