| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №1652, задан 05.04.2016 в 11:12
В продолжение вопроса 1651. Тогда нам (подрядчику) нужно настаивать на незаконности требования счет-фактуры заказчиком, и выписывать счет-фактуру только по окончании всего комплекса работ? НДС платить с аванса и все, ну и за минусом материала приобретенного? Заранее спасибо
|
 |
Да, именно так. Подробнее |
Вопрос №1651, задан 05.04.2016 в 9:51
Добрый день! В продолжение темы вопроса 1647. А если договором не предусмотрена поэтапная сдача работ, а оговорено, что ежемесячно подрядчик предоставляет заказчику КС-2, КС-3 и ко этому всему счет-фактуру на выполненный объем работ (т.е. этап определить нельзя - выполнение сантех.работ, например), и подрядчика данные условия устраивают (что нужно ежемесячно начислять НДС). Правильно ли это? Или налоговики придерутся за несвоевременное начисление? По идее надо бы весь этот НДС начислять при выполнении всего договора. Подскажите, пожалуйста.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1650, задан 04.04.2016 в 16:56
Добрый день, Александр Давидович!
Нужно ли оплачивать квитанции по капитальному ремонту или нет?
Заранее спасибо.
|
 |
Пока, по моему мнению, квитанции следует оплачивать. Подробнее |
Вопрос №1649, задан 04.04.2016 в 15:43
По вопросу 1647. КС-2 и КС-3 являются промежуточными актами и передачу прав на выполненные работы не несут, и, соответственно, нет реализации, а если нет реализации, то и нет НДС. Так ли это или нет?
|
 |
Это так, если договором строительного подряда не предусмотрено иное. Подробнее |
Вопрос №1648, задан 04.04.2016 в 11:55
На вопрос 1645. Если работники будут работать в ООО "Свет" - делается запись о переводе работника или просто вносится запись о реорганизации?
|
 |
Делается запись о переименовании организации в связи с реорганизацией. Подробнее |
Вопрос №1647, задан 04.04.2016 в 10:27
Добрый день! У строителей возникает следующая ситуация: выполнив работы и подписав КС-2 и КС-3, заказчик требует от строительной фирмы счет-фактуру, иначе не оплатит за выполненные работы. Отдав счет-фактуру, стройфирма вынуждена оплачивать НДС согласно сданной декларации. Заказчик оплату производит через два -три месяца, а то и более. Что делать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1645, задан 04.04.2016 в 9:18
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас будет реорганизация - ПАО "Свет" преобразуется в ООО "Свет". У ООО "Свет" будет новый ИНН. Как поступить с работниками? Делается ли запись в трудовую книжку о переводе?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1644, задан 04.04.2016 в 8:20
Добрый день! По новым правилам на выдачу денежных сумм в подотчет работник должен написать заявление. Подскажите, пожалуйста, если руководитель организации берет сумму в подотчет, должен ли он писать заявление и на чье имя? Организация на ОСН.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1643, задан 01.04.2016 в 18:39
Подскажите пожалуйста, можно ли 2 апреля сдавать уточненный баланс в налоговую за 2015 год? Какие могут быть последствия?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1642, задан 31.03.2016 в 21:31
По вопросу 1639. А как же пп.5 п.3 ст.45 Кодекса? И еще нашли вот такое письмо ФНС России - от 15.06.2012 № ЕД-3-3/2090@. Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1641, задан 31.03.2016 в 15:56
Добрый день. Подскажите, на суммы несвоевременно перечисленного аванса надо начислять компенсацию в размере одной трехсотой? Заранее спасибо
|
 |
Надо. Подробнее |
Вопрос №1640, задан 31.03.2016 в 15:52
По вопросу 1639. Да, речь идет об имущественном вычете при приобретении жилья. Но почему только нужно заявить возврат в части перечисленной суммы? А если работодателя признают банкротом и он ничего не уплатит, то как тогда вернуть удержанный налог? У работника его же удержали, он не в ответе за организацию
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1639, задан 30.03.2016 в 19:59
Подскажите, пожалуйста, сотруднику выдали справку 2-НДФЛ за 2015 г., но в строчке «уплачено» стоит сумма гораздо меньше чем исчислено по причине того, что организация находится в стадии банкротства, денег нет, но он настаивает, что налоговая "завернет" все это дело и требует поставить уплачено = удержанному, мы отказываем. Правы мы, ему же обязаны все равно вернуть без уплаты агентом? Заранее спасибо
|
 |
Сведения, отражаемые в справке 2-НДФЛ, должны быть достоверными. Подробнее |
Вопрос №1638, задан 30.03.2016 в 15:50
Добрый день, подскажите по такому вопросу. У нас заключен договор транспортно-экспедиционного обслуживания. За наш счет транспортная компания доставляет нам груз от поставщика (поставщик сам привозит им груз в своем городе и направляет нам), при получении груза в нашем городе на складе транспортной компании нам выдают следующие документы: счет-фактуру, акт оказанных услуг (в котором указывается наименование груза, наименование отправителя, количество мест, номер и дата поручения экспедитору, и ниже сумма транспортно-экспедиционных услуг), никакого акта приема-передачи груза, ни накладную на выдачу груза, ни поручение экспедитору от грузоотправителя, ни экспедиторскую расписку нам не дают. Достаточно ли акта оказанных услуг и счет-фактуры для подтверждения расходов на доставку товара для налога на прибыль, а также для возмещения НДС по доставленному грузу? Транспортно-экспедиционная компания ссылается на постановление № 554 от 08.09.2006, обосновывая выдачу нам, как грузополучателю, только акта оказанных услуг и счет-фактуры. Спасибо
|
 |
Для подтверждения расходов на доставку товаров и права на вычет НДС по полученному товару нужны как экспедиторские (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, акт об оказании услуг), так и перевозочные (товарная накладная, транспортная накладная) документы. Подробнее |
Вопрос №1637, задан 30.03.2016 в 14:04
Еще один вопрос в продолжение вопроса № 1636. В 2016 году уже на УСН 6% нам погасило другое ООО беспроцентный займ, выданный еще в 2010 году. По нему тоже не возникает дохода по УСН? Спасибо за ответы.
|
 |
Не возникает. Подробнее |
Вопрос №1636, задан 30.03.2016 в 13:48
Неправильно задан вопрос № 1635 ,Добрый день! ООО до 2016 года находилось на ОСНО, имело непогашенную дебеторскую задолженность, с 2016 года перешли на УСН 6%, и уже в 2016 году покупатели погасили дебеторскую задолженность. Денежные средства, полученные в 2016 году за оказанные услуги на ОСНО до перехода на УСН включать или нет в базу по УСН? Налоговая инспекция дала на этот вопрос ответ, что необходимо включать в доход по УСН, ссылаясь на письмо Минфина от 1.09.2013 г. № 03-04-05/38629. Мы не согласны с этим ответом, так как кредиторская задолженность включалась в базу по начислению налога на прибыль, получается, двойное налогообложение. Хотим узнать Ваше мнение. Спасибо
|
 |
Вы правы в своем несогласии.
Инспекция дала вам неверный ответ.
Подробнее |
Вопрос №1635, задан 30.03.2016 в 11:35
Добрый день! ООО до 2016 года находилось на ОСНО, имело непогашенную кредиторскую задолженность, с 2016 года перешли на УСН 6%, и уже в 2016 году покупатели погасили кредиторскую задолженность. Денежные средства, полученные в 2016 году за оказанные услуги на ОСНО до перехода на УСН включать или нет в базу по УСН? Налоговая инспекция дала на этот вопрос ответ, что необходимо включать в доход по УСН, ссылаясь на письмо Минфина от 1.09.2013 г. № 03-04-05/38629. Мы не согласны с этим ответом, так как кредиторская задолженность включалась в базу по начислению налога на прибыль, получается, двойное налогообложение. Хотим узнать Ваше мнение. Спасибо
|
 |
Налоговая инспекция не права. Подробнее |
Вопрос №1634, задан 29.03.2016 в 12:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли обязанность при заключении субподрядного договора на выполнение строительно-монтажных работ включать в раздел "Стоимость работ" - услуги Генподрядчику и какой процент?
|
 |
Обязанности законодательством не установлено.
Применяемая на практике стоимость услуг генподрядчика – до 5% сметной стоимости строительных работ.
Подробнее |
Вопрос №1633, задан 28.03.2016 в 16:11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с расчетного счета перевели денежные средства 2 420 000 на покупку валюты. Купили валюту за 2 365 000. И сразу оплатили поставщику. 2 365 000. Остаток 55 000 возвращен на р/с. Как отразить данные операции в отчете о движении денежных средств, какие коды строк выбрать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1632, задан 28.03.2016 в 13:58
Штрафы в статистику за непредставление баланса и аудиторского заключения какие в 2016 г.? И штрафы 20-70 на за какие отчеты распространяются?
|
 |
На должностных лиц от 300 до 500 рублей, на юридических лиц от 3 000 до 5 000 рублей. Подробнее |
Вопрос №1631, задан 28.03.2016 в 13:54
С 2016 года руководитель заключил договора с работниками на 1 год. Ранее договора не заключались. С одним из работником руководитель договор не заключил. Каков порядок увольнения этого работника?
|
 |
По правилам статей 78, 80-84 Трудового кодекса РФ в зависимости от конкретных обстоятельств. Подробнее |
Вопрос №1630, задан 28.03.2016 в 11:05
Добрый день, подскажите, пожалуйста, К1 для ЕНВД в 2016 году?
|
 |
1,798 Подробнее |
Вопрос №1629, задан 25.03.2016 в 19:28
Списали в доход займ и проценты, т.к. фирма, которая давала нам займ, ликвидировалась. Код строки в отчете о финансовых результатах какой будет?
|
 |
По строке 2340 «Прочие доходы». Подробнее |
Вопрос №1628, задан 24.03.2016 в 17:26
В продолжение вопроса 1622. Получается, ИП КФХ платит НДС 18% + НДФЛ 13%? Можно ли минимизировать налоговую нагрузку?
|
 |
Да, получается так.
Налоговая нагрузка может быть уменьшена в случае применения главой КФХ упрощенной системы налогообложения.
Подробнее |
Вопрос №1627, задан 24.03.2016 в 14:47
вопрос о сроках раскрытия
В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 14.03.2016 г. в с п. 71.4. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества раскрывается:
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(в ред. Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)
в составе ежеквартального отчета акционерного общества - эмитента за первый квартал в соответствии с разделом IV настоящего Положения в случае, если акционерное общество - эмитент в соответствии с настоящим Положением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.
Вопрос: в связи с изменениями, какой срок раскрытия годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год с аудиторским заключением в сети интернет для ПАО?
|
 |
Не позднее 3 апреля 2016 г. Подробнее |
Вопрос №1626, задан 24.03.2016 в 9:40
Подскажите, пожалуйста. Квартира в собственности менее 3 лет. Я хочу продать до 1 000 000, чтобы не платить НДФЛ 13%. Кадастровая стоимость установлена на квартиру, например, 1 500 000. Могу ли я продать ее до 1 000 000? Или не имею право продать ниже кадастровой стоимости?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1625, задан 23.03.2016 в 16:43
1. Оплата страховой премии за организацию (срок с 15.01.2015 г. по 14.01.2016 г.)
Оплатили 22.01.2015 г. Документы дали только счет на оплату и свидетельство, где указан срок действия и сумма. Как отразить расходы при УСНО 15%? Я отразила расходы на дату оплаты, это правильно или нет? Или вообще убрать из расходов?
2. Оплата страховой премии за организацию (срок с 14.01.2016 г. по 13.01.2017 г.).
Оплатили 24.12.2015 г. Документы дали только счет на оплату и свидетельство, где указан срок действия и сумма. Как отразить расходы при УСНО 15%? Когда включать в этой ситуации расход при УСНО-15?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1624, задан 23.03.2016 в 15:16
В продолжение вопроса 1622. У КФХ хоз.деятельность только сдача в аренду. Других видов нет. Как в этом случае с налогом?
|
 |
В этом случае применение ЕСХН неправомерно. Подробнее |
Вопрос №1623, задан 23.03.2016 в 12:34
Добрый день! ООО перешло с 01.01.2016 с ОСНО на УСН 6%, необходимо ли составлять учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета? Спасибо.
|
 |
Необходимо ее иметь при любой системе налогообложения. Подробнее |
Вопрос №1622, задан 23.03.2016 в 12:00
КФХ на ЕСХН хочет сдать в аренду земельные участки в аренду. Сдача в аренду земель попадает ли под ЕСХН или какие налоги будут?
|
 |
Попадает. Подробнее |
Вопрос №1621, задан 23.03.2016 в 10:35
Заплатили за аккредитацию предприятия 05.03.2015 г. Акт и счет-фактуру выдали 05.03.2015 г. на общую сумму 20 000 тыс. руб. Срок аккредитации с 05.03.2015 г. по 04.03.2016 г. (по свидетельству). Как отразить аккредитацию предприятия в бухгалтерском учете - единовременно отнести на счет 26 или расходы бушующих периодов делать? Какие бухгалтерские проводки сделать? Как правильно?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1620, задан 22.03.2016 в 15:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно внести изменения в фин. отчетность, если в 2014 году была допущена ошибка. В статьях баланса, в пассиве по стр.1370 (нераспределенная прибыль) прибыль была увеличена на 4 тыс.руб., а по стр.1520 (кредиторская задолженность) уменьшена на 4 тыс.руб. Организация является малым предприятием и ошибка является несущественной. Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1619, задан 21.03.2016 в 22:22
К вопросу 1616. Насколько я могу судить, отходы мебельного производства не относятся к отходам I-IV классам опасности. Значит, можно принимать без лицензии?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1618, задан 21.03.2016 в 15:17
Добрый день! ООО на УСН 6%, сдача в аренду нежилого имущества. Подскажите, к какому пункту ст. 149 НК РФ относится освобождение от НДС? Спасибо
|
 |
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются плательщиками НДС на основании пунктов 2 и 3 статьи 346.11 НК РФ. Подробнее |
Вопрос №1617, задан 20.03.2016 в 22:26
На 31.01.2016 г. необходимо исчислить НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по договорам займа с физ. лицами за весь период пользования заемными средствами (так как 31.01.2016 г. - дата признания дохода). Но при этом при расчете мы должны применять в 2015 г.: ставка рефинансирования - 8,25 %, а в 2016 г. - 11 %. Верно? То есть если процент по договору меньше, чем 2/3*8,25, то материальная выгода за 2015 г. не возникает. Верно?
|
 |
Нет, не верно. Подробнее |
Вопрос №1616, задан 20.03.2016 в 22:20
Добрый день!
Организация-производитель мебели имеет основное средство - котел (в качестве топлива используются отходы производства - опилки, обрезки, ПВХ и т.д.) Имеет ли право организация принимать подобные отходы от населения для утилизации на безвозмездной основе?
|
 |
Имеет, но при наличии необходимой лицензии. Подробнее |
Вопрос №1615, задан 16.03.2016 в 16:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда надо перечислять НДФЛ с заработной платы работника, если вместе с отпускными (согласно внутренним локальным документам организации) выплачивается заработная плата за все отработанное время до отпуска, и отпуск при этом заканчивается в следующем месяце? И какая дата в данном случае считается датой фактического получения дохода - последний день месяца или дата выплаты заработной платы? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1614, задан 16.03.2016 в 14:17
Слышали, что появилось распоряжение губернатора Краснодарского края о проведении 19.03.2016 г. проверок магазинов и общепитов, расположенных на первых этажах многоэтажных домов. Можно какие-то распоряжения или приказы на эту тему? А также о законопроекты о продаже пива (алкоголя) в таких магазинчиках.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1613, задан 15.03.2016 в 8:31
К вопросу 1611 от 14.03.2016. Наши рабочие заняты на работах, связанных с вредностью. В статье 282 ТК сказано, что не допускается работа по совместительству на тяжелых работах, работах с вредными опасными условиями труда.
|
 |
Тогда, по моему мнению, без увольнения с прежнего места работы не обойтись. Подробнее |
Вопрос №1612, задан 14.03.2016 в 14:29
Добрый день! Может ли налогоплательщик (физик) в течении года заявить имущественный вычет в ИФНС два раза? Есть объект, с которого можно возместить остаток – допустим, в апреле, а право на другой объект возникнет в сентябре и подать еще раз? или дождаться второго и подать единожды? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1611, задан 14.03.2016 в 14:15
Добрый день! Наше предприятие из-за отсутствия фронта работ вынуждено 30% работников, занятых на вредных условиях труда, перевести другому юридическому лицу, которое готово предоставить им работу на короткий срок и на тех же условиях. Прошу ответить на вопрос: каким образом можно произвести перевод без увольнения?
|
 |
Отпуск без сохранения зарплаты и работа по совместительству. Подробнее |
Вопрос №1610, задан 14.03.2016 в 12:53
Подскажите, пожалуйста, можно ли отнести на доходы кредиторскую задолженность по предприятию, если срок исковой давности не наступил, а предприятие, которому мы должны, прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения.
|
 |
По моему мнению, нельзя. Подробнее |
Вопрос №1609, задан 14.03.2016 в 11:44
При списании дебиторской задолженности (Д-т 60) с исковой давностью нужно ли восстанавливать НДС? Для налогового учета можно отразить в прочих расходах?
|
 |
См. подробный ответ Подробнее |
Вопрос №1608, задан 14.03.2016 в 11:32
Гражданин Украины получил РВП, может ли он открыть ИП на территории РФ?
|
 |
Может. Подробнее |
Вопрос №1607, задан 12.03.2016 в 20:21
В продолжении темы в вопросе № 1606. Если право на недвижимость, по которой претендуем на вычет, возникло в 2017 г., может ли гражданин вернуть НДФЛ за 2014, 2015 гг.?
|
 |
Такая возможность предусмотрена только для налогоплательщиков – пенсионеров (п. 10 ст. 220 НК РФ). Подробнее |
Вопрос №1606, задан 12.03.2016 в 17:55
Добрый день ! Подскажите 2 физ.лица приобрели в общую долевую собственность по 1/2 соответственно квартиру. Один из них хочет получить имущественный вычет , подскажите как это правильно надо заявить в ИФНС, в ситуации когда один собственник все понятно , а здесь? и 2) можно ли это все получить на основании только лишь наличия ДДУ без акта приема передачи , дом еще не сдан, и если можно то на что опираться?
|
 |
Обращаться в ИФНС за вычетом следует в общеустановленном порядке.
Без документа, подтверждающего право собственности на долю в квартире, оснований для применения вычета нет.
Подробнее |
Вопрос №1605, задан 10.03.2016 в 16:13
Добрый день! Подскажите, какие формы отчетности обязано сдать малое предприятие в органы статистики за 2015 г.? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1604, задан 04.03.2016 в 16:23
В продолжение вопроса 1586. Списали дебиторку и кредиторку по итогам года. Списание отразили в бухгалтерском учете. А в налоговом учете у нас будут отражаться эти суммы? Т.е. при списании дебиторки - убыток, а при списании кредиторки - доход? И не попросит ли налоговая обосновать убыток?
|
 |
Да, списанные долги отражаются и в налоговом учете. ИФНС вправе потребовать обоснования убытка от списания безнадежных долгов.
Подробнее |
Вопрос №1603, задан 04.03.2016 в 15:03
Добрый день! Возвращаясь к вопросу № 1536 от 25.12.2015 г.: а данные расходы классифицировать как "прочие" либо как "внереализационные" и по какой строке декларации по налогу на прибыль их отразить? Заранее спасибо.
|
 |
Прочие расходы. По строкам 300 и 301 приложения 2 к Листу 02 декларации Подробнее |
Вопрос №1602, задан 03.03.2016 в 13:20
Добрый день! Есть ли какие-либо нормативные документы (помимо величины прожиточного минимума), по рекомендуемой заработной плате в крае?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|