| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №1758, задан 14.07.2016 в 20:39
Подскажите, пожалуйста. ИП без наемных работников. Находится на УСНО 6%. За 1 квартал получил доход в размере 192 000,00. 29.03.2016 г. заплатил взносы в ФФОМС в размере 949,21, страховые взносы в ПФР в размере 4 839,12. А еще 29.03.2016 заплатил в ПФР взносы за 2015 г. в размере 23 920,00 (1% с суммы дохода, превышающего 300 000,00). Как посчитать налог (УСНО 6 %) за 1 квартал 2016 г.? Можно ли уменьшить налог на сумму (1%) в ПФР (23 920,00)?
|
 |
Можно.
Подробнее |
Вопрос №1757, задан 14.07.2016 в 17:45
Сотрудник организации скоропостижно скончался (дома). Пособие на погребение родственники получили самостоятельно в ПФР. Какие выплаты должна произвести организация родственникам (зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска)? Облагаются ли эти выплаты налогами НДФЛ, социальными? И какие проводки надо сделать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1756, задан 14.07.2016 в 16:08
Как правильно рассчитать налоги и взносы (НДФЛ, страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС) на иностранных работников из Украины в различных статусах (временно пребывающие, временно проживающие и высококвалифицированные специалисты), принятые на работу в российскую организацию. Временная регистрация с 12.01.2016 г. Страховой медицинский полис с 11.12.2015 г.
|
 |
См. ответ. Подробнее |
Вопрос №1755, задан 13.07.2016 в 17:52
Добрый день. Подскажите. Сотрудник был на больничном в декабре 2015 г., в феврале 2016 г. Расчет был произведен. В июле 2016 г. она приносит справку с предыдущего места работы за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., там указана заработная плата. Как быть в данной ситуации при расчете старых больничных? Нужно ли пересчитывать предыдущие больничные и делать исправления в самих больничных листах? Каким числом нужно сделать исправления?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1754, задан 12.07.2016 в 15:12
Добрый день. ИП на УСНО и ЕНВД открыл парикмахерскую. Может ли он заключить договоры аренды (например, кресло парикмахера) с другими ИП и физ.лицами (не хочется заключать трудовые договора)? Кто в этом случае выписывает БСО? И может ли этот предприниматель не открывать расчетный счет для получения денег за аренду, а открыть карточку, на которую будут перечисляться деньги за аренду от ИП и физ. лиц, и нужно ли в этом случае уведомить налоговую?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1753, задан 12.07.2016 в 13:13
Добрый день. Вопрос по платежам за воздействие на окружающую среду. Платим теперь по 1/4 от сумм за 2015 год. Подскажите, если были платежи по разным КБК, по 1/4 платить так же на разные КБК?
|
 |
Да, на разные КБК. Подробнее |
Вопрос №1752, задан 12.07.2016 в 11:10
Добрый день! Подскажите, если работодатель беспричинно в одностороннем порядке хочет уволить главного бухгалтера без отработки, какие выплаты положены главному бухгалтеру???
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1751, задан 07.07.2016 в 12:36
Добрый день!
Нужно ли подавать нулевые сведения СЗВ-М в ПФР г. Краснодара?
|
 |
По мнению ПФР, нужно. Подробнее |
Вопрос №1750, задан 07.07.2016 в 11:09
Работник уходит в отпуск с 11.07.2016 г. по 31.07.2016 г. Могу ли я начислить заработную плату за период с 01.07.2016 г. по 10.07.2016 г. и перечислить вместе с отпускными или как? Или же просто выплатить отпускные, после выплатить аванс, а в конце месяца уже зарплату?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1749, задан 07.07.2016 в 10:14
Подскажите, пожалуйста. Произошла авария (ДТП). Я не виновата. Мне предлагают «продать» дело по ДТП и дают денежные средства в размере 70 000.00 сразу. Будет заключаться договор уступки или доверенность будет. У меня сомнения -не придется ли мне в дальнейшем платить НДФЛ? Я же не знаю, сколько со страховой компании они поимеют. Как быть в данной ситуации?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1748, задан 06.07.2016 в 12:30
На вопрос 1736 (прием от физлиц выручки). Открыли фирму. ОКВЭД 92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений». Какую форму бланков строгой отчетности применить? Форму 11, 17? Все говорят по-разному. И нужно ли заверять бланки в налоговой?
|
 |
Форма БСО «Билет» утв. Приказом Минкультуры РФ от 17.12.2008 № 257.
Заверять БСО в ИФНС не нужно.
Подробнее |
Вопрос №1747, задан 01.07.2016 в 15:50
Подскажите, пожалуйста.
1) Сотрудник уехал в командировку с 20.06.2016 г. по 27.06.2016 г. (25.06.2016 г. - 26.06.2016 г. выходные суббота и воскресенье). Как рассчитать заработную плату за дни нахождения в командировке - по среднему за сколько дней? Получается за 5 дней по среднему и 2 дня (выходные) в двойном размере? Или просто заплатить за 5 дней из расчета по среднему?
2) Командировка заграничная - суточные как рассчитать? 20.06.2016 г. Краснодар (21.35 время вылета) - Москва 20.06.2016 г. (23.45 время прилета), 21.06.2016 г. Москва (05.45 время вылета) - Лондон 21.06.2016 г. (07.55 время прилета), 26.06.2016 г. Лондон (22.30 время вылета) - Москва 27.06.2016 г. (04.20 время прилета), 27.06.2016 г. Москва (08.25 время вылета) –Краснодар 27.06.2016 г. (10.45 время прилета). В загранпаспорте стоят отметки таможни - дата выезда из России (21.06.2016 г. аэропорт Домодедово) и дата въезда в Россию (27.06.2016 г. аэропорт Домодедово). Я так понимаю, нужно заплатить 2 дня*700=1400, 6д*2500=15000. Правильно ли я понимаю?
|
 |
1) Оплате в размере среднего заработка подлежат только 6 дней
2) Правильно.
Подробнее |
Вопрос №1746, задан 30.06.2016 в 16:36
Организация закупила вытяжные установки 10 шт. для восстановления вытяжной вентиляции здания на сумму более 800 т.р. с демонтажом остатков старых вытяжных установок и монтажом и пусконаладкой новых. Каждая установка имеет свой паспорт, номер и акт испытаний. Имеет ли право бухгалтерия считать данные установки запчастями здания, оприходовать их как запчасти на меня как материально ответственное лицо для последующего мной их списания? Есть ли в данных действиях нарушения?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1743, задан 27.06.2016 в 14:40
При смене руководителя организации должна проводиться инвентаризация. Кто должен её активизировать, сдающий или принимающий? Последствия, если не провести, для сдающего и принимающего? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1742, задан 27.06.2016 в 14:35
Добрый день! Какими налогами облагается компенсация при увольнении генеральному директору, выплаченная в трехкратном размере?
|
 |
Компенсация в виде выходного пособия, выплачиваемая при увольнении руководителю, в пределах трехкратного размера его среднего месячного заработка налогом на доходы физических и взносами на обязательное страхование лиц не облагается. Подробнее |
Вопрос №1741, задан 27.06.2016 в 14:27
Добрый день! Вопрос по 6-НДФЛ. Декабрьская з/п, выплаченная в январе и отраженная в разделе 2, отражается в строке 070 раздела 1? Спасибо.
|
 |
Не отражается. Подробнее |
Вопрос №1740, задан 27.06.2016 в 13:37
ИП, применяющий УСН 6% и производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивает ли 1% в части фиксированных платежей в ПФ РФ, превышающей 300 000 рублей?
|
 |
Уплачивает. Подробнее |
Вопрос №1739, задан 23.06.2016 в 13:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сотруднику был выдан займ 13.10.2015 г. под 5,5% годовых в размере 1 000 000. Возвращает займ 20.06.2016 г. Проценты начисляли ежемесячно. Вопрос: Не возникает ли материальная выгода? Под 5,5 % - это не маленькая процентная ставка для выдачи займа?
|
 |
Возникает налогооблагаемый доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение 2016 г. Подробнее |
Вопрос №1738, задан 22.06.2016 в 19:17
Добрый день! Подскажите, сотрудник обратился за возвратом НДФЛ из бюджета за 2015 г. (было приобретение квартиры). В форме 2-НДФЛ по строке перечислено стоит "0". Организация банкрот, НДФЛ удержанный не перечисляла. ИФНС отказывает заявителю в возврате средств. Дайте совет, что делать - может быть подавать в суд, и на кого - ИФНС или Работодателя? И стоит ли? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1737, задан 22.06.2016 в 11:41
Добрый день! 27 мая 2016 года создали предприятие ООО с уставным капиталом 210 миллионов рублей. Учредителем является юридическое лицо. Уставный капитал состоит из имущества - производственное оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости. Основной вид деятельности ООО - сдача в аренду. Прошу ответить на несколько вопросов.
1. Может ли ООО работать на упрощенной системе налогообложения?
2. В какой срок необходимо поставить на учет транспортные средства и недвижимое имущество?
3. С какого времени необходимо отчитываться перед ИФНС, ПФР и Соцстрахом?
4. Какую отчетность сдавать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1736, задан 17.06.2016 в 11:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Открыли фирму. ОКВЭД 92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений». Услугами будут пользоваться физические и юридические лица. Арендуем помещение для этих целей. Нужен ли кассовый аппарат? Можно использовать бланки строгой отчетности номерные? Покупаем призы и дарим покупателям своих услуг. Как отразить данные расходы в бухучете?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1735, задан 17.06.2016 в 9:07
Добрый день. Директору исполняется 60 лет. Какие документы надо ему представлять в пенсионный фонд для начисления пенсии? Где взять бланк заявления для заполнения?
|
 |
См. п.п. 17 и 20 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утв. Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 19.01.2016 № 14н, и Приложение 1 к нему. Подробнее |
Вопрос №1734, задан 16.06.2016 в 11:46
Добрый день! Объясните, пожалуйста, про расчеты по экологии. Когда необходимо платить и подавать отчеты?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1733, задан 15.06.2016 в 16:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок переоценки здания, если по балансу за счёт амортизации имеет слишком низкие показатели ?
|
 |
Переоценка осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н, и в п.п. 41, 43-48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. Подробнее |
Вопрос №1732, задан 15.06.2016 в 10:13
ООО собирается сдавать часть собственного помещения в аренду (это не основной вид деятельности). Нужно ли вносить изменения в ЕГРЮЛ? Какой код ОКВЭД?
|
 |
Нужно. 70.20.2. Подробнее |
Вопрос №1731, задан 14.06.2016 в 16:10
Цессионарий приобрел долг 11 448 334 руб. за 9 731 508 руб. Cделал проводку Дт 58 Кт 76/5 9 731 508 руб.
Долг цессионарию должник не оплатил, а по Решению суда должнику кроме суммы основного долга 11 448 334 руб. присудили 3 320 162 руб. пени.
Цессионарий решил продать этот долг новому кредитору за 8 000 000 руб.
Подскажите пожалуйста правильные проводки.
Получается: номинал долга 11 448 34 руб. + пени 3 320 162 руб. =14 768 496 руб.; куплен долг за 9 731 508 руб. + начислена по суду пени 3 320 162 руб. = 13 051 670 руб.; продается долг за 8 000 000 руб.
|
 |
См. ответ на вопрос № 1721. Подробнее |
Вопрос №1730, задан 08.06.2016 в 18:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сотрудник устроился 10.10.2013 г. на работу. С 10.10.2013 г. по 30.09.2014 г. предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. С 17.06.2016 г. идет в очередной трудовой отпуск. В заявлении какой первый период работы ставить? Например: «предоставляется с 17.06.2016 г. по 30.06.2016 г. за период работы с ________?»
|
 |
По моему мнению, следует указать «за период работы с 10.10.2013 г. по 16.09.2015 г.». Подробнее |
Вопрос №1729, задан 08.06.2016 в 11:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН 6%, имеются зарегистрированные товарные знаки, хотим заключить договор с ООО (в котором директор и единственный учредитель тот же ИП) на передачу неисключительного права на товарный знак. Товарный знак в продажах ООО действительно использует. Как Вы считаете, могут ли быть со стороны налоговых органов претензии по поводу того, что предприниматель и директор сам себе передает неисключительные права на товарный знак, тем самым уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? Спасибо
|
 |
Претензии налоговых органов к такой сделке могут быть только в части необоснованной налоговой выгоды – при наличии признаков манипулирования ценами и с учетом оценки сделки с точки зрения деловой цели и налоговой выгоды. Подробнее |
Вопрос №1728, задан 06.06.2016 в 14:57
Нашим предприятием заключен договор аренды земельного участка на 49 лет с Департаментом муниципальной собственности и городских земель г. Краснодара. Земельный участок предоставлен для эксплуатации зданий и сооружений производственной базы (Прочие виды промышленных производств) с коэффициентом целевого использования 1,5. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 21 марта 2016 № 121 установлены другие коэффициенты.
Прошу разъяснить, какой коэффициент целевого использования нужно применять для расчета арендной платы земельного участка с 01 апреля 2016 года от кадастровой стоимости?
|
 |
Рекомендую обратиться к арендодателю за уточнением размера арендной платы. Подробнее |
Вопрос №1727, задан 06.06.2016 в 13:54
Сотрудник по работе едет в командировку, оформляем ему визу за счет организации. Сумма составила 21 930. Как отразить данные операции в бухгалтерском учете?
|
 |
Дт 26,44 Кт 71,76 Подробнее |
Вопрос №1726, задан 01.06.2016 в 16:06
Меняем адрес юридический. Подскажите, пожалуйста. В уставе прописан адрес Краснодар, мы хотим поменять адрес на Сочи. Какие формы нужно заполнять?
|
 |
Формы № Р13001 "Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица" и № Р14001 "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц" (утв. Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@). Подробнее |
Вопрос №1725, задан 31.05.2016 в 19:12
Добрый день! ИП на УСНО 6% сдает в аренду помещение. В договоре указано, что переменная часть арендной платы является расходом арендодателя. Подскажите. пожалуйста, есть ли законодательный акт, в котором говорится, что оплата переменной части арендной платы не является доходом ИП?
|
 |
Такого законодательного акта нет. Подробнее |
Вопрос №1722, задан 31.05.2016 в 9:42
Добрый день! Подскажите, какие последствия за несоздание (неприменение) резерва по сомнительным долгам в бух.учете? Заранее спасибо
|
 |
Привлечение к ответственности по ст.15.11 КоАП РФ и по ст.120 НК РФ. Подробнее |
Вопрос №1721, задан 30.05.2016 в 12:35
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Цессионарий приобрел долг 11.952.307,00 за 10.159.461,00. Cделал проводки Дт58 Кт76/5 - 10.159.461,00. Должник цессионарию долг не оплатил. Решение суда по должнику: взыскать с должника сумму основного долга 11.952.307,00 и пени 876.502,00, всего 12.828.809,00 рублей.
Цессионарий, уже выступая цедентом, решил этот долг продать новому кредитору.
Так как должник ничего не оплачивал, какую сумму при продаже долга брать за основу - долг 11.952.307,00 + пени 876.502,00 = 12.828.809,00 или же сумму, за которую цессионарий приобрел долг, т.е. 10.159.461,00 + пени 876.502,00?
Какие в этом случае должны быть проводки?
Правильно ли я понимаю, что за основу нужно брать сумму, которую должен должник с пеней?
И проводки в этом случае:
Дт76/5 Кт 91/1 - 876.502 - начислены пени,
Дт76/5 Кт 91/1 - 1.792.846 - разница при приобретении долга (11.952.307 - 10.159.461),
Дт76/5 Кт91/1 - 12.828.809 - уступка новому кредитору (11.952.307 + пени 876.502),
Дт91/2 Кт58 - 10.159.461 - цена приобретения долга,
Дт91/2 Кт76/5 - 2.669.348 - разница в цене (1.792.846 + пени 876.502),
Дт 91/2 Кт68/2 - 273.485 - НДС с разницы цены приобретения (1.792.846 х 18 : 118),
Дт91/9 Кт 99/1 - 1.519.361 - прибыль (1.792.846 - НДС 273.485).
Верны ли они?
И второй вариант: если уступили долг с убытком, допустим, долг 12.828.809 (11.952.307 + пени 876.500) уступили за 10.828.809. Каковы в этом случае проводки?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1720, задан 27.05.2016 в 14:45
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой использовать коэффициент К2 при ЕНВД? Вид деятельности - ремонт сотовых телефонов и планшетов. Спасибо!
|
 |
В Краснодаре в зависимости от места осуществления деятельности – от 0,22 до 1,0. Подробнее |
Вопрос №1719, задан 26.05.2016 в 8:59
Добрый день! Подскажите, индивидуальный предприниматель может использовать личное имущество в предпринимательской деятельности? Например, у него есть оборудование для пищевого цеха, которое им было куплено без сопроводительных документов при ликвидации какого-то предприятия. Спасибо
|
 |
Может. Подробнее |
Вопрос №1718, задан 24.05.2016 в 19:57
Подскажите, пожалуйста. 31.12.2015 г. списали дебиторскую задолженность (счет 62) в размере 370 тыс., в течение пяти лет с момента списания отразили ее за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 05 мая 2016 г. по решению апелляционного суда было вынесено решение: взыскать с уполномоченного органа ИФНС № 15 в пользу нас стоимость услуг по оценке имущества должника в сумме 200 тыс. за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий, связанных с процедурой банкротства. Какие проводки сделать в данном случае? Поступления денег было с ИФНС № 15.
|
 |
Дт 76 Кт 91 и Дт 51 Кт 76 Подробнее |
Вопрос №1717, задан 24.05.2016 в 9:00
Добрый день!!! На балансе есть автомобили, продаем физическому лицу. Может ли нам физлицо перечислить деньги со своей личной карты на расчетный счет? И какие документы оформлять при продаже - товарную накладную и счет-фактуру?
|
 |
Да, покупатель вправе оплатить приобретение предмета сделки со своей банковской карты.
Продажа в данном случае оформляется в обычном порядке – с составлением товарной накладной и счета-фактуры.
Подробнее |
Вопрос №1716, задан 23.05.2016 в 13:49
Товарищество собственников жилья получило денежные средства (безвозмездно) от Арендатора на установку шлагбаума. Какой договор заключить и как правильно провести в бух.учете и налоговом учете эти деньги? ТСЖ применяет УСН (доходы минус расходы).
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1715, задан 20.05.2016 в 11:38
На вопрос - 1713 некорректно задала. Извините нас. Выплата идет иногда через банк на карту, иногда через кассу. С банком зарплатного проекта нет. Меня интересует нумерация ведомостей в кассу и ведомость в банк. Она будет, например, 1, 2, 3 и т.д.? Или отдельно нумерацию ведомостей вести по кассе и по банку?
|
 |
Возможны варианты. Подробнее |
Вопрос №1714, задан 19.05.2016 в 20:21
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, произошла реорганизация в форме преобразования 07.04.2016 г. Передается ли нераспределенная прибыль (убыток) правопреемнику?
|
 |
Передается. Подробнее |
Вопрос №1713, задан 19.05.2016 в 19:19
Работаю в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), 1 С 8.3.
Начисляю зарплату, формирую каждый раз в программе новую ведомость на выплату зарплаты. Выплата идет иногда через банк на карту, иногда через кассу. С банком зарплатного проекта нет - выплата производится каждому сотруднику отдельным поручением. В программе отражаю начисления через банк новой платежной ведомостью. Вопрос в том - правильно ли это? И если да, как тогда быть с нумерацией ведомостей, т.к. нумерация "через кассу" получается не в хронологическом порядке, а "через банк" не формирует платежные ведомости на печать, да и, насколько знаю, они не нужны.
Подскажите, пожалуйста.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1712, задан 19.05.2016 в 10:34
Добрый день. Фирма занимается производством лекарственных средств для животных (по лицензии). Сейчас по закону помещение должно соответствовать стандарту GMP. У нас нет денег для покупки нового помещения. Хотим продать наш ООО. Работали на общем режиме налогообложения. Два учредители, они работают в фирме. Как лучше продать фирму - целиком или отдельно по долям ООО или еще иначе?
|
 |
Смена участников (учредителей) организации осуществляется путем продажи каждым из них своей доли в уставном капитале новым участникам (участнику). Подробнее |
Вопрос №1711, задан 18.05.2016 в 11:49
Физлицо покупает для себя насос за 30 000,00 руб., затем продает этот насос организации за 40 000,00 руб. Оправдательных документов нет. Является ли организация налоговым агентом по НДФЛ, и если не удержали с 40 000,00 НДФЛ, должен ли бухгалтер ООО подать в налоговую заявление о невозможности удержать НДФЛ?
|
 |
Не является. Не должен. Подробнее |
Вопрос №1710, задан 18.05.2016 в 9:19
Добрый день! Подскажите вновь созданной организации нужно подавать заявление о соответствии юр.лица условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства ? и если не подать то что будет , к какому субъекту нас отнесут? Заранее спасибо
|
 |
Если организация не обращается за оказанием поддержки, то подавать такое заявление не нужно. Подробнее |
Вопрос №1709, задан 17.05.2016 в 20:22
Подскажите, пожалуйста. 07 апреля 2016 г. ПАО "Кубаньагропромэнерго" реорганизовалось в форме преобразования в ООО "Кубаньагропромэнерго". С расчетного счета ПАО были переданы денежные средства на расчетный счет ООО. Не будут ли являться доходом переданные денежные средства при УСНО 6%?
|
 |
Не будут. Подробнее |
Вопрос №1708, задан 13.05.2016 в 9:49
Помогите разобраться в данной ситуации. Система налогообложения общая. В 2010 г. был построен светофорный объект на сумму 7 000 000. Данные работы отнесены на 43 счет (готовая продукция). В 2016 г. учредители хотят безвозмездно передать данную продукцию городу. Город хочет, чтобы мы передали им как основное средство. Что нам делать в данной ситуации? НДС восстанавливается с материалов, затраченных на строительство данной продукции? И как нам перенести с 43 счета на 01 счет - это будет правильно? А что делать тогда будем с амортизацией с 2010 г. по 2016 г.? Можно ли передать по договору дарения и не восстанавливать НДС?
|
 |
Рекомендую обратиться на нашу Горячую линию, чтобы в ходе устной консультации уточнить отдельные моменты. Подробнее |
Вопрос №1707, задан 10.05.2016 в 15:12
Помогите, пожалуйста, определиться с налогообложением. ИП, начиная свою деятельность, заключил агентский договор с поставщиком компьютерной техники, реализует его без наценки в своих торговых точках, с которых уплачивается ЕНВД.
Подлежит ли налогообложению дилерское вознаграждение от поставщика?
|
 |
См. подробный ответ Подробнее |
Вопрос №1706, задан 08.05.2016 в 18:25
Подскажите, пожалуйста. 07 апреля 2016 г. ПАО "Кубаньагропромэнерго" реорганизовалось в форме преобразования в ООО "Кубаньагропромэнерго". Нужно ли сейчас сдать все отчеты - транспортный налог, земельный налог, УСНО, баланс, среднесписочную?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1705, задан 08.05.2016 в 18:22
Подскажите, пожалуйста. 07 апреля 2016 г. ПАО "Кубаньагропромэнерго" реорганизовалось в форме преобразования в ООО "Кубаньагропромэнерго". Отчет 2-НДФЛ ПАО не сдавало с 01.01.2016 г. по 07.04.2016 г. Как теперь быть? Налоговая не знает. Говорят, что еще сроки предоставления не вышли. Может ли ООО "Кубаньагропромэнерго" сдать за ПАО справку 2-НДФЛ и написать письмо, что сдана отчетность за ПАО?
И я не пойму: 07.04.2016 г. реорганизовано ПАО и 07.04.2016 г. образовалось ООО. Получается - в один день. Значит, остатки ПАО когда будет передавать ООО - по состоянию на 06.04.2016 г., а с 07.04.2016 г. начинаю забивать на ООО?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|