| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №1601, задан 02.03.2016 в 15:05
Женщина, находясь в декретном отпуске, приобрела квартиру по долевому строительству. В июле на эту квартиру получит свидетельство на право собственности. Вопрос: Каким образом она может получить имущественный вычет по подоходному налогу, если у нее нет трудовой книжки (утеряна) и последний раз она работала 10 лет назад?
|
 |
Никаким. Подробнее |
Вопрос №1600, задан 02.03.2016 в 11:05
Добрый день. Организация в 2015 г. применяла УСН 6%, с 2016 перешла на УСН 15%. На 1 января 2016 г. есть долги по услугам поставщикам. В феврале 2016 г. оплачиваем, например, услуги января 2016 г. Можем ли принять в расходы 2016 г. данную сумму или она пойдет на погашение долга 2015 г. и в расходы попадать не будет?
|
 |
Порядок расчетов следует согласовать с поставщиком. Подробнее |
Вопрос №1599, задан 02.03.2016 в 10:18
Добрый день! Подскажите, как поступить в следующей ситуации. ООО (подрядчик) заключило с заказчиком договор на разработку котлована под строительство жилого дома. В свою очередь ООО, т.к. не имеет спец.техники, наняло субподрядчика. Тот вырыл котлован, выставил нам данные расходы, мы приняли их к учету на 20 сч. и соответственно приняли к вычету НДС. Мы должны были перевыставить эти расходы. Заказчик не принял эти работы, потому что на этот момент он уже остался без финансирования, Короче говоря, и стройки не будет вообще. Субподрядчик оплаты не требует, но у нас-то в учете их КС-ки прошли и счет-фактуры, сумма весит на 20 сч. НДС принят - как нам поступить, период давно закрыт?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1598, задан 02.03.2016 в 10:01
Подскажите:
1). Если физическое лицо сдает в аренду нежилое помещение, то возможно ли, что ИФНС обяжет его заплатить НДС помимо того, что он заплатил НДФЛ, и если да - то почему?
2). Если все то же самое, но уже по жилому помещению, то НДС здесь неуместен. Правильно ли мы понимаем? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1597, задан 02.03.2016 в 9:56
Добрый день! Если ООО поставит на учет в ГАИ транспортное средство 01.03.2016 г., а договор купли продажи заключен и передано авто 01.11.2015 г., с какого момента надо уплачивать транспортный налог? Заранее спасибо
|
 |
С 01.03.2016. Подробнее |
Вопрос №1596, задан 02.03.2016 в 9:49
ИП, применяющий 2 системы налогообложения - УСН (доходы) и ЕНВД, в течение года платил фиксированные взносы в ПФР и уменьшал на уплаченные суммы ЕНВД. До 31.03.2016 г. он должен заплатить еще 1% в ПФР с дохода свыше 300 000 руб. Можно ли уменьшить на эту сумму налог по УСН?
|
 |
Можно, но при определенных условиях. Подробнее |
Вопрос №1595, задан 26.02.2016 в 15:51
Принимаем на работу украинца с патентом. Зарегистрировались в УФМС. Какие зарплатные налоги нам как работодателю надо платить? И НДФЛ 13%?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1594, задан 26.02.2016 в 14:59
Добрый день! Можно ли отнести на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций следующие расходы: 1. Аренда земельного участка под складское хранение товаров на основании имеющегося у физ. лица Свидетельства земли с/х назначения для ведения им фермерского хозяйства? 2. Расходы на цветы в офисе? 3. Приобретение телевизора в офис?
|
 |
Можно, при соблюдении определенных условий. Подробнее |
Вопрос №1593, задан 26.02.2016 в 14:55
Добрый день! В декларации по налогу на имущество необходимо ли заполнять Раздел 2, строки 020-141 "Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за налоговый период", если все имущество не подлежит налогообложению - является движимым – автомобили, приобретенные в лизинг, офисная мебель, компьютер (все приобретено после 2013 г. и стоимостью за единицу свыше 40 000 рублей)? Или только отразить по строке 270 остаточную стоимость названного имущества? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1592, задан 24.02.2016 в 14:18
Добрый день! Сдали баланс, не обратили внимание при сдаче, что актив и пассив различаются на 1 тыс. за счет округления. Как поступить - подавать корректировку? Спасибо
|
 |
Следует заменить отчетность. Подробнее |
Вопрос №1591, задан 24.02.2016 в 11:15
ИП занимается оптовой торговлей масла сливочного, используя для этого склад. Этот же склад он использует для розницы в единичных случаях (ККМ применяется, в чеках выделен НДС). Какие требования к помещению (оснащению и оборудованию) для такой торговли? ЕНВД не применяется, соответственно, как магазин это помещение не оборудовано.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1590, задан 24.02.2016 в 10:05
Имеет ли право собственник на имущественный вычет по НДФЛ, построивший дом на земельном участке, предназначенном для садоводства. Дом введен в эксплуатацию в 2014 г. Подтверждающих документов на строительство дома не имеется. Собственник – пенсионер, работавший в 2012-2015 гг. Нужно ли в данной ситуации делать независимую оценку введенного дома в эксплуатацию? Кадастровая стоимость установлена.
|
 |
Не имеет. Подробнее |
Вопрос №1589, задан 22.02.2016 в 12:22
ИП сдает в аренду нежилые помещения. Вид налогообложения - УСН доходы 6%. По договору арендная плата состоит из двух частей: постоянная величина и коммунальные платежи. Правомерно ли применить в выставляемых счетах за коммуналку следующую формулировку: "Возмещение эксплуатационных расходов по электроэнергии (водоснабжению и т. д), чтобы эти платежи от арендаторов не попадали в налогооблагаемую базу?
|
 |
Нужно включать в доходы независимо от применяемых в выставляемых счетах формулировок. Подробнее |
Вопрос №1588, задан 18.02.2016 в 13:46
ИП на общей системе налогообложения, торговля пищевыми маслами и жирами. Как продавать товар за наличный расчет, не попадая под двойную систему налогообложения? Т.е. не открывая ЕНВД? Какие варианты?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1587, задан 16.02.2016 в 17:22
ООО на УСН 6% желает оказывать услуги по ксерокопированию для населения. Кассовый аппарат не хотим ставить, т.к. очень дорого ЭКЛЗ. Как нам работать по данному виду хоз.деятельности? Добавить ЕНВД или можем какие-нибудь бланки строгой отчетности использовать?
|
 |
Оплату копировальных услуг, оказанных населению, вы вправе оформлять либо бланками строгой отчетности, либо чеками контрольно-кассовой техники – независимо от применяемого режима налогообложения данной деятельности. Подробнее |
Вопрос №1586, задан 16.02.2016 в 17:19
ООО на ОСНО по окончании года обнаружило на своих счетах дебиторку и кредиторку образовавшуюся более 3-х лет назад. Резерва по сомнительным долгам не формировали. Для списания сделали: бухгалтерскую справку, акт сверки, приказ о списании, акт инвентаризации расчетов. Списание произвели на 91 счет. Вопрос: Достаточно ли будет этих документов для списания дебиторки и кредиторки? (В штате организации один директор)
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1585, задан 16.02.2016 в 14:48
ИП приобрел товар, оплатил по р/сч и подарил покупателю. Нужно ли начислять НДС и проводить по БУ, оформлять договор дарения, либо можно это не отражать в 3-НДФЛ, НДС и посчитать, что товар приобретался для личных нужд?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1584, задан 16.02.2016 в 10:12
Возвращаясь к вопросу № 1583 от 15.02.16г. Мне непонятно, я же погашаю убыток не чистой прибылью, а прибылью текущего года, т.е. до уплаты налога на прибыль.
Давайте на примере.
Убыток за 2014 г. составил 346 т. руб. Прибыль текущего года 1 546 т. руб. Налог на прибыль 1 546 - 346 = 1 200 * 20% = 240 т. руб. Чистая прибыль 1 200 – 240 = 960 т. руб.
31.12.2015 г. я делаю проводку Дт 99 Кт 84 346 т. руб., и бухгалтерская прибыль у меня тоже 960 т. Руб., которая при реформации баланса и уйдет в Кт 84 на нераспределенную прибыль. При составлении же отчета о финансовых результатах в прочие расходы попадает только 91 счет и получается, если я не добавлю в прочие расходы сумму 346 т. руб., проведенную в Дт 99 счета, то у меня в форме 2 будет прибыль на этот убыток прошлого года (346 т. руб.) больше. Получается, что я должна убыток прошлого года 346 т. руб. показать в строке "прочие расходы" ф.2.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1583, задан 15.02.2016 в 12:37
Погашение убытков прошлых лет за счет прибыли отчетного налогового периода. Какие сделать бухгалтерские проводки и в какой строке отчета о финансовых результатах (малое предприятие) отразить этот погашенный убыток?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1582, задан 12.02.2016 в 14:06
Подскажите, если фирма реализовала товар в 2015 г., и в этом же году приняла решение о прощении части долга за данный товар, - допустимо это? Или придерутся, что это безвозмездно переданное имущество? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1581, задан 11.02.2016 в 19:08
Оплатили за повышение квалификации сотрудников по программе "Оценочная деятельность" за счет фирмы. Какие сделать бухгалтерские проводки? НДФЛ нужно удерживать с сотрудников?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1580, задан 11.02.2016 в 16:47
Подскажите, сотрудник приостановил свою работу за невыплату з/п более 15 дней. Порядок расчета среднего работка сотруднику аналогичен расчету по командировочным? Заранее спасибо.
|
 |
В соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Подробнее |
Вопрос №1579, задан 11.02.2016 в 13:33
В продолжение вопроса 1577: а для вновь созданных (если в июле 2015 г.) - не более 5 млн. в месяц?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1578, задан 11.02.2016 в 9:34
У нас вводят новый график работы. Время работы с 9.30 до 18.30, а в пятницу окончание рабочего времени сокращается на 1 час до 17.30. Перерыв для отдыха и питания составляет 50 минут - с 12.30 до 13.20. Как отразить в табеле учета рабочего времени?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1577, задан 11.02.2016 в 9:12
Добрый день! Какую строчку правильно брать в декларации по налогу на прибыль при расчете лимита дохода для уплаты только квартальных авансовых платежей?
|
 |
Строку 010 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль. Подробнее |
Вопрос №1576, задан 10.02.2016 в 14:35
Добрый день! Подскажите, какая разница при увольнении "по собственному желанию" и "по соглашению сторон"? Какие подводные камни могут возникнуть (если таковые имеют место) при увольнении по соглашению сторон? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1575, задан 10.02.2016 в 12:12
Добрый день. Подскажите правильный КБК для уплаты страховых взносов за работников. Нужно ли сдавать 6-НДФЛ, если в ООО числится один директор, но деятельность не ведется и з/п не начисляется?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1574, задан 09.02.2016 в 12:30
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: У нас два ООО, одно другому продавало товар в период с 31.03.2011 по 04.10.2012, оставшийся неуплаченный долг на сегодняшний день составляет 4 млн., последняя оплата производилась в 2014 году. Больше оплачивать долг не планируется. Какие могут возникнуть вопросы у налоговых органов, в том, что одно ООО - не требует возврата долга, а второе ООО - не оплачивает? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1573, задан 08.02.2016 в 16:10
Добрый день! Подскажите, если в договоре указано исполнение обязательств в днях, то о каких днях идет речь (календарных или рабочих)? Заранее спасибо.
|
 |
О календарных днях. Подробнее |
Вопрос №1572, задан 05.02.2016 в 10:50
Добрый день! Подскажите, как правильно поступить - сотрудник находился на больничном с 21.12.2015 г. по 30.12.2015 г., приступить к работе должен 31.12.2015 г. По почте 22.01.2016 г. заказным письмом получили этот самый больничный лист. 31.12.15 прогула нет - он ранее писал отпуск без сохранения, поэтому физически его сам не предоставил.
Вопрос: законно ли будет включить в расчет за январь 2016 г. данный б/л? Если да, то у него будет расчетный период 2015-2014 или 2014-2013 г.г.? В 2015 г. он весь год был в отпуске без сохранения, и выплат у него соответственно не было. Не будет ли из-за этого проблем от сотрудника (из-за 2015 г.)? Заранее спасибо.
|
 |
Незаконно, поскольку у работника в рассматриваемой ситуации нет права на получение пособия по временной нетрудоспособности. Подробнее |
Вопрос №1571, задан 05.02.2016 в 9:46
Добрый день! Подскажите, нужно ли заполнять раздел В листа 3 декларации по налогу на прибыль, если организация (ООО) выплачивает дивиденды только учредителю-физическому лицу? В этом разделе предусмотрен только десятичный код по ИНН, т.е. для организации.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №1570, задан 04.02.2016 в 15:24
К вопросу 1569 - т.е. Д 26 К 50,51?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1569, задан 04.02.2016 в 11:37
Добрый день! Подскажите. В отношении ООО введена процедура наблюдения. Ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое управляющему, принимаем в расходы в налоговом учете? И должен ли он предоставлять акт нам об услугах своих или достаточно судебного приказа? Заранее спасибо.
|
 |
Расходы признаем. Акт не нужен. Подробнее |
Вопрос №1568, задан 03.02.2016 в 10:36
Добрый день! Подскажите, что входит в балансовую стоимость активов? Какие строки баланса? И как правильно рассчитать размер чистых активов? Заранее спасибо.
|
 |
Строка 1600 баланса. См. Приказ Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н. Подробнее |
Вопрос №1567, задан 02.02.2016 в 15:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если при регистрации ООО юридическим адресом мы покажем адрес, где фактически не находимся (а просто будем арендовать маленькую комнату), какими последствиями для нас это может обернуться?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1566, задан 02.02.2016 в 7:33
К вопросу 1564. Cотрудник обратился в трудовую инспекцию о незаконном увольнении и требуют они восстановить его на работе - значит нам надо будет так сделать?
|
 |
Если трудовая инспекция выдала вам официальный документ с требованием о восстановлении сотрудника – вы обязаны такой документ исполнить. Подробнее |
Вопрос №1565, задан 02.02.2016 в 7:26
К вопросу 1564. Мы имели в виду, что если бы увольнение осталось бы в силе - тогда компенсацию отпуска при увеличении как правильно рассчитывать?
|
 |
Следует определять средний заработок исходя из заработной платы, начисленной за период с апреля 2013 г. по март 2014 г. Подробнее |
Вопрос №1564, задан 01.02.2016 в 15:34
Добрый день! Подскажите, у нас сотрудник работал с 2009 г. и фактически начислялась ему заработная плата по 10.03.2014 г., далее он прогуливал без объяснения причин. ООО уволило его по статье за прогулы 22.12.2015 г. (почему не увольняли ранее - это другая история). По почте 22.01.2016 г. получили его больничный лист, где он открыт и болел с 21.12.2015 г.
1) Как нам правильно поступить с этим больничным?
2) При увольнении как рассчитать компенсацию при увольнении - базы за предшествующие 12 месяцев нет, нужно опуститься на более поздний период? Если опуститься в февраль 2014 и ранее, то есть месяца, в котором также нет начислений? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1563, задан 01.02.2016 в 13:31
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации на ОСНО на следующие расходы: озеленение арендуемого офисного помещения - цветы, горшки, земля. Телевизор? Спасибо
|
 |
Можно. Но вероятны налоговые споры. Подробнее |
Вопрос №1562, задан 29.01.2016 в 17:59
В продолжение вопроса № 1557 от 27.01.2016 - в отношении офиса. А какое наказание понесет организация в случае отсутствия организации (ее единоличного исполнительного органа, т.е. директора) по адресу, внесенному в ЕГРЮЛ в качестве адреса места нахождения? И, если, переехав в офис, расположенный в Центральном округе г. Краснодара, мы внесем изменения в ЕГРЮЛ о своем месте нахождения, это значит в предыдущей ИФНС нас снимут с учета, а в Центральном округе поставят? Очередной повод для проверки, не так ли? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1561, задан 29.01.2016 в 12:32
Добрый день, подскажите, пожалуйста. ООО не вело деятельность в 2015 году, числится один директор, он находится в отпуске без сохранения з/п. Нужно ли подавать сведения 2-НДФЛ по директору? Спасибо.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №1560, задан 28.01.2016 в 17:45
Добрый день, имеем ли мы право списания транспортных расходов на 44 счет (мы торговая организация, ОСНО), относящихся к доставке товара, который был отдан на переработку на давальческих условиях? Либо необходимо их относить на накопительный счет 10, затем в общей сумме оприходовать на 43, а затем уже на 41 как товар? И какие документы необходимо получить от давальца при заборе готовой уже переработанной продукции? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1559, задан 28.01.2016 в 17:30
Подскажите, пожалуйста. С 01.01.2015 г. у нас был участок в общей долевой собственности (5144/8647). Кадастровая стоимость 25 030 524. Потом мы оформили в собственность свою часть участка. Получается, площадь стала у нас 5 305 и кадастровая стоимость 25 813 970,85. Свидетельство о государственной регистрации права получили 09.11.2015 г. Вопрос: как в этой ситуации посчитать земельный налог? Как заполнить в декларации раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога"? Получается, надо заполнять на каждый кадастровый номер? Или нет?
|
 |
Да, на каждый кадастровый номер. Подробнее |
Вопрос №1558, задан 28.01.2016 в 15:41
Добрый вечер! Наше предприятие сдает в аренду нежилое помещение, находящееся в собственности. Договором аренды предусмотрена арендная плата - постоянная часть и переменная часть (услуги по электроэнергии). Подскажите, пожалуйста, порядок отражения переменной части в бухгалтерском учете. Спасибо.
|
 |
Дт 62 Кт 90 или Дт 62 Кт 91. Подробнее |
Вопрос №1557, задан 27.01.2016 в 23:13
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Организация стоит на учете в Прикубанском округе, а фактический адрес в Карасунском, далее планирует арендовать офис в Центральном округе, и при этом она выполняет СМР на объектах, находящихся в разных округах Краснодара и пригородах его. Вопрос: существует ли в таком случае обязанность по открытию обособленных подразделений? Работы на объектах ведутся больше месяца, но без создания там рабочего места (рабочие приехали и вечером уехали). И как с офисом поступить? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1556, задан 27.01.2016 в 16:22
ИП продает букеты цветов через интернет-магазин, также у него есть магазин, где выставлены цветы на продажу. Деньги поступают через банковскую систему - эквайринг на расчетный счет ИП как от физ.лиц, так и от юр.лиц. Использует УСН 6%. Вопрос: можно ли под данный вид деятельности использовать ЕНВД для физ.лиц и УСН 15% для юр.лиц?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1555, задан 27.01.2016 в 14:16
Добрый день! У нас ИП на ЕНВД+УСН 6%, сеть небольших кафетериев, арендован производственный цех, готовим продукцию в цеху и в холодильных машинах доставляем по кафетериям (салаты, вторые блюда), в кафетериях их разогревают и продают, также делают коктейли, соки, чай. Сейчас ИП хочет продавать готовую продукцию не только через кафетерии, а также на сторону другим фирмам. Получается, то, что мы будем реализовывать в общепите - будет облагаться ЕНВД, а то, что будет продано на сторону - УСН? Спасибо.
|
 |
Да, именно так. Подробнее |
Вопрос №1554, задан 26.01.2016 в 15:26
Подскажите, предоставлять декларации по транспортному налогу обязаны только те, у кого есть зарегистрированные авто?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1553, задан 26.01.2016 в 15:19
Добрый день! К вопросу № 1551, заданному 22.01.2016: а как же ст.149 п.3 пп. 22 - реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них? Заранее спасибо.
|
 |
Имущественные права на будущее жилье не равнозначны уже существующему жилью. Это разные объекты, реализация которых облагается НДС по разным правилам. Подробнее |
Вопрос №1552, задан 25.01.2016 в 16:38
Добрый день. Скажите, вы всегда предоставляли памятку на бумажном носителе об основных изменениях в налоговом законодательстве. В данном году ее нет. Может, есть у вас на сайте? Не могу найти.
|
 |
Обзор основных изменений налогового законодательства, вступающих в силу в 2016 г., будет представлен в нашей ближайшей рассылке. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|